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全南县水利局2019年部门预算公开

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全南县水利局

2019年部门预算草案编制说明

第一部分 全南县水利局公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县水利局办公室2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县水利局办公室2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 全南县水利局概况

一、部门主要职责

县水利局是主管全县水利工作的县政府组织部门,主要职责是:负责保障水资源的合理开发利用;负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障;负责水资源保护工作;组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作;负责节约用水工作;指导水利工程建设与管理;指导农村水利工作;负责涉水违法事件的查处;开展水利科技教育和涉外工作;承办县人民政府办的其他事项。

二、部门基本情况

县水利局共有预算单位1个,包括(水利局)本级和10个所禹单位。行编制人数35人,其中:行政编制10人,全部补助事业编制24人。实有在职人数34人,包括行政人员10人、全部补助事业人员24;退休人员29人,其他(遗属人员)6人。

第二部分 全南县水利局2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县水利局预算总额为:1492.62万元。其中财政拨款收入652.85万元,事业收入(非税收入)62.77万元,其他收入:777万元。较2018年增加了1066.17万元,增长了25%,主要原因是人员增加、工资调标和新增项目(水利工程建设项目、水土保持工程项目)。

(二)支出预算情况

2019年县水利局预算支出总额:1492.62万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出430万元;项目支出1062.58万元,包括防汛59.28万元、抗旱5万元、水土保持工程项目82万元、水利工程建设项目900万元,江河湖库水系综合整治16万元,较2018年增加了1066.17万元,增长了25%,主要原因是人员增加、工作调标和新增项目(水利工程建设项目、水土保持工程项目)。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出10.78万元,农林水支出419.26万元。较2018年增加了3.87万元,增长了0.009%,主要原因是人员增加和项目增加。

按支出经济分类划分:工资福利支出292.56万元,商品和服务支出45.98万元,对个人和家庭的补助支出14.42万元。较2018年增加了35.31万元,增长了13%。主要原因是人员增加和工资调标。

(三)财政拨款支出情况

2019年水利局财政拨款支出预算430万元,具体支出情况是:农林水支出419.26万元,社会保障和就业支出10.78万元。2018年增加了32.88万元,增长了0.8%,主要原因是人员增加、工作调标和新增项目(水利工程建设项目、水土保持工程项目。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算60.29万元,比2018年增加25.25万元,增长了7.2%,主要原因是在职人员增加、防汛经费增加、河长制经费列入预算。

(六)政府采购情况

2019年本部门政府采购预算资金安排20万元,均为货物采购。

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,全南县水利局占用国有资产总额164.5万元,其中:土地房屋及建筑物76.95万元,其他固定资产87.55万元(包括办公设备35.71万元,办公家具15.82万元,其他设备36.02万元等)。

(八)绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金80.28万元.

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排13.2万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年无增减变化。

公务接待费10万元,比上年减少了2万元。

公务用车运行维护费3.2万元,与上年相同。

公务用车购置及运行维护费0万元,与上年相比无增减变化,主要原因是公车改革。

第三部分全南县水利局2019年部门预算表

共有8张表(详见附表)。

第四部分名词解释

一、社会保障和就业支出:反映政府在社会就业方面的支出。

二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

三、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资金的支出、战略性和应急储备支出)。

五、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

附件1:2019年预算绩效目标申报表(1)

附件5:2019年部门整体支出绩效目标申报表1

2019年部门预算公开表(市县)_2019-02-25(1)