中寨乡人民政府2019年度部门决算
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目????录
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第一部分??中寨乡人民政府概况
????一、部门主要职责
????二、部门基本情况
第二部分??2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
????三、支出决算表
????四、财政拨款收入支出决算总表
????五、一般公共预算财政拨款支出决算表
????六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
????七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
????八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
????九、国有资产占用情况表
????第三部分??2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
????情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
????七、政府采购支出情况说明
????八、国有资产占用情况说明
????九、预算绩效情况说明
第四部分??名词解释
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第一部分??中寨乡人民政府概况
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一、部门主要职能
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令;
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(4)保障农村集体经济组织应有的自主权;
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
(7)办理上级人民政府交办的其它事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共6个,包括:中寨乡政府机关、农业服务中心、综合文化站、民政和社会保障服务中心、财政所、计生服务中心。
本部门2018年年末编制人数63人,其中行政编制30人,事业编制33人;年末实有人数75人,其中在职人员60人,退休人员?10人,遗属补助人员5人。
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第二部分??2019年度部门决算表
见附件。
第三部分??2019年度部门决算情况说明
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一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1466.38万元,其中年初结转和结余0万元,与2018年持平;本年收入合计1466.38万元,较2018年增加786.16万元,增长115.57%,主要原因是:增加了项目支出。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1466.38万元,占100%。??
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1265.4万元,其中本年支出合计1265.4万元,较2018年增加585.18万元,增长86.03 %,主要原因是:增加了项目支出;年末结转和结余200.98万元,较2018年增加200.98万元,增长100%,主要原因是:2018年无结余结转。
本年支出的具体构成为:基本支出765.4万元,占60.49%;项目支出500万元,占39.51%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1265.4万元,决算数为1265.4万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为1135.97万元,决算数为1135.97万元,完成年初预算的100%。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为7.15万元,决算数为7.15万元,完成年初预算的100%。
(三)农林水支出年初预算数为122.28万元,决算数为122.28万元,完成年初预算数的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出765.4万元,其中:
(一)工资福利支出575.17万元,较2018年增加95.49万元,增长19.9 %,主要原因是:人员增加。
(二)商品和服务支出173.43万元,较2018年减少16.32万元,下降8.6%,主要原因是:缩减了公用经费支出。
(三)对个人和家庭补助支出11.06万元,较2018年增加0.27万元,增长2.5%,主要原因是:人员增加。
(四)资本性支出5.76万元,较2018年增加5.76万元,增长100%,主要原因是:添置了办公设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34万元,决算数为32.71万元,完成年初预算的96.2%,决算数较2018年减少0.22万元,下降0.67 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为??0万元,与2018年持平。
(二)公务接待费支出年初预算数为21万元,决算数为20.45万元,完成年初预算的97.38%,决算数较2018年减少0.09万元,下降0.44%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:缩减了开支。
(三)公务用车购置及运行维护费支出12.26万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,与2018年持平;公务用车运行维护费支出年初预算数为13万元,决算数为12.26万元,完成年初预算的94.31%,决算数较2018年减少0.13万元,下降1.05%。决算数较年初预算数减)的主要原因是:缩减了开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出179.19万元,与年初预算一致。?
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是工具车。
九、预算绩效情况说明
???(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金500万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
????组织对“全南县S454寒洞至上岐山升级改造工程征地拆迁补偿”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出500万元。从评价情况来看,完成了年度年初预算指标。
????(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映全南县S454寒洞至上岐山升级改造工程征地拆迁补偿项目绩效自评结果。
全南县S454寒洞至上岐山升级改造工程征地拆迁补偿项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,全南县S454寒洞至上岐山升级改造工程征地拆迁补偿项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算的100%。
????全南县S454寒洞至上岐山升级改造工程征地拆迁补偿项目绩效自评综述:完成了年初设定的绩效目标。
附:《项目支出绩效自评表》。
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第四部分??名词解释
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一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。?
三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?
五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。?
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件:附件4 项目支出绩效目标自评表(中寨乡政府).xls