全南县统计局2025年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
县统计局本级贯彻党中央和省委、市委bet36体育在线-【官网直营网站】 @:统计工作的方针政策和决策部署,落实县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对全县统计工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规,拟定全县统计改革、统计建设规划,在建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;组织开展国民经济核算,对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测。
(二)执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准,组织管理全县统计调查项目和进行备案,统一管理民间统计调查活动。
(三)组织实施国家统计局本级和省、市统计局本级及县委、县政府规定和下达的统计调查任务,统计现代化建设规划;拟定全县统计改革、统计建设规划;组织领导和综合协调各乡(镇)、各部门、各单位的统计和国民经济核算工作。
(四)会同有关部门组织全县重大国情国力普查;负责组织协调各乡(镇)、各部门、各单位的统计调查、社会经济调查、社会监测;审查和审批各乡(镇)、各部门、各单位统计调查计划、调查方案;负责全县统计报表的管理工作。
(五)搜集、整理、提供全县性的统计资料,并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议;搜集、整理、提供市内各县(市、区)基本统计资料,并进行对比、分析研究。
(六)统一核定、管理、公布、出版全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报;负责在经济社会发展年度统计公报中发布有关安全生产指标完成情况,在高质量发展考核中加大安全生产考核权重;积极培育和发展统计信息咨询市场。
(七)逐步建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库系统;组织协调和统一管理和乡(镇)、各部门、各单位的统计数据库网络。
(八)组织指导全县统计基础工作,开展全县统计干部专业理论知识教育和业务培训。
(九)贯彻执行统计法律、法规,依照《中华人民共和国统计法》等法律、法规的有关规定,监督检查统计法律法规在bet36体育在线:的贯彻实施,组织统计执法检查,查处统计违法案件。
(十)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2025年度全南县统计局所属预算单位共有1个,包括:全南县统计局部门本级。
编制人数小计20人,其中:行政编制人数8人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数12人。实有人数小计29人,其中:在职人数小计19人,包括行政编制在职人数7人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数12人;离休人数0人;退休人数10人;退职人员0人;遗属补助人数0人。
第二部分 2025年部门预算表
(详见附表)
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年全南县统计局部门收入预算总额为307.18万元,较上年预算安排减少177.44万元。其中:财政拨款收入307.18万元,较上年预算安排减少167.44万元;其他收入0.00万元,较上年预算安排减少10.00万元。
(二)支出预算情况
2025年全南县统计局。其中:
按支出项目类别划分:工资福利支出208.80万元、商品和服务支出21.73万元、对个人和家庭的补助6.96万元;项目支出69.70万元,工资福利支出10.96万元、商品和服务支出47.70万元、对个人和家庭的补助1.40万元、资本性支出10.00万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出247.06万元,较上年预算安排减少177.49万元;社会保障和就业支出33.71万元,较上年预算安排增加0.93万元;卫生健康支出7.84万元,较上年预算安排减少0.41万元;住房保障支出18.57万元,较上年预算安排减少0.47万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出219.76万元,较上年预算安排减少3.40万元;商品和服务支出69.43万元,较上年预算安排减少173.64万元;对个人和家庭的补助8.36万元,较上年预算安排增加1.96万元;资本性支出10.00万元,较上年预算安排减少2.00万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年全南县统计局部门财政拨款支出预算总额为307.18万元,较上年预算安排减少177.44万元。其中:
按支出功能科目划分:一般公共服务支出247.06万元,较上年预算安排减少177.49万元;一般公共服务支出社会保障和就业支出33.71万元,较上年预算安排增加0.93万元;卫生健康支出7.84万元,较上年预算安排减少0.41万元;住房保障支出18.57万元,较上年预算安排减少0.47万元。
按支出项目类别划分:工资福利支出208.80万元、商品和服务支出21.73万元、对个人和家庭的补助6.96万元;项目支出69.70万元,工资福利支出10.96万元、商品和服务支出47.70万元、对个人和家庭的补助1.04万元、资本性支出10.00万元。
(四)政府性基金情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行经费预算为21.73万元,较上年预算安排增加4.76万元,增长28.05%,主要原因是:增加统计基层基础工作办公经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额为12.80万元,其中:政府采购货物预算12.80万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底,部门共有车辆辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)住户调查工作项目情况说明
⑴项目概述:保障住户调查工作运行经费,及时发放“两员”补贴,提高城镇和农村住户记账质量,为全县计算两个收入提供数据依据。
⑵立项依据:全府办抄字[2019]126号同意住户调查统计工作按40万元/年的标准列入县财政预算。
⑶实施主体:全南县统计局
⑷实施方案:按月发放“两员”补贴,开展专项统计业务专项培训会提高辅助调查员业务水平,及时上报统计数据,核算全县住户收支水平,为党政领导提供决策依据。
⑸实施周期:一年
⑹年度预算安排:40万元。
⑺项目年度绩效目标:详见附表。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年全南县统计局“三公”经费财政拨款安排4.50万元。其中:
因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致
公务接待费4.50万元,比上年减少0.10万元,主要原因是:贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严控“三公”经费。
公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。