全南县统计局部门2024年部门预算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
县统计局贯彻党中央和省委、市委bet36体育在线-【官网直营网站】 @:统计工作的方针政策和决策部署,落实县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对全县统计工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规,拟定全县统计改革、统计建设规划,在建立健全国民经济核算体系和统计指标体系;组织开展国民经济核算,对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行跟踪监测。
(二)执行全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准,组织管理全县统计调查项目和进行备案,统一管理民间统计调查活动。
(三)组织实施国家统计局和省、市统计局及县委、县政府规定和下达的统计调查任务,统计现代化建设规划;拟定全县统计改革、统计建设规划;组织领导和综合协调各乡(镇)、各部门、各单位的统计和国民经济核算工作。
(四)会同有关部门组织全县重大国情国力普查;负责组织协调各乡(镇)、各部门、各单位的统计调查、社会经济调查、社会监测;审查和审批各乡(镇)、各部门、各单位统计调查计划、调查方案;负责全县统计报表的管理工作。
(五)搜集、整理、提供全县性的统计资料,并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议;搜集、整理、提供市内各县(市、区)基本统计资料,并进行对比、分析研究。
(六)统一核定、管理、公布、出版全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报;负责在经济社会发展年度统计公报中发布有关安全生产指标完成情况,在高质量发展考核中加大安全生产考核权重;积极培育和发展统计信息咨询市场。
(七)逐步建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库系统;组织协调和统一管理和乡(镇)、各部门、各单位的统计数据库网络。
(八)组织指导全县统计基础工作,开展全县统计干部专业理论知识教育和业务培训。
(九)贯彻执行统计法律、法规,依照《中华人民共和国统计法》等法律、法规的有关规定,监督检查统计法律法规在bet36体育在线:的贯彻实施,组织统计执法检查,查处统计违法案件。
(十)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
2024年全南县统计局部门所属预算单位共有1个,包括:全南县统计局部门本级。
编制人数小计20人,其中:行政编制人数7人,保留工勤编制1名,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数12人。实有人数小计19人,其中:在职人数小计19人,行政在职人数7人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数12人。离休人数小计0人,退休人数小计9人,遗属人数小计0人。
第二部分 2024年部门预算表
(详见附表)
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年全南县统计局部门收入预算总额为484.62万元,较上年预算安排增加208.17万元。其中:财政拨款收入484.62万元,较上年预算安排增加208.17万元。
(二)支出预算情况
2024年全南县统计局部门支出预算总额为484.62万元,较上年预算安排增加208.17万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出237.92万元,较上年预算安排增加54.47万元,其中:工资福利支出214.56万元、商品和服务支出16.97万元、对个人和家庭的补助6.4万元;项目支出246.7万元,较上年预算安排增加153.7万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出414.55万元,较上年预算安排增加179.21万元;社会保障和就业支出32.78万元,较上年预算安排增加12万元;卫生健康支出8.25万元,较上年预算安排增加2.19万元;住房保障支出19.04万元,较上年预算安排增加4.77万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出214.56万元,较上年预算安排增加51.46万元;商品和服务支出16.97万元,较上年预算安减少0.85万元;对个人和家庭的补助6.4万元,较上年预算安排增加3.87万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年全南县统计局部门财政拨款支出预算总额为484.62万元,较上年预算安排增加208.17万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出414.55万元;社会保障和就业支出32.78万元;住房保障支出19.04万元。
按支出项目类别划分:基本支出237.92万元,较上年预算安排增加54.47万元,其中:工资福利支出214.56万元,商品和服务支出16.97万元,对个人和家庭的补助6.4万元。项目支出246.7万元,较上年预算安排增加153.7万元。
(四)政府性基金情况
2024年全南统计局部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2024年全南县统计局部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行经费预算177.85万元,比2023年预算增加35.51万元,增长24.95%,主要原因为:本年度开展全国第五次经济普查工作公用经费相应增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额14.76万元,其中:政府采购货物预算14.76万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年底,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体0台。
(九)城乡住户一体化调查项目情况说明
⑴项目概述:通过城乡住户一体化住户调查,统一城镇居民和农村居民收支指标,更好的推算两个收入和监测居民收入数据,为制定城乡统筹发展政策和民生改善决策提供可靠依据。
⑵立项依据:全府办抄字(2019)126号
⑶实施主体:全南县统计局
⑷实施方案:业务人员积极参加省、市统计局业务培训,针对辅调员一年不少于4次业务培训,保障人员经费及时发放“两员”补助。
⑸实施周期:一年
⑹年度预算安排:40万元。
⑺项目年度绩效目标:一是开展住户调查相关业务培训;二是保障工作经费及时发放“两员”补助。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年全南县统计局部门“三公”经费财政拨款安排4.6万元,其中:
因公出国(境)费0万元。
公务接待费4.6万元,比上年减1.66万元,主要原因是:落实过财政过紧日子。
公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致,主要原因是:本部门无公务用车。
公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致,主要原因是:本部门无公务用车购置。
第三部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
(三)行政事业单位养老支出:反映行政事业单位养老方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。