江西省全南县公安局交通管理大队2023年度部门决算
目 录
第一部分 江西省全南县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 江西省全南县公安局交通管理大队概况
一、部门主要职责
1.依法对全县道路交通实行统一管理,指挥疏导交通,查处交通违法行为,维护交通秩序,确保道路交通安全、有序、畅通;
2.依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故;
3.负责辖区内机动车辆管理,根据上级公安交管部门的授权,负责对机动车进行安全检验,核发牌证及其它日常管理工作;
4.负责辖区内机动车驾驶人管理,根据上级公安交管部门的授权,负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作;
5.宣传交通法规和交通安全常识,提高全民交通安全意识和法治观念;
6.参与城市道路建设和交通安全设施的规划,开展交通安全科学研究工作;
7.做好交通安全和道交委工作;
8.负责本大队财务工作的管理,指导和监督;
9.做好上级领导机关交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
1 |
全南县公安局交通管理大队 |
县级 |
江西省全南县公安局交通管理大队(本级)设立 12 个内设机构,分别是: 办公室,宣教科,装备财务科,秩序科,信息中心,违处中心,车管所,事故中队,机动中队,城区中队,南迳中队,陂头中队。当年无变化。
本部门年末在职人员27人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员96人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||
部门:江西省全南县公安局交通管理大队 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,401.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
91.86 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
1,195.67 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
23.19 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
28.24 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
7.77 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
82.50 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
18.54 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,424.58 |
本年支出合计 |
58 |
1,424.58 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,424.58 |
总计 |
62 |
1,424.58 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
||
部门:江西省全南县公安局交通管理大队 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,424.58 |
1,401.39 |
|
|
|
|
23.19 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
91.86 |
91.86 |
|
|
|
|
|
||
20113 |
商贸事务 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
2011308 |
招商引资 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
91.56 |
91.56 |
|
|
|
|
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
91.56 |
91.56 |
|
|
|
|
|
||
204 |
公共安全支出 |
1,195.67 |
1,172.48 |
|
|
|
|
23.19 |
||
20402 |
公安 |
1,195.67 |
1,172.48 |
|
|
|
|
23.19 |
||
2040201 |
行政运行 |
260.48 |
260.48 |
|
|
|
|
|
||
2040299 |
其他公安支出 |
935.18 |
912.00 |
|
|
|
|
23.19 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.97 |
25.97 |
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
82.50 |
82.50 |
|
|
|
|
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
82.50 |
82.50 |
|
|
|
|
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
82.50 |
82.50 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
||
部门:江西省全南县公安局交通管理大队 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,424.58 |
489.10 |
935.48 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
91.86 |
91.56 |
0.30 |
|
|
|
||
20113 |
商贸事务 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
2011308 |
招商引资 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
91.56 |
91.26 |
0.30 |
|
|
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
91.56 |
91.26 |
0.30 |
|
|
|
||
204 |
公共安全支出 |
1,195.67 |
260.48 |
935.18 |
|
|
|
||
20402 |
公安 |
1,195.67 |
260.48 |
935.18 |
|
|
|
||
2040201 |
行政运行 |
260.48 |
260.48 |
|
|
|
|
||
2040299 |
其他公安支出 |
935.18 |
|
935.18 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
2.27 |
2.27 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.97 |
25.97 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
82.50 |
82.50 |
|
|
|
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
82.50 |
82.50 |
|
|
|
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
82.50 |
82.50 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
部门:江西省全南县公安局交通管理大队 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,401.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
91.86 |
91.86 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
1,172.48 |
1,172.48 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
28.24 |
28.24 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
7.77 |
7.77 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
82.50 |
82.50 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
18.54 |
18.54 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,401.39 |
本年支出合计 |
59 |
1,401.39 |
1,401.39 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,401.39 |
总计 |
64 |
1,401.39 |
1,401.39 |
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
部门:江西省全南县公安局交通管理大队 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,401.39 |
489.10 |
912.30 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
91.86 |
91.56 |
0.30 |
||
20113 |
商贸事务 |
0.30 |
0.30 |
|
||
2011308 |
招商引资 |
0.30 |
0.30 |
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
91.56 |
91.26 |
0.30 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
91.56 |
91.26 |
0.30 |
||
204 |
公共安全支出 |
1,172.48 |
260.48 |
912.00 |
||
20402 |
公安 |
1,172.48 |
260.48 |
912.00 |
||
2040201 |
行政运行 |
260.48 |
260.48 |
|
||
2040299 |
其他公安支出 |
912.00 |
|
912.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
28.24 |
28.24 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.24 |
28.24 |
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
2.27 |
2.27 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.97 |
25.97 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
7.77 |
7.77 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.77 |
7.77 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
7.77 |
7.77 |
|
||
212 |
城乡社区支出 |
82.50 |
82.50 |
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
82.50 |
82.50 |
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
82.50 |
82.50 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
18.54 |
18.54 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
18.54 |
18.54 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
18.54 |
18.54 |
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||
部门:江西省全南县公安局交通管理大队 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
298.53 |
302 |
商品和服务支出 |
105.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
90.14 |
30201 |
办公费 |
4.58 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
75.85 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
8.71 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
54.87 |
30205 |
水费 |
0.46 |
310 |
资本性支出 |
82.50 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.06 |
30206 |
电费 |
6.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
12.15 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.54 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
82.50 |
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.28 |
30211 |
差旅费 |
2.56 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.44 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.19 |
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.65 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.50 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.32 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.31 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.26 |
30227 |
委托业务费 |
2.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
0.24 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
44.90 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.83 |
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.93 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
301.03 |
公用支出合计 |
188.07 |
|||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
||
部门:江西省全南县公安局交通管理大队 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||
部门:江西省全南县公安局交通管理大队 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
||
部门:江西省全南县公安局交通管理大队 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
84.77 |
66.57 |
64.11 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
79.00 |
60.80 |
60.80 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
29.00 |
14.99 |
14.99 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
50.00 |
45.81 |
45.81 |
3.公务接待费 |
6 |
5.77 |
5.77 |
3.31 |
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
3.31 |
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
1 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
18 |
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
56 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
336 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
||||
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
||||
部门:江西省全南县公安局交通管理大队 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
||
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
18 |
||
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
5.执法执勤用车 |
6 |
18 |
||
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计1424.58万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计1424.58万元,比上年增加147.98万元,增长11.59%,主要原因:增加公共设施支出预算和人员经费。
本年收入的具体构成:财政拨款收入1401.39万元,占98.37%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入23.19万元,占1.63%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计1424.58万元,其中本年支出合计1424.58万元,比上年增加147.98万元,增长11.59%,主要原因:增加公共设施支出预算和人员经费;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:无结余。
本年支出的具体构成:基本支出489.10万元,占34.33%;项目支出935.48万元,占65.67%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1337.71万元,决算数1401.39万元,完成年初预算的104.76%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数91.86万元,预决算差异主要原因:此功能科目下安排的资金均为预算调整和基础绩效奖励工资。
(二)公共安全支出(类)年初预算数1283.16万元,决算数1172.48万元,完成年初预算的91.37%。预决算差异主要原因:有部分支出未及时支付。
(三)社会保障和就业支出(类)年初预算数28.24万元,决算数28.24万元,完成年初预算的100.00%。
(四))卫生健康支出(类)年初预算数7.77万元,决算数7.77万元,完成年初预算的100.00%。
(五)城乡社区支出(类)年初预算数0.00万元,决算数82.50万元,预决算差异主要原因:增加公共设施支出预算。
(六)住房保障支出(类)年初预算数18.54万元,决算数18.54万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出489.10万元,其中:
(一)工资福利支出298.53万元,比上年减少621.58万元,下降67.56%,主要原因:年初预算辅警人员经费在项目列支。
(二)商品和服务支出105.57万元,比上年减少133.82万元,下降55.90%,主要原因:按年初预算非税成本性支出在项目支出列支。
(三)对个人和家庭补助支出2.50万元,比上年增加1.48万元,增长144.96%,主要原因:增加退休人员绩效工资。
(四)资本性支出82.50万元,比上年增加56.42万元,增长216.35%,主要原因:增加公共设施支出预算。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数66.57万元,决算数64.11万元,完成全年预算的96.31%;决算数比上年增加26.25万元,增长69.35%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无此项支出。决算数与上年持平,主要原因:无此项支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无此项支出。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数60.80万元,决算数60.80万元,其中:
公务用车购置全年预算数14.99万元,决算数14.99万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:新购置一辆巡逻车。决算数比上年增加14.99万元,主要原因:新购置一辆巡逻车。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数45.81万元,决算数45.81万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:按年初预算执行。决算数比上年增加9.98万元,增长27.84%,主要原因:因专项整治行动增加,巡逻整治次数增多,以及车辆使用年限较久,车辆性能差,费用增多。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量18辆。
(三)公务接待费全年预算数5.77万元,决算数3.31万元,完成全年预算的57.42%,主要原因:厉行节约,严格执行“三公”经费预算。决算数比上年增加1.29万元,增长63.54%,主要原因:因专项行动增加,公务活动增加。全年国内公务接待56批,累计接待336人次,主要是:因专项行动增加,公务活动增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出188.07万元,决算数比上年减少77.40万元,下降29.16%,主要原因:办公设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,落实过紧日子要求,压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额41.35万元,其中:政府采购货物支出31.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.90万元。授予中小企业合同金额18.48万元,占政府采购支出总额的44.69%,其中:授予小微企业合同金额18.48万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本部门共有车辆18辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评,共涉及资金890.24万元,占项目支出总额的100%。
组织对“交通事故鉴定费 ”、“ 交通辅警和涉军人员工资 ”等两个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 151.88万元,政府性基金预算支出 0 万元,国有资本预算支出 0万元。从评价情况看, 所有项目均采用自评和部门评价相结合的方式,未组织第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,年初设定的各项目标均已基本达成,各项工作均平稳有序的进行,资金的总体执行率为100%,有力的为全南公安交管工作发展提供了财力保障,同时也取得了优异的成绩。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1424.58万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,综合各项指标,我大队在财务管理上制度健全、管理规范,在预算执行上,年初部门预算支出为1557.71万元,实际执行为1424.58万元,执行率为91%。2023年我大队积极争取本级资金落实,加大力度争取上级资金,保障各项重点工作均有条不紊的开展,在整体支出绩效评价中,我大队对2023年的部门整体支出绩效自我评价得分为97分,自评结果为优。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,大队本级安排的2023年度所有项目资金进行了绩效自评,现将绩效自评情况报告如下:
一、本部门项目绩效目标情况
1.下达预算情况:2023年我大队财政拨款收入1557.71万元:公共安全支出1503.16万元,社会保障支出28.24万元,卫生健康支出7.77万元,住房保障支出18.54万元
2.整体绩效目标情况:一是持续开展提升人居环境整治、城市道路交通秩序整治、机动车不礼让斑马线、酒驾醉驾毒驾、农村面包车摩托车等整治工作;二是开展道路安全隐患排查整治和事故预防工作;三是深入开展道路安全宣传工作,不断提高交通参与者的交通安全法规和安全意识;四是深入推进公安交管“放管服”改革措施,不断提升和创新交通管理服务工作。确保县城的道路交通安全、畅通、有序,为经济社会发展创造良好的道路交通安全环境。
二、单位自评工作开展情况
为使绩效再评价工作顺利开展,由装财科牵头,成立绩效评价工作小组,负责绩效评价的组织管理和实施工作。
前期准备:一是评价工作组收集整理项目相关资料;二是组织绩效评价(自评)工作。
组织实施:开展项目自评工作。组织填报资金使用情况表、绩效目标完成情况表和撰写绩效报告,并将绩效评价报告和资料报绩效评价工作组。
三、综合评价结论
项目科学合理,项目管理规范,项目监管到位,项目完成较好,项目质量较高,8个项目自评97分,自评等级较好。
四、绩效目标完成情况总体分析
1.项目资金管理情况:在县本级资金组织管理上,我们严格按照国家和省市规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用,内部实现了专项资金统一归口管理,坚持专款专用,量入为出的原则,使专项资金按规定的用途使用并达到预期目的,严禁挪用和不合理支出。在项目实施过程中和项目完成后,定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查,厉行节俭,强化监管,确保专项资金管理规范,促进项目顺利实施。
2.项目绩效情况分析:项目经济性上,2023年所有县本级专项资金按照相关规定专款专用,项目资金基本实现收支平衡;项目效率上,专项资金项目都严格按照规定执行;项目效益上,按照相关要求部署安排,所有资金都本着重要性、效益性、可行性等原则,8个项目总体效益良好,基本达到预期目标,保障了全县交通秩序稳定,人民群众平安出行。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
2023年8个项目基本达到预期绩效目标,偏离较少,有部分资金无法及时进行绩效评价,主要为部份资金到账较晚,需要到后期进行绩效评价工作。下一步我大队将根据自评存在的问题及后期财政评价结果,有针对性的做出相应调整。也将委托第三方机构开展评价,确实做到资金使用效益的最大化。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
2023年大队项目自评结果良好,其结果将作为年度预算编制的依据,并按相关要求予以公开。
本部门“非税收入执收成本”、“交通辅警和涉军人员工资” 项目支出绩效自评结果如下:
江西省全南县公安局交通管理大队(本级)““非税收入执收成本”、“交通辅警和涉军人员工资” 项目支出绩效自评结果如下:
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
2023年非税收入执收成本 |
||||||||||
主管部门 |
江西省全南县公安局交通管理大队 |
实施单位 |
江西省全南县公安局交通管理大队 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
700 |
700 |
590.004 |
10 |
84.29 |
7 |
|||||
政府预算资金 |
700 |
700 |
590.003691 |
— |
84.29 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
1、维护辖区内道路交通秩序,开展各项交通治理整顿,纠正和处理各种交通违法行为。2、负责交通事故的现场勘查、取证、责任认定、调解和处理以及侦破交通肇事逃逸案件等工作。3、负责辖区机动车驾驶证审验和机动车辆定期检验工作。4、负责宣传中华人民共和国道路交通安全法律、法规和交通安全常识,努力提高全民交通安全意识和法治观念。5、承担各级交通警卫任务,应急各类突发事件特勤工作。 6、完成上级领导交办的其它工作任务。 |
完成全年工作计划,宣传中华人民共和国道路交通安全法律,法规及交通常识。完成各级交通安保任务,完成县能下达的中心各项任务。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
社会成本指标 |
严格整治交通秩序,人民群众意见大 |
减少负面影响 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
开展交通安全宣传时进行教育活动 |
=12次 |
16 |
10 |
10 |
|
||||
强化科技保障,保障交通安全视频监控建设正常运转 |
保持畅通 |
基本达成目标 |
9 |
9 |
|
||||||
辅警人数 |
≤100人 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||
质量指标 |
不发生因交通事故引起的群体性事件 |
确保不发生 |
基本达成目标 |
2 |
2 |
|
|||||
保障各项设备的正常动行,不出现网络运行中断 |
>80% |
80 |
2 |
2 |
|
||||||
通过宣传教育提高交通参与 者的安全意识 |
有所提升 |
基本达成目标 |
2 |
2 |
|
||||||
时效指标 |
2023年全年 |
=12月 |
12 |
5 |
5 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
促进交通秩序良好 |
确保交通秩序畅通 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益指标 |
全面提升工作效率和整体形象 |
全省前30名 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
通过依法履行法定职责,控风险,防事故,全力保交通安全畅通 |
交通秩序畅通 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
||||||
生态效益指标 |
通过整治减少尾气 |
有效减少 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民满意度 |
≥80% |
80 |
5 |
5 |
|
||||
总分 |
100 |
97 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||||||
项目名称 |
交通辅警及涉军人员工资 |
||||||||||||||
主管部门 |
江西省全南县公安局交通管理大队 |
实施单位 |
江西省全南县公安局交通管理大队 |
||||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
年度资金总额 |
141.881 |
141.881 |
141.881 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||
政府预算资金 |
141.8808 |
141.8808 |
141.8808 |
— |
100 |
— |
|||||||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
完成2023年交通辅警及涉军人员工资发放 |
按时完成辅警工资的发放工作 |
||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
工资发放成本 |
≥141.68万元 |
141.68 |
10 |
10 |
|
||||||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
生态环境成本指标 |
城区道路秩序好转 |
好转 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
财政保障辅警人数 |
=40人 |
40 |
15 |
15 |
|
||||||||
质量指标 |
资金专款专用 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||||||
时效指标 |
按时发放工资 |
按月 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
城区道路交通畅通 |
畅通 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||||||
社会效益指标 |
城区道路交通提升 |
明显提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||||||
生态效益指标 |
有效减少汽车尾气 |
减少 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众安全感满意度 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
||||||||
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||||
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||||||
项目名称 |
道路交通事故鉴定费 |
||||||||||||||
主管部门 |
江西省全南县公安局交通管理大队 |
实施单位 |
江西省全南县公安局交通管理大队 |
||||||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
|||||||||
政府预算资金 |
10 |
10 |
10 |
— |
100 |
— |
|||||||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||
|
完成交通事故鉴定工作 |
||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
社会成本指标 |
事故鉴定费用 |
≥10万元 |
10 |
20 |
20 |
|
|||||||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
产出指标 |
数量指标 |
处理事故人员 |
≥15人 |
15 |
20 |
20 |
|
||||||||
质量指标 |
事故处理程序符合规定 |
符合法律规不 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||
时效指标 |
事故结案时限 |
≥15天 |
15 |
10 |
10 |
|
|||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
社会效益指标 |
交通事故处理公平公正 |
公平公正 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
|
||||||||
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
民警值勤津贴 |
||||||||||
主管部门 |
江西省全南县公安局交通管理大队 |
实施单位 |
江西省全南县公安局交通管理大队 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
22.176 |
22.176 |
22.176 |
10 |
100 |
10 |
|||||
政府预算资金 |
22.176 |
22.176 |
22.176 |
— |
100 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
按时发放民岗位津贴 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
发放金额 |
≥221760元 |
221760 |
20 |
20 |
|
||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
民警人数 |
≥19人 |
19 |
20 |
20 |
|
||||
质量指标 |
严格考勤制度 |
考勤记录 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
时效指标 |
按月发放值勤津贴 |
按月 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
有效提升道路城市秩序 |
有所提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
民警满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
|
||||
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
超时加班工资 |
||||||||||
主管部门 |
江西省全南县公安局交通管理大队 |
实施单位 |
江西省全南县公安局交通管理大队 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
16.188 |
16.188 |
16.188 |
10 |
100 |
10 |
|||||
政府预算资金 |
16.188 |
16.188 |
16.188 |
— |
100 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
按时完成民警超时加班工资 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
发放超时工资 |
≥161880元 |
161880 |
10 |
10 |
|
||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态环境成本指标 |
城区道路秩序好转 |
好转 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
民警数 |
≥19人 |
19 |
20 |
20 |
|
||||
质量指标 |
按时发放超时工资 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
时效指标 |
工资支付及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
维护交通秩序良好 |
良好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
民警满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
|
||||
总分 |
100 |
100 |
|
(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)教育支出:反映政府教育事务支出。
(三)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(五)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(六)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
(七)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2023年度非税收入执收成本
部门评价报告
一、基本情况
(一)项目概况
1、2023年度非税执收成本:
我大队非税执收成本业务收入700万元,主要用于辅警的工资、装备及被装等,弥补事故鉴定费,办案经费,以及县里下达的中心工作经费和其他商品服务支出等相关费用,该笔费用能更好的解决我大队各项业务开展,做好后勤服务保障,提高办案效率。
(二)项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标
1. 总体目标:
(1)做好道路交通事故预防工作。
(2)继续开展城区交通专项整治。
(3)全力做好排查隐患保畅通工作。
(4)加大宣传力度,创新宣传格局。
(5)强化队伍管理,提升战斗力和凝聚力。
(6)做好减量控大和各项专项 行动。
2. 阶段性目标:
一是持续开展提升人居环境整治、城市道路交通秩序整治、机动车不礼让斑马线、酒驾醉驾毒驾、农村面包车摩托车等整治工作;二是开展道路安全隐患排查整治和事故预防工作;三是深入开展道路安全宣传工作,不断提高交通参与者的交通安全法规和安全意识;四是深入推进公安交管“放管服”改革措施,不断提升和创新交通管理服务工作。确保县城的道路交通安全、畅通、有序,为经济社会发展创造良好的道路交通安全环境。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的通过绩效评价,客观地评判项目的管理绩效,同时将绩效评价结果与项目预算挂钩,为下年度项目资金的使用提供决策参考,进一步提高专项资金的使用效益及配置效率,实现财政资源配置效益与效率最大化。
2、评价对象和范围
按照建立全过程预算绩效管理体系思路,为不断提高决策管理科学化水平、回应日益增强的社会关切、不断提高财政资金的使用效益提供重要支撑。根据县财政要求,立足于部门工作和履职需要,选择"2023年度非税执收成本"项目开展项目支出部门评价。对其预算执行情况、项目进展情况以及项目实施效果等进行综合评价。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。
1.绩效评价原则
(1)科学规范原则:注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。评价标准。
(2)公正公开原则:客观、公正,标准统一、数据资料真实可靠,公开并接受监督。
(3)绩效相关原则:针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
(4)重点核查原则:对于项目难点、热点问题,以及对支数额大的、效益明显的项目,进行重点核查。
2.绩效评价体系
(1)绩效评价指标的确定遵循以原则:①相关性原则:应当与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度。②重要性原则:优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。③可比性原则:对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较。④系统性原则:应当将定量指标与定性指标相结合,系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。⑤经济性原则:应当通俗易懂、简便易行,数据的获得应当考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。
(2)绩效评价指标体系设定评价指标体系从项目设立(项目立项、项目目标)、项目管理(项目管理、资金落实、资金分配、财务管理、组织实施)、项目绩效(项目产出、项目效益)三个方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财力扶持和资金拨付、项目流程等,根据绩效评价原则及各项资金特征,结合各职能部门工作目标,设定各类指标,通过分析评分的方式全面评价项目决策、资金投入、过程管理、产出效果、经济效益和社会效益。
3.绩效评价方法
(1) 比较法:通过对绩效目标与实施效果比较,指标制定上定量与定性相结合,优先定量,综合分析绩效目标实现程度。
(2) 因素分析法:通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。
(3) 综合评判法:综合上述评价情况并开展综合分析,形成最终自评结论,完成绩效自评报告。
(4)其他评价方法。
(三)绩效评价工作过程
1.前期准备,开始前期准备工作,评价组通过对评价对象前期调研,确定了评价的目的、方法以及评价的原则,根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案,多次修改意见,细化个性指标,修正并确定所需资料清单、社会效益调查问卷,最终确定实施方案。
2.组织实施,评价工作进入实施阶段。在数据采集方面,评价组在完成了基础数据收集,对服务对象开展了全面走访和调查,进行数据采集。在社会效益及满意度调查方面,评价组先后到企业和群众中进行实地走访和调查,广泛听取意见和建议。
3.分析评价,评价组按照绩效评价的原则和规范,对取得的资料进行审查核实,对采集的数据进行分析。按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析,汇总各方评价结果,综合分析并形成评价结论。
三、综合评价情况及评价结论
(一)综合评价总体情况上,非税执收成本项目产出实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标,质量达标率良好,产出成本可控。
指标评价得分评价组根据指标评价体系及评分标准,通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据,对2023年度"非税执收成本"项目进行了独立客观的评价,最终评分结果为100分,绩效评价结果为"优"
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
该项目决策程序执行相关规定,结合全南县财政资金实际安排情况,编制年度资金使用计划,提出预算并报县财政审核,并根据人大批复后预算拨付项目资金。
(二)项目过程情况
该项目具有完善配套文件,量化标准,规范程序明确实施管理细则,资金管理细则等。该项目年初预算合计700万元,全年预算数700万元,全年执行数590万元,项目支出进度84%。
(三)项目产出情况:
经查阅相关统计资料,分析该项目产出数量,产出质量,产出时效,产出成本目标完成情况如下:
1、辅警人数100人,按时发放工资,保障大队稳定性。
2、开展交通安全宣传活动16次,达到年初目标。
3、没有因交通事故引发的群体性事件。
(四)项目效益情况
经查阅相关统计资料,该项目社会效益,服务对象满意度目
标完成情况:1、交通秩序良好,没有出现拥堵现象。2、通过交通整治,全力保障交通安全畅通。3、人民群众满意思度达85%。
三、主要经验及做法
做好年初预算,在年中执行是按年初预算的要求做的,过到各项指标的要求。
四、存在的问题及原因分析
1、对于目标设定需要多部门合作,目标设定后如何科学设定考评价标准,特别是对于不能量化的目标如何评价。
2、财务管理方面,会计核算还不够细致,对绩效考核是新事物,需要进一步的探讨学习。
五、有关建议
2023年度交通辅警及涉军人员工资
部门评价报告
一、基本情况
(一)项目概况
1、交通辅警及涉军人员工资:
为解决交警大队辅助人员不足的问题,拟对外招聘聘用交警辅助人员等岗位,辅助交通管理工作;2024年预算安排大队交通辅警及涉军人员公益性岗位工资专项经费141.88万元,合计全年安排141.88万元设立本项目。
(二)项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标
1. 总体目标:
(1)辅助做好道路交通事故预防工作。
(2)辅助开展城区交通专项整治。
(3)辅助做好隐患排查保畅通工作。
(4)按时发放辅警工资。
(5)强化队伍管理,提升战斗力和凝聚力。
2. 阶段性目标:
(1)坚持“控大”与“减重”并重,抓基础,提升人民群众出行安全感;1、协助做实做细"道路隐患排查清理整治“工作,构建生命防护工程,细化打防管控”措施,预防重特大道路交通事故。2、协助大队做好交通宣传,精细化持续开展各类宣传活动,大力提升全民交通安全意识。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
1.绩效评价目的通过绩效评价,客观地评判项目的管理绩效,同时将绩效评价结果与项目预算挂钩,为下年度项目资金的使用提供决策参考,进一步提高专项资金的使用效益及配置效率,实现财政资源配置效益与效率最大化。
2、评价对象和范围
按照建立全过程预算绩效管理体系思路,为不断提高决策管理科学化水平、回应日益增强的社会关切、不断提高财政资金的使用效益提供重要支撑。立足于部门工作和履职需要,选择"交通辅警及涉军人员工资"项目开展项目支出部门评价。对其预算执行情况、项目进展情况以及项目实施效果等进行综合评价。
(五)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。
2.绩效评价原则
(1)科学规范原则:注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。评价标准。
(2)公正公开原则:客观、公正,标准统一、数据资料真实可靠,公开并接受监督。
(3)绩效相关原则:针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
(4)重点核查原则:对于项目难点、热点问题,以及对支数额大的、效益明显的项目,进行重点核查。
2.绩效评价体系
(1)绩效评价指标的确定遵循以原则:①相关性原则:应当与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度。②重要性原则:优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。③可比性原则:对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较。④系统性原则:应当将定量指标与定性指标相结合,系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。⑤经济性原则:应当通俗易懂、简便易行,数据的获得应当考虑现实条件和可操作性,符合成本效益原则。
(2)绩效评价指标体系设定评价指标体系从项目设立(项目立项、项目目标)、项目管理(项目管理、资金落实、资金分配、财务管理、组织实施)、项目绩效(项目产出、项目效益)三个方面采用计划标准设定。综合考虑项目背景、项目意义、项目范围、财力扶持和资金拨付、项目流程等,根据绩效评价原则及各项资金特征,结合各职能部门工作目标,设定各类指标,通过分析评分的方式全面评价项目决策、资金投入、过程管理、产出效果、经济效益和社会效益。
4.绩效评价方法
(4) 比较法:通过对绩效目标与实施效果比较,指标制定上定量与定性相结合,优先定量,综合分析绩效目标实现程度。
(5) 因素分析法:通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标实现程度。
(6) 综合评判法:综合上述评价情况并开展综合分析,形成最终自评结论,完成绩效自评报告。
(4)其他评价方法。
(六)绩效评价工作过程
1.前期准备,开始前期准备工作,评价组通过对评价对象前期调研,确定了评价的目的、方法以及评价的原则,根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案,多次修改意见,细化个性指标,修正并确定所需资料清单、社会效益调查问卷,最终确定实施方案。
2.组织实施,评价工作进入实施阶段。在数据采集方面,评价组在完成了基础数据收集,对服务对象开展了全面走访和调查,进行数据采集。在社会效益及满意度调查方面,评价组先后到企业和群众中进行实地走访和调查,广泛听取意见和建议。
3.分析评价,评价组按照绩效评价的原则和规范,对取得的资料进行审查核实,对采集的数据进行分析。按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析,汇总各方评价结果,综合分析并形成评价结论。
四、综合评价情况及评价结论
(三)综合评价总体情况上,该项目产出实际完成率、完成及时率均达到或超过绩效目标,质量达标率良好,产出成本可控。
指标评价得分评价组根据指标评价体系及评分标准,通过基础数据填报、问卷调查和访谈获取的数据,对2023年度"交通辅警及涉军人员工资"项目进行了独立客观的评价,最终评分结果为100分,绩效评价结果为"优"
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
该项目决策程序执行相关规定,结合全南县财政资金实际安排情况,编制年度资金使用计划,提出预算并报县财政审核,并根据人大批复后预算拨付项目资金。
(四)项目过程情况
该项目具有完善配套文件,量化标准,规范程序明确实施管理细则,资金管理细则等。该项目年初预算合计141.88万元,全年预算数141.88万元,全年执行数141.88万元,项目支出进度100%。
(三)项目产出情况:
经查阅相关统计资料,分析该项目产出数量,产出质量,产出时效,产出成本目标完成情况如下:2023年聘用的40名交通辅助人员全部按照规定完成绩效考核和工资发放。
(七)项目效益情况
经查阅相关统计资料,该项目社会效益,服务对象满意
度目标完成情况。
三、主要经验及做法
一是分解任务,狠抓落实;二是跟踪督查,狠抓进度。三是积极汇报,狠抓考核。四是确保完成,狠抓绩效。
四、存在的问题及原因分析
1、聘用人员流动较大。聘用制的工资福利待遇与预期存在一定差距,导致聘用人员思想不稳定,工作热情不高,得过且过,不能很好地发挥主观能动性,一旦有更好的出路就立刻辞职。聘用人员的经常性流动,也影响了交通管理工作的正常、顺利开展。
2、日常绩效管理待加强。按现有管理体系,聘用人员的日常管理由用人部门负责,绩效考核办法规定,用人部门每月及年底需对本部门的聘用人员试用期、考勤、工作态度、工作表现等进行考评,但实际操作过程中,部门考核还是不够严格细致,未完全落实执行绩效管理的各项细则。
3、人员业务素质有待提高。由于聘用人员数量大、种类多,工作经历相差较大,业务水平参差不齐。有的聘用人员不重视知识的学习更新,专业知识积累及业务水平滞后,跟不上日益更新变化的审判业务需求。
六、有关建议
1、进一步加强对辅助人员的内部培训,在岗前培训完毕后,采取“传帮带”等方式,对交通管理事务进行指导,让培训落在实处。
2、进一步加强人员队伍管理,强化各项考核制度执行落实,确保绩效考核取得实效。有层次的工资奖励制度,让用人部门的管理有实质性抓手,使得干多干少、干好干坏不再一个样。
3、加强财务监控,对该项目资金进行事前、事中、事后的检查分析,并形成书面监控报告,确保项目资金安全有效运行;
4、公安辅警专项经费项目的实施,多年来人均经费补助标准没有随着社会经济发展和社会人均工资水平的提高而增长,建议适当提高人均补助标准。
七、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题