全南县公安局
2021年部门预算草案编制说明
第一部分 公安局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 公安局2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、重点项目绩效目标表
第三部分 公安局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 公安局概况
一、部门主要职责
贯彻落实公安工作路线、方针、政策,部署和指导全县公安工作;为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策;研究和推进公安工作改革,探索符合bet36体育在线:实际的公关管理体制,抓好全县公安队伍建设;预防、制止和侦查违法犯罪活动;维护社会治安秩序,制止各类危害社会治安秩序的行为;管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;对法律、法规规定的特种行业和娱乐场所进行管理;依法负责户籍、居民身份证和公民出入境以及入境bet36体育在线:的外国人、外籍华人的管理工作;依法对刑事案件进行侦查,提请逮捕和起诉;负责公共信息网络安全监管工作;承办县政府和上级公安机关交办的其他工作。
二、部门基本情况
本部门共有预算单位3个,包括县公安局本级和2个所属二级预算单位。编制为190名(包括交警、森林公安分局),其中:政法专项编190名,新增控制编29名。纳入县公安局本级预算的行政编制人数为190名,退休人数为58名,临聘人员为171名,遗嘱补助人员为5名。
第二部分 公安局2021年部门预算表
(详见附表)
第三部分 公安局2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年公安局收入预算总额为4447.99万元,比上年预算数增长21.32%,其中:财政拨款收入4447.99万元(含罚没收入136.81万元),比上年预算数增长21.32%。
(二)支出预算情况
2021年公安局支出预算总额为4447.99万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出2877.08万元,比上年预算数增长15.75%,包括工资福利支出1850.99万元,商品和服务支出994.86万元、对个人和家庭的补助31.23万元;项目支出1570.91万元,比上年预算数增长33.04%。
按支出功能科目划分:公共安全支出4416.76万元,比上年预算数增长21.86%,社会保障和就业支出31.23万元,比上年预算数增长44.12%。
按支出经济分类划分:工资福利支出1850.99万元,比上年预算数增长13.89%,商品和服务支出994.86万元,比上年预算数增长18.62%,对个人和家庭的补助31.23万元,比上年预算数增长44.12%,项目支出1570.91万元,比上年预算数增长33.04%。
(三)财政拨款支出情况
2021年公安局财政拨款支出预算4447.99万元,具体支出情况是公共安全支出4416.76万元,比上年预算数增长21.86%,社会保障和就业支出31.23万元,比上年预算数增长44.12%。
(四)政府性基金情况
本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年本部门机关运行经费财政拨款预算994.86万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2021年本部门政府采购预算共安排701万元。其中,货物采购预算701万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,全南县公安局占用国有资产总额2625.47万元(固定资产原值4742.63万元,累计折旧2165.77万元,无形资产原值101.73万元,无形资产累计摊销30.31万元),其中:土地房屋及建筑物1509.94万元,车辆57辆,年末价值164.82万元,单价50万元以上通用设备2台(套),年末价值31.7万元,其他固定资产902.1万元(包括办公设备344.48万元,办公家具88.61万元,其他设备469.01万元等)。
(九)重点项目情况说明
1.“雪亮工程”项目
(1)项目概述:以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边,发动社会力量和广大群众共同监看视频监控,共同参与治安防范,从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。
(2)立项依据:文件全府办抄字【2018】613号。
(3)实施主体:全南县公安局
(4)实施方案:从2019年至2022年期间按640.81万元/年的标准纳入县财政年度预算,依法实施。
(5)实施周期:三年(2019年-2022年)。
(6)年度预算安排:每年640.81万元。
(7)绩效目标和指标:
项目绩效目标 |
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总 体 目 标 |
全南县“雪亮工程”建设项目总投资3204万元,计划建成一类高清监控点789个,整合接入二、三类视频资源600个。其中bet36体育在线:需建设“雪亮工程共享平台”1套,建成一类高清监控点达到652个,整合接入二、三类视频资源达到500个。 |
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绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
备注 |
产出指标 |
数量指标 |
指标1:建成一类高清监控点789个 |
9/10*100%=90% |
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质量指标 |
指标1:做好剩余二、三类视频资源整合接入工作,并确保整合接入后的视频质量。 |
9/10*100%=90% |
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时效指标 |
指标1:做好一类视频监控拟安装点位的规划和现勘工作。 |
9/10*100%=90% |
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成本指标 |
成本节约率 |
100% |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
直接或间接影响情况 |
90% |
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社会效益 指标 |
指标1:过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边,发动社会力量和广大群众共同监看视频监控,共同参与治安防范,从而真正实现治安防控"全覆盖、无死角"。 |
90% |
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生态效益 指标 |
直接或间接影响情况 |
100% |
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可持续影响 指标 |
指标1:有利于社会安定、稳定发展,可持续影响度达90%以上 |
90% |
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满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
满意率达90% |
90% |
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二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排178.49万元。其中:
因公出国(境)支出预算0万元;
公务接待费59.99万元,比上年预算数增长21.27%;
公务用车运行维护费118.5万元,比上年预算数增长29.51%,主要原因是省厅统一配发14辆执勤巡逻车。
公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因是无安排新购置公务车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(三)治安管理:反映各级公安机关开展治安管理工作的支出。
(四)禁毒管理:反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。
(五)居民身份证管理:反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。
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