第一部分 全南县林业局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 全南县林业局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 全南县林业局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
一、社会保障和就业支出:反映政府在社会就业方面的支出。
二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
四、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资金的支出、战略性和应急储备支出)。
五、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
六、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
八、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
第一部分 全南县林业局概况
一、部门主要职责
林业局是主管全县林业工作的部门,主要职责是贯彻执行国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @:林业建设和发展的方针、政策和法律、法规;研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法,林业中长期发展规划和年度计划方案;组织实施国家林业重点工程,商品林、公益林的培育和发展;监督和管理森林采伐、林木种苗和森林病虫害的防治、检疫、森林防火工作。
二、部门基本情况
林业局共有预算单位1个,包括本级和县森林消防队、基层9个林业工作站和7个木材检查站及护林岗。编制人数188人,其中:行政编制12人、全部补助事业编制176人,在职人数128人,包括行政人员7人、临聘人员32人、离退休人员87人,遗属补助21人。
第二部分 全南县林业局2019年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年林业局收入预算总额为1538.44万元,其中:财政拨款收入1538.44万元。比2018年减少了15.6万元,减少了1%,主要原因是人员减少。
(二)支出预算情况
2019年林业局支出预算总额为1538.44万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出1224万元,包括工资福利支出1075.1万元、商品和服务支出94.88万元、对个人和家庭的补助54.02万元;项目支出314.44万元,比2018年减少了15.6万元,减少了1%,主要原因是人员减少。
按支出功能科目划分:林业支出1497.74万元,离退休支出40.7万元。比2018年减少了15.6万元,减少了1%,主要原因是人员减少。
按支出经济分类划分:工资福利支出1075.1万元,商品和服务支出94.88万元,对个人和家庭的补助54.02万元, 项目支出314.44万元。减少了315.44万元,下降了20.49%,主要原因是人员减少。
(三)财政拨款支出情况
2019年林业局财政拨款支出预算1538.44万元,具体支出情况是:林业支出1497.74万元,社会保障和就业支出40.7万元。较上年减少了2.8万元,减少了0.1%,主要原因是人员减少。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2019年本部门机关运行经费财政拨款预算94.88万元,比2018年减少174.82万元,减少了64.82%,主要原因是:森林防火专项经费调整至项目支出。
(六)政府采购情况
2019年本部门政府采购预算共安排44.6万元。其中,森林防火设备采购预算20万元,办公设备采购24.6万元。
(七)国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日,全南县林业局单位占用国有资产总额242.51万元,其中:土地房屋及建筑物99.1万元,车辆11辆,年末价值102.61万元,其他固定资产40.8万元(包括办公设备 31.58万元,办公家具4.42万元,其他设备4.8万元等)。
(八)绩效目标设置情况说明
2019年实行绩效目标管理的项目 3个,涉及资金314.44万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年本部门“三公”经费年初预算安排46.1万元。其中:
因公出国(境)支出预算0万元,与上年持平。
公务接待费23万元,与上年持平。
公务用车购置及运行维护费23.1万元,与上年持平。
第三部分 全南县林业局2019年部门预算表
共有8张表(详见附表1-8)。
第四部分 名词解释
一、社会保障和就业支出:反映政府在社会就业方面的支出。
二、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
三、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
四、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资金的支出、战略性和应急储备支出)。
五、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
六、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
七、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
八、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。