目 录
第一部分 全南县城市管理局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 全南县城市管理局概况
一、单位主要职责
县城市管理局为县政府工作部门,正科级。
县城市管理局贯彻执行国家、省、市bet36体育在线-【官网直营网站】 @:城市管理的方针、政策和法律、法规;研究拟定全县城市管理的政策以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。主要职责是:
(1)负责城市规划区内已移交的市政公用设施、市容环境卫生、园林绿化、城市照明等管理工作。
(2)负责城市规划区的公共绿地、生产绿地、居住专用绿地、防护绿地、风景林地的管理;指导单位庭院绿化工作。
(3)负责全县环境卫生方面的执业资质的审核和管理;负责城市规划区的城市环境卫生的清扫、保洁和环境卫生设施的管理工作;负责城市施工现场外的文明施工工作;负责城市余土调剂清运、排放和工地环境卫生管理工作。
(4)负责城市临时建筑、占道经营、基建占道、停车场、洗车场的审批及管理工作。
(5)协同有关部门编制户外广告设施设置规划和监督管理,监督管理城市路牌、店牌、招牌的设置
(6)负责“门前六包”的日常管理工作。
(7)负责对全县市政工程、园林绿化、环境卫生、城市照明方面和城市管理综合行政执法局的指导、检查、考核。
(8)行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政管理、城乡建设管理、城市房产管理、城市交通管理(侵占城市道路、违法停放车辆等行为)、城市水务管理(向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土)、城市环境保护管理(临街商铺噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、商业店铺等喷漆污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染)、城市市场监管方面(户外公共场所无照经营、违规设置户外广告)等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
(9)按有关规定和权限,负责机关和下属单位党的建设、宣传教育、组织人事、群团、信访维稳和综治工作;负责机关和下属单位股级干部的培养、考察、任免工作;负责机关和下属单位机构编制、人事劳动、职工教育培训等工作;负责机关财务、国有资产的管理;做好城市管理宣传工作;负责系统内安全生产工作和生态环境保护工作。
(10)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
本单位设立2个内设机构,分别是办公室(政策法规股)、综合业务股。
本单位年末在职人员43人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||
单位:全南县城市管理局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,091.83 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
71.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
9,786.49 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
37.20 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
10.91 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
2.46 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
5,913.59 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
10,836.49 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
8.93 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
65.69 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
16,915.52 |
本年支出合计 |
58 |
16,909.68 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
4.87 |
年末结转和结余 |
60 |
10.72 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
16,920.40 |
总计 |
62 |
16,920.40 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
||
单位:全南县城市管理局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
16,915.52 |
16,878.32 |
|
|
|
|
37.20 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
71.62 |
71.62 |
|
|
|
|
|
||
20113 |
商贸事务 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
||
2011308 |
招商引资 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
69.32 |
69.32 |
|
|
|
|
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
69.32 |
69.32 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.91 |
10.91 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.91 |
10.91 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.95 |
0.95 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.66 |
9.66 |
|
|
|
|
|
||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
2.46 |
2.46 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.46 |
2.46 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.46 |
2.46 |
|
|
|
|
|
||
211 |
节能环保支出 |
5,913.59 |
5,913.59 |
|
|
|
|
|
||
21103 |
污染防治 |
2,063.70 |
2,063.70 |
|
|
|
|
|
||
2110302 |
水体 |
2,063.70 |
2,063.70 |
|
|
|
|
|
||
21199 |
其他节能环保支出 |
3,849.89 |
3,849.89 |
|
|
|
|
|
||
2119999 |
其他节能环保支出 |
3,849.89 |
3,849.89 |
|
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
10,842.34 |
10,805.13 |
|
|
|
|
37.20 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
276.00 |
238.80 |
|
|
|
|
37.20 |
||
2120101 |
行政运行 |
47.22 |
47.22 |
|
|
|
|
|
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
83.15 |
45.95 |
|
|
|
|
37.20 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
145.64 |
145.64 |
|
|
|
|
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
677.87 |
677.87 |
|
|
|
|
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
677.87 |
677.87 |
|
|
|
|
|
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
98.48 |
98.48 |
|
|
|
|
|
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
98.48 |
98.48 |
|
|
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,786.49 |
9,786.49 |
|
|
|
|
|
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,786.49 |
9,786.49 |
|
|
|
|
|
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
8.93 |
8.93 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
8.93 |
8.93 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
8.93 |
8.93 |
|
|
|
|
|
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
65.69 |
65.69 |
|
|
|
|
|
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
65.69 |
65.69 |
|
|
|
|
|
||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
65.69 |
65.69 |
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
||
单位:全南县城市管理局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
16,909.68 |
96.11 |
16,813.57 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
71.62 |
28.90 |
42.72 |
|
|
|
||
20113 |
商贸事务 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
||
2011308 |
招商引资 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
69.32 |
26.60 |
42.72 |
|
|
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
69.32 |
26.60 |
42.72 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.91 |
10.68 |
0.23 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.91 |
10.68 |
0.23 |
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.95 |
0.72 |
0.23 |
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.66 |
9.66 |
|
|
|
|
||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
2.46 |
2.46 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.46 |
2.46 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.46 |
2.46 |
|
|
|
|
||
211 |
节能环保支出 |
5,913.59 |
|
5,913.59 |
|
|
|
||
21103 |
污染防治 |
2,063.70 |
|
2,063.70 |
|
|
|
||
2110302 |
水体 |
2,063.70 |
|
2,063.70 |
|
|
|
||
21199 |
其他节能环保支出 |
3,849.89 |
|
3,849.89 |
|
|
|
||
2119999 |
其他节能环保支出 |
3,849.89 |
|
3,849.89 |
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
10,836.49 |
47.22 |
10,789.27 |
|
|
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
270.16 |
47.22 |
222.94 |
|
|
|
||
2120101 |
行政运行 |
47.22 |
47.22 |
|
|
|
|
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
77.30 |
|
77.30 |
|
|
|
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
145.64 |
|
145.64 |
|
|
|
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
677.87 |
|
677.87 |
|
|
|
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
677.87 |
|
677.87 |
|
|
|
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
98.48 |
|
98.48 |
|
|
|
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
98.48 |
|
98.48 |
|
|
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,786.49 |
|
9,786.49 |
|
|
|
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9,786.49 |
|
9,786.49 |
|
|
|
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
8.93 |
6.86 |
2.07 |
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
8.93 |
6.86 |
2.07 |
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
8.93 |
6.86 |
2.07 |
|
|
|
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
65.69 |
|
65.69 |
|
|
|
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
65.69 |
|
65.69 |
|
|
|
||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
65.69 |
|
65.69 |
|
|
|
||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
单位:全南县城市管理局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,091.83 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
71.62 |
71.62 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9,786.49 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
10.91 |
10.91 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
2.46 |
2.46 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
5,913.59 |
5,913.59 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
10,805.13 |
1,018.65 |
9,786.49 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
8.93 |
8.93 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
65.69 |
65.69 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
16,878.32 |
本年支出合计 |
59 |
16,878.32 |
7,091.83 |
9,786.49 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
16,878.32 |
总计 |
64 |
16,878.32 |
7,091.83 |
9,786.49 |
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
单位:全南县城市管理局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
7,091.83 |
96.11 |
6,995.73 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
71.62 |
28.90 |
42.72 |
||
20113 |
商贸事务 |
2.30 |
2.30 |
|
||
2011308 |
招商引资 |
2.30 |
2.30 |
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
69.32 |
26.60 |
42.72 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
69.32 |
26.60 |
42.72 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
10.91 |
10.68 |
0.23 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.91 |
10.68 |
0.23 |
||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.95 |
0.72 |
0.23 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.66 |
9.66 |
|
||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.30 |
0.30 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
2.46 |
2.46 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.46 |
2.46 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.46 |
2.46 |
|
||
211 |
节能环保支出 |
5,913.59 |
|
5,913.59 |
||
21103 |
污染防治 |
2,063.70 |
|
2,063.70 |
||
2110302 |
水体 |
2,063.70 |
|
2,063.70 |
||
21199 |
其他节能环保支出 |
3,849.89 |
|
3,849.89 |
||
2119999 |
其他节能环保支出 |
3,849.89 |
|
3,849.89 |
||
212 |
城乡社区支出 |
1,018.65 |
47.22 |
971.43 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
238.80 |
47.22 |
191.58 |
||
2120101 |
行政运行 |
47.22 |
47.22 |
|
||
2120102 |
一般行政管理事务 |
45.95 |
|
45.95 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
145.64 |
|
145.64 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
677.87 |
|
677.87 |
||
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
677.87 |
|
677.87 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
98.48 |
|
98.48 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
98.48 |
|
98.48 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
3.50 |
|
3.50 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3.50 |
|
3.50 |
||
221 |
住房保障支出 |
8.93 |
6.86 |
2.07 |
||
22102 |
住房改革支出 |
8.93 |
6.86 |
2.07 |
||
2210201 |
住房公积金 |
8.93 |
6.86 |
2.07 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
65.69 |
|
65.69 |
||
22499 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
65.69 |
|
65.69 |
||
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
65.69 |
|
65.69 |
||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||
单位:全南县城市管理局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
83.76 |
302 |
商品和服务支出 |
11.63 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
16.77 |
30201 |
办公费 |
0.17 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
6.47 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
2.50 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
21.59 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.28 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.06 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.46 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.29 |
30211 |
差旅费 |
3.83 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.35 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.05 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.72 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.61 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补贴 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.43 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
0.29 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.96 |
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
84.48 |
公用支出合计 |
11.63 |
|||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
||
单位:全南县城市管理局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
9,786.49 |
9,786.49 |
|
9,786.49 |
|
|||
212 |
城乡社区支出 |
|
9,786.49 |
9,786.49 |
|
9,786.49 |
|
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
9,786.49 |
9,786.49 |
|
9,786.49 |
|
||
2120803 |
城市建设支出 |
|
|
|
|
|
|
||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
9,786.49 |
9,786.49 |
|
9,786.49 |
|
||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
||
2121301 |
城市公共设施 |
|
|
|
|
|
|
||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||
单位:全南县城市管理局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
||
单位:全南县城市管理局 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
5.89 |
18.12 |
16.66 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
13.78 |
13.16 |
(1)公务用车购置费 |
4 |
|
13.78 |
13.16 |
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
5.89 |
4.34 |
3.50 |
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
3.50 |
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
1 |
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
39 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
352 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
||||
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
||||
单位:全南县城市管理局 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
||
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
||
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计16920.40万元,其中年初结转和结余4.87万元,比上年增加2.28万元,增长87.68%;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计16915.52万元,比上年增加6715.02万元,增长65.83%,主要原因是工程项目收入增加。
本年收入的具体构成:财政拨款收入16878.32万元,占99.78%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入37.20万元,占0.22%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计16920.40万元,其中本年支出合计16909.68万元,比上年增加6709.46万元,增长65.78%,主要原因是工程项目支出增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余10.72万元,比上年增加7.85万元,增长273.05%,主要原因:其他收入增加。
本年支出的具体构成:基本支出96.11万元,占0.57%;项目支出16813.57万元,占99.43%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数17502.85万元,决算数16878.32万元,完成年初预算的96.43%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数3.16万元,决算数71.62万元,完成年初预算的2265.76%。预决算差异主要原因:基础绩效奖励、增加工程项目支出。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数10.83万元,决算数10.91万元,完成年初预算的100.68%。预决算差异主要原因:新增退休人员独生子女奖励。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数4.90万元,决算数2.46万元,完成年初预算的50.13%。预决算差异主要原因:非税执收成本中的卫生健康支出指标未下达。
(四)节能环保支出(类)年初预算数9639.60万元,决算数5913.59万元,完成年初预算的61.35%。预决算差异主要原因:水污染防治资金指标未下达。
(五)城乡社区支出(类)年初预算数7728.43万元,决算数10805.13万元,完成年初预算的139.81%。预决算差异主要原因:增加工程项目支出。
(六)住房保障支出(类)年初预算数15.93万元,决算数8.93万元,完成年初预算的56.05%。预决算差异主要原因:非税执收成本中的住房保障支出指标未下达。。
(七)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数0.00万元,决算数65.69万元,预决算差异主要原因:增加自然灾害救灾及恢复重建支出。
(八)其他支出(类)年初预算数100.00万元,决算数0.00万元,完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因:本单位未发生用于体育事业的彩票公益金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出96.11万元,其中:
(一)工资福利支出83.76万元,比上年减少168.16万元,下降66.75%,主要原因:自筹性奖金在项目中支出。
(二)商品和服务支出11.63万元,比上年减少53.97万元,下降82.27%,主要原因:经常性经费做项目支出了。
(三)对个人和家庭补助支出0.72万元,比上年减少0.95万元,下降56.99%,主要原因:落实过紧日子要求,大力压减支出。
(四)资本性支出0.00万元,比上年减少46.87万元,下降100.00%,主要原因:本年度未购买专用设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数18.12万元,决算数16.66万元,完成全年预算的91.96%;决算数比上年增加11.51万元,增长223.36%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因无因公出国(境)支出。决算数与上年持平,主要原因无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是无因公出国(境)支出。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数13.78万元,决算数13.16万元,其中:
公务用车购置全年预算数13.78万元,决算数13.16万元,完成全年预算的95.49%,主要原因:质保金未支付。决算数比上年增加13.16万元,主要原因:本年度购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位没有公务用车(本年购买车辆已移交下属单位)。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数4.34万元,决算数3.50万元,完成全年预算的80.72%,主要原因:大力落实过紧日子要求。决算数比上年减少1.65万元,下降32.03%,主要原因:公务接待次数减少。全年国内公务接待39批,累计接待352人次,主要是:公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出11.63万元,决算数比上年减少100.84万元,下降89.66%,主要原因:经常性经费做项目支出了。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额503.37万元,其中:政府采购货物支出41.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出462.13万元。授予中小企业合同金额497.88万元,占政府采购支出总额的98.91%,其中:授予小微企业合同金额270.08万元,占授予中小企业合同金额的54.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目36个全面开展绩效自评,共涉及资金15664.29万元,占项目支出总额的100%。其中,23个项目评价结果为“优”,6个项目评价结果为“良”,7个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位2023年度《项目支出绩效自评表》,如下附表10个项目,其他项目26个项目详见附件。
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
2023年全南县城乡环卫一体化PPP项目服务费 |
||||||||||
主管部门 |
全南县城市管理局 |
实施单位 |
全南县城市管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
3,876.99 |
4,804.469 |
4,804.469 |
10 |
100 |
10 |
|||||
政府预算资金 |
3876.99 |
4804.46904 |
4804.46904 |
— |
100 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
改善城乡人居环境,为市民提供优良的休闲、娱乐环境,满足市民休闲需要。 |
,2023年以来bet36体育在线:城乡生活垃圾处理量42732.7吨,清运建筑垃圾15139吨,同时加强对北控的考核力度,督促北控公司提升服务水平。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
运行费 |
=3876.99万元 |
4804.47 |
10 |
10 |
|
||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态环境成本指标 |
对生态环境破坏成本 |
=0元 |
0 |
10 |
10 |
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
城区道路保洁面积 |
≥450万平方米/天 |
450 |
15 |
15 |
|
||||
质量指标 |
城区道路保洁工作达标率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
发现问题处理及时性 |
≤1小时 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
道路机械化清扫率 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
|
|||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
2023年全南县城区新增绿地养护服务费 |
||||||||||
主管部门 |
全南县城市管理局 |
实施单位 |
全南县城市管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
305.16 |
158.786 |
108.394 |
10 |
68.26 |
5 |
|||||
政府预算资金 |
305.16 |
158.785555 |
108.394444 |
— |
68.26 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
提高县城区绿化率,改善城乡人居环境。 |
美化城市环境,提高城市绿化,达到长期持续使用。通过绿化养护改善,公园游客显著上升。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
新增绿地养护成本 |
=3051600元 |
1083944 |
10 |
0 |
在别的项目中支付 |
||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态环境成本指标 |
对生态环境损坏成本 |
=0元 |
0 |
10 |
10 |
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
新增绿地养护面积 |
=303938.97平方米 |
303938.97 |
10 |
10 |
|
||||
质量指标 |
公园绿地养护工作验收合格率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
养护作业产生垃圾清理时效 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态效益指标 |
新增养护绿地面积 |
=303938.97平方米 |
303938.97 |
20 |
20 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
85 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
2023年全南县城区绿地养护项目 |
||||||||||
主管部门 |
全南县城市管理局 |
实施单位 |
全南县城市管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
984 |
984 |
944.943 |
10 |
96.03 |
7 |
|||||
政府预算资金 |
984 |
984 |
944.942532 |
— |
96.03 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
提高县城区绿化率,改善城乡人居环境。 |
美化城市环境,提高城市绿化,达到长期持续使用。通过绿化养护改善,公园游客显著上升。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
绿地养护成本 |
=984万元 |
944.94 |
10 |
9 |
已在别的项目中支付 |
||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态环境成本指标 |
对生态环境损坏成本 |
=0元 |
0 |
10 |
10 |
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
公园绿地养护面积 |
≥27.64万平方米 |
27.64 |
10 |
10 |
|
||||
质量指标 |
公园绿地养护工作验收合格率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
养护作业产生垃圾清理时效 |
≤24小时 |
24 |
15 |
15 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态效益指标 |
绿地面积 |
≥27.64万平方米 |
27.64 |
20 |
20 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
96 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
生活污水处理管理工作经费 |
||||||||||
主管部门 |
全南县城市管理局 |
实施单位 |
全南县城市管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
3.13 |
3.13 |
3.13 |
10 |
100 |
10 |
|||||
政府预算资金 |
3.13 |
3.13 |
3.13 |
— |
100 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
做好城市生活污水管理工作 |
已完成支付管理员工作经费 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
运维服务成本 |
=31300元 |
31300 |
10 |
10 |
|
||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态环境成本指标 |
破坏生态环境成本 |
=0元 |
0 |
10 |
10 |
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
生活污水处理量 |
≥300万吨 |
300 |
10 |
10 |
|
||||
质量指标 |
出水水质标准一级B标准以上 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
生活污水处理率 |
≥90% |
95 |
15 |
15 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
生活污水处理管理效率 |
≥60% |
60 |
20 |
20 |
|
||||
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
100 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
2023年全南县城区生活污水处理费 |
||||||||||
主管部门 |
全南县城市管理局 |
实施单位 |
全南县城市管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
1,484 |
830.706 |
830.706 |
10 |
100 |
10 |
|||||
政府预算资金 |
1484 |
830.705943 |
830.705943 |
— |
100 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
县城区生活污水收集至生活污水处理厂集中处理,完成了生活污水厂提标改造,出水水质由一级B标准提高到了一级A标准排放,污泥脱水后满足外运填埋要求。 |
生活污水处理厂出水达到一级A标准,保障桃江河水质环境。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
运行成本 |
=1484万元 |
830.7 |
10 |
0 |
从其他项目中支付 |
||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态环境成本指标 |
对生态环境破坏成本 |
=0元 |
0 |
10 |
10 |
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
生活污水处理量 |
≥300万吨/年 |
300 |
10 |
10 |
|
||||
质量指标 |
出水水质一级B标准及以上 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
污水处理及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
15 |
14 |
能及时处理污水 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
受益人口 |
≥20000人 |
20000 |
20 |
20 |
|
|||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
89 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
2023年非税收入执收成本 |
||||||||||
主管部门 |
全南县城市管理局 |
实施单位 |
全南县城市管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
106 |
106 |
8.442 |
10 |
7.96 |
0 |
|||||
政府预算资金 |
106 |
106 |
8.442245 |
— |
7.96 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
非税收入执收成本 |
完成2023年非税征收金额68万元 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
非税执收成本 |
≤106万 |
68 |
20 |
20 |
2023年非税征收金额68万元 |
||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
年非税征收金额 |
≥106万 |
68 |
10 |
1 |
2023年非税征收金额68万元 |
||||
质量指标 |
征收合规率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
非税收入缴纳及时率 |
1个月内 |
基本达成目标 |
15 |
14 |
基本在1个月内上缴 |
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
非税征收任务 |
≥106万 |
68 |
10 |
1 |
2023年非税征收金额68万元 |
||||
社会效益指标 |
依法依规管理 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
71 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
2023年城乡环境综合整治工作经费1 |
||||||||||
主管部门 |
全南县城市管理局 |
实施单位 |
全南县城市管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
7 |
7 |
6.164 |
10 |
88.05 |
7 |
|||||
政府预算资金 |
7 |
7 |
6.163839 |
— |
88.05 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
大力推进全南县城乡环境综合整治工作,争先创优,推进全南县在赣州20个区县中排名前列。 |
大力推进全南县城乡环境综合整治工作,2023年全南县城乡环境综合整治工作获得全市第三。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
城乡环境综合整治工作经费 |
=70000元 |
61638.39 |
10 |
7 |
已支付6.16万元 |
||||
社会成本指标 |
对社会造成的负面损失 |
=0元 |
0 |
5 |
5 |
|
|||||
生态环境成本指标 |
生态环境破坏成本 |
=0元 |
0 |
5 |
5 |
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
推进全南县城乡环境问题点的整改落实 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
质量指标 |
推进全南县的城乡环境在赣州20个区县中排名前列 |
≥10名 |
10 |
15 |
15 |
大力推进全南县城乡环境综合整治工作,2023年全南县城乡环境综合整治工作获得全市第三。 |
|||||
时效指标 |
环境问题处理及时率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态效益指标 |
改善全南城乡环境卫生 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
94 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
2023年城乡环境综合整治工作经费 |
||||||||||
主管部门 |
全南县城市管理局 |
实施单位 |
全南县城市管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
43 |
43 |
42.943 |
10 |
99.87 |
7 |
|||||
政府预算资金 |
43 |
43 |
42.9433 |
— |
99.87 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
大力推进全南县城乡环境综合整治工作,争先创优,推进全南县在赣州20个区县中排名前列。 |
大力推进全南县城乡环境综合整治工作,2023年全南县城乡环境综合整治工作获得全市第三。 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
城乡环境综合整治工作经费 |
=430000元 |
429433 |
10 |
9.97 |
已支付42.94万元,余尾款 |
||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态环境成本指标 |
生态环境破坏成本 |
=0元 |
0 |
10 |
10 |
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
推进全南县城乡环境问题点的整改落实 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
质量指标 |
推进全南县的城乡环境在赣州20个区县中排名前列 |
≥10名 |
10 |
15 |
15 |
大力推进全南县城乡环境综合整治工作,2023年全南县城乡环境综合整治工作获得全市第三。 |
|||||
时效指标 |
环境问题处理及时率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态效益指标 |
改善全南城乡环境卫生 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
96.97 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
2023年县城管局其他收入资金项目 |
||||||||||
主管部门 |
全南县城市管理局 |
实施单位 |
全南县城市管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
30 |
30 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
单位资金 |
30 |
30 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
加强单位资金管理 |
完成了单位其他资金支付 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
其他收入资金项目成本 |
=300000元 |
300000 |
10 |
10 |
其他资金2023年支出31万元 |
||||
社会成本指标 |
社会成本 |
=0元 |
0 |
5 |
5 |
|
|||||
生态环境成本指标 |
对生态环境损坏成本 |
=0元 |
0 |
5 |
5 |
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
项目按时完成率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
质量指标 |
项目合格率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
事务及时处理率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态效益指标 |
是否改善人居环境 |
是 |
基本达成目标 |
20 |
16 |
能改善环境 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
86 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
2023年县城管局工会资金项目 |
||||||||||
主管部门 |
全南县城市管理局 |
实施单位 |
全南县城市管理局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
40 |
40 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
单位资金 |
40 |
40 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
加强工会资金管理,本年度已完成支付376983.45元 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
当年工会资金 |
=400000元 |
376005 |
10 |
8.5 |
2023年工会支付376005元 |
||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态环境成本指标 |
对生态环境损坏 |
=0元 |
0 |
10 |
10 |
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
工会开展活动 |
≥2次 |
2 |
10 |
10 |
|
||||
质量指标 |
工会资金合规支出率 |
=95% |
95 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
当年工会费用及时支付率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
是否改善人居环境 |
是 |
基本达成目标 |
20 |
16 |
能改善 |
|||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
84.5 |
|
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
(五)年初结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(四)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
(五)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
(六)节能环保支出:反映政府节能环保支出。
(七)科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
(八)灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。