全南县残疾人联合会2025年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
全南县残疾人联合会主要是主管全县残疾人康复工作的县委群团组织参照公务员管理单位,主要职责是:引导残疾人树立起自立、自信、自强的健康向上精神;扶持贫困残疾人在生活、学习、就业、生产方面给予资金救助、帮助及提供职业技能培训。
二、机构设置及人员情况
2025年全南县残疾人联合会所属预算单位共有1个,编制人数小计4人,其中:行政编制人数1人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数3人。实有人数小计5人,其中:在职人数小计3人,行政在职人数1人、事业编制在职人数2人;离休人数0人;退休人数2人;退职人员0人;遗属补助人数0人。
第二部分 2025年部门预算表
(详见附表)
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年全南县残疾人联合会收入预算总额为135.17万元,较上年预算安排增加23.7万元。其中:财政拨款收入135.17元,较上年预算安排增加23.7万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;附属单位上缴收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;使用非财政拨款结余0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元。
(二)支出预算情况
2025年全南县残疾人联合会支出预算总额为135.17万元,较上年预算安排增加23.7万元,其中:
按支出项目类别划分:基本支出39.24万元,较上年预算安排增加11.02万元,其中:工资福利支出34.08万元、商品和服务支出3.84万元、对个人和家庭的补助1.32万元、资本性支出0万元;项目支出95.93万元,较上年预算安排增加12.68万元,其中:商品和服务支出95.93万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出135.17万元,较上年预算安排增加53.69万元;社会保障和就业支出130.92万元,较上年预算安排增加52.55万元;卫生健康支出1.26万元,较上年预算安排增加0.32万元;住房保障支出2.99万元,较上年预算安排增加0.82万元;
按支出经济分类划分:工资福利支出34.08万元,较上年预算安排增加9.86万元;商品和服务支出99.77万元,较上年预算安排增加13.88万元;对个人和家庭的补助1.32万元,较上年预算安排(减少)0.04万元;
(三)财政拨款支出情况
2025年全南县残疾人联合会财政拨款支出预算总额为135.17万元,较上年预算安排增加53.69万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出130.92万元;卫生健康支出1.26万元;住房保障支出2.99万元;
按支出项目类别划分:基本支出39.24万元,较上年预算安排增加11.02万元,其中:工资福利支出34.08万元、商品和服务支出3.84万元、对个人和家庭的补助1.32万元、资本性支出0万元;项目支出95.93万元,较上年预算安排增加12.68万元,其中:商品和服务支出95.93万元。
(四)政府性基金情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行经费预算3.84万元,比2024年预算增加1.2万元,增长45.45%,主要原因为:2024年7月份新增公务员1人。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底,部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:部门共有车辆0辆。
(九)残疾人就业保障金项目情况说明
⑴项目概述:用于残疾人事业支出的就业保障金支出
⑵立项依据:为残疾人群体实施政策相关服务
⑶实施主体:全南县残疾人联合会
⑷实施方案:按照预算目标执行
⑸实施周期:1年
⑹年度预算安排:91.432万元。
⑺项目年度绩效目标:详见附表。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年全南县全南县残疾人联合会“三公”经费财政拨款安排4.02万元,其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费0.82万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费3.2万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出
(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出
(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。