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全南县人民政府办公室2021年度部门决算

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全南县人民政府办公室2021年度部门决算

目    录

第一部分  全南县人民政府办公室部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县人民政府办公室部门概况

一、部门主要职能

本部门包括全南县人民政府办公室本级、中共全南县委全南县人民政府接待办公室和全南县公务用车服务中心,主要职能为:

(一)办理中央、省、市各级党政及其各部门和县委公文的呈(传)阅以及有关文电的处理工作,提出贯彻意见,报县政府领导决定。

(二)研究县政府各部门、各乡(镇)政府请示县政府的问题,提出审核意见,报县政府领导决定。

(三)负责组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(四)负责县政府会议的会务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

(五)督促检查县政府各部门和各乡(镇)政府对国务院、省政府、市政府和县委、县政府公文、会议决定事项以及领导有关指示的贯彻执行和落实情况。

(六)负责与县人大常委会办公室、县政协办公室联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案。

(七)根据县政府领导指示或办理文件的需要,组织协调县政府各部门间相互协商后仍有争议的问题,并提出处理意见,报县政府领导决定。

(八)根据县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(九)负责县政府、县政府办公室的印鉴管理使用和县政府值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理有关方面向县政府反映的重要问题。

(十)负责全县政府系统信息工作,对全县政府系统办公自动化建设实行业务指导。

(十一)负责县政府办公室机关职工政治思想工作和队伍建设,并负责办公室机关人事管理工作。

(十二)统筹规划县政府的规范性文件制定工作,拟订县政府年度规范性文件制定工作计划,报经县政府批准后组织实施,并督促、指导起草或组织起草县政府重要的规范性文件;审查修改县政府各部门、各单位代拟的县政府规范性文件,并向县政府提出书面审查意见。

(十三)承办市人大常委会、市政府向县政府征求意见的法规、规章草案的论证工作,并受县政府委托提出修改意见或建议;承办县政府规范性文件报市政府备案工作;承办各乡(镇)政府和县政府各部门规范性文件备案审查工作;承办县政府规范性文件的解释工作;组织清理、汇编县政府规范性文件。

(十四)拟订行政执法监督工作方案;参与法律、法规、规章和政府规范性文件实施情况的监督检查;协调县政府各部门之间执行法律、法规、规章中的矛盾和争议;核发管理和监督使用行政执法证件;研究行政机关依法行政中带普遍性的问题,向县政府提出完善制度和解决问题的建议,拟订有关配套的规范性文件和答复意见;会同有关部门治理公路“三乱”工作,并实施对全县公路、水上检查站的管理、指导和监督检查。承办县政府的行政复议和行政应诉工作;承办由县政府作为赔偿义务机关的行政赔偿事务;指导全县的行政复议、行政应诉、行政赔偿工作;组织开展和指导政府法制宣传、政府法制理论研究与交流;提供政府法制信息、咨询服务;组织指导政府法制培训和考核工作。

(十五)贯彻执行国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @:发展科技的法律、法规与方针、政策;根据全县经济、社会发展的重大决策,组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证,为科学决策提供咨询和服务;负责编制并组织实施全县重大科技研究、科技攻关、科技创新工程和社会发展年度科技计划,推动全县科技创新体系建设,提高全县科技创新能力;负责全县高新技术企业、民营科技企业的认定和推荐工作;研究落实多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置;负责管理全县科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、与科技相关的知识产权保护等工作;负责管理、指导全县科技部门、科研单位、科技型中小企业以及各类科技园区的业务工作;负责管理全县科技信息、科技保密、科技统计工作。

(十六)及时掌握和报告县内外相关重大情况和动态,办理向上级应急办和县政府领导报送的紧急重要事项,保证县政府与各乡(镇)、县政府各部门联络畅通;办理县政府应急管理决定事项,督促落实县政府领导有关批示、指示;负责协调和督促检查各乡(镇)、县政府各部门应急管理工作;负责组织编制全县突发公共事件总体应急预案和审核专项应急预案,协调指导应急预案体系和应急体制、机制、法制建设,指导各乡镇、县政府各部门应急体系、应急信息平台建设等工作;协助县政府领导处置突发公共事件,协调指导特别重大和重大突发公共事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和救援等工作。

(十七)负责全县规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。

(十八)负责bet36体育在线:公务用车服务中心的车辆管理调配、规范公务用车运行管理,有效降低行政成本。

(十九)办理县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个:全南县政府办、接待科、公车中心。

本部门2020年年末实有人数43人,其中在职人员43人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分2021年度部门决算表


第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计1877.29万元,其中年初结转和结余0万元,较2020年减少304.13万元,下降100%;本年收入合计1877.29万元,较2020年减少101.95万元,下降5.15%,主要原因是:落实过紧日子要求压减公用支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1877.29万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计1877.29万元,其中本年支出合计1877.29万元,较2020增加175.86万元,增长10.34%,主要原因是:人员编制数量增加和五险一金基数提标造成缴费增加;年末结转和结余0万元,较2020年减少277.81万元,下降100%,主要原因是结转结余资金重新分配下达

本年支出的具体构成为:基本支出1877.29万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1877.29万元,决算数为1877.29万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1821.94万元,决算数为1821.94万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算执行

(二)科学技术支出年初预算数为0.01万元,决算数为0.01万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算执行

社会保障和就业支出年初预算数为50.34万元,决算数为50.34万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算执行

其他支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算执行

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1877.29万元,其中:

(一)工资福利支出839.64万元,较2020年减少119.19万元,下降12.43%,主要原因是:机构改革导致人员调整

(二)商品和服务支出847.8万元,较2020年增加118.89万元,增长16.31%,主要原因是:机构改革

(三)对个人和家庭补助支出0.53万元,较2020年减少7.56万元,下降93.52%,主要原因是:落实过紧日子要求压减公用经费支出。

(四)资本性支出189.32万元,较2020年增加189.32万元,增长100%,主要原因是:机构改革导致办公设施设备购置经费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为500.8万元,决算数为465.9万元,完成预算的93.03%,决算数较2020年增加392.1万元,增长531.3%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%主要原因是无因公出国(境)支出决算数较年初预算数持平的主要原因是:因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为161.8万元,决算数为132.96万元,完成预算的82.18%,决算数较2020年增加75.16万元,增长130.03%主要原因是机构改革导致核算增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:落实过紧日子要求压减三公经费支出全年国内公务接待1255批,累计接待11260人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无外事接待

(三)公务用车购置及运行维护费支出332.93元,其中公务用车购置年初预算数为184万元,决算数为183.81万元,完成预算的99.90%,决算数较2020年增加183.81万元,增长100%主要原因是车辆老化,新增购置公务用车全年购置公务用车35辆。决算数年初预算数持平的主要原因是:按预算执行;公务用车运行维护费支出年初预算数为155万元,决算数为149.12万元,完成预算的96.21%,决算数较2020年增加91.32万元,增长157.99%主要原因是公车增加导致运维费用增长年末公务用车保有46辆。决算数年初预算数持平的主要原因是:按预算执行

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出1037.12万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),年初预算数持平,主要原因是:按预算执行

七、政府采购支出情况说明

单位2021年度政府采购支出总额183.81万元,其中:政府采购货物支出183.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆46辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车16辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

本部门单价50万元(含)以上通用设备0(台,套),单价100万元(含)以上专用设备0(台,套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金86万元,占项目支出总额的100%。

组织对“依法治县外聘法律顾问工作经费”、“综合接待工作经费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出86万元政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,自评得分100分和96分,评价等级优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1877.29万元政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,自评得分98分,评价等级优秀。

二)部门决算中项目绩效自评情况

我部门将2021年度县级部门绩效自评总报告和“依法治县外聘法律顾问工作经费”、“综合接待工作经费”《项目支出绩效自评表》进行公开。

三)部门评价项目绩效评价情况。

本部门对照项目绩效评价指标体系评分要求,从项目支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目进行量化、具体分析。项目支出应当严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围及标准,各项支出费用合法合理,厉行节约,确保专款专用。严格支出审批程序,在资金使用审批上按照先审核后签字的原则,由财务先行审核票据,合规票据交由领导审批,不合规票据退回,报账统一通过预算一体化系统进行处理。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(五)年初结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费支出指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费支出指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。