全南县陂头镇人民政府
2022年部门预算
目 录
第一部分 全南县陂头镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 全南县陂头镇人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 全南县陂头镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 陂头镇人民政府概况
一、部门主要职责
1.党委工作职责:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。(2)保证监督职责。(3)教育和管理职责。(4)服从和服务于经济建设的职责。(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
2.政府职责:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
1、陂头镇人民政府纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位共1个,为陂头镇人民政府。
2、陂头镇人民政府人员基本情况:行政编制37名,事业编制40名。其中,领导职数:书记1名,镇长1名,人大主席1名,人大副主席1名,副书记1名,纪检书记1名,政法委员1名,宣传委员1名,组织委员1名,副镇长4名。实际在职人数62人,退休人员35人,遗属补助15人。
第二部分 陂头镇人民政府2022年部门预算表
(详见附表)
第三部分 陂头镇人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年陂头镇人民政府收入预算总额为1477.62万元,较上年预算安排增加248.37,万元,其中:财政拨款收入1177.62,较上年减少51.63万元;其他收入300万元,较上年增加300万元。
(二)支出预算情况
2022年陂头镇人民政府支出预算总额为1477.62万元,较上年增加248.37万元,主要原因如下:人员工资报酬调标、增加非税收入至全年预算。
其中:
按支出项目类别划分:基本支出655.34万元,项目支出522.28万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出978.59万元,社会保障和就业支出73.37万元,卫生健康支出13.04万元,农林水支出375.73万元,住房保障支出36.88万元。
按支出经济分类划分:基本支出655.34万元,包括工资福利支出500.5万元,商品和服务支出119.03万元,对个人和家庭的补助支出19.8万元,资本性支出16万元;项目支出522.28万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年陂头镇人民政府财政拨款支出预算总额为1477.62万元,较上年预算安排增加248.37万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出978.59万元,较上年预算安排增加104.44万元;社会保障和就业支出73.37万元,较上年预算安排增加39.5万元;农林水支出375.73万元,较上年持平;卫生健康支出13.04万元,较上年预算安排增加13.04万元;住房保障支出36.88万元,较上年预算安排增加36.88万元。
按支出项目类别划分:基本支出655.34万元,较上年预算安排增加0.19万元;其中:工资福利支出500.5万元,商品和服务支出119.03万元,对个人和家庭的补助19.8万元,资本性支出16万元。项目支出822.28万元,较上年预算安排增加248.17万元;其中:工资福利支出225.19万元,商品和服务支出597.09万元。
(四)政府性基金情况
2022年陂头镇人民政府无政府性基金预算拨款安排。
(五)国有资本经营情况
2022年陂头镇人民政府无国有资本经营。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算135.03万元,比2021年预算增加4.61万元,增长3.5%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆,执法执勤用车1辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆。
(九)乡镇转移支付补助项目情况说明(部门本级)
1.乡镇转移支付补助项目
(1)项目概述:为保障乡镇日常工作的正常运行,陂头镇人民政府为确保日常运行支付的各项费用。
(2)立项依据:县级财政年初预算批复
(3)实施主体:陂头镇人民政府
(4)实施方案:根据工作职能安排,该项目由陂头镇人民政府财经办负责。通过合理分配、使用乡镇转移支付补助资金,确保陂头镇日常工作中的资金需求得到满足,各项工作高效稳定完成。
(5)实施周期:一年
(6)年度预算安排:160万元
(7)绩效目标和指标:
年度绩效目标 |
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通过合理分配、使用乡镇转移支付补助资金,保障乡镇日常工作的高效稳定完成。 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量 |
覆盖乡镇保障数量 |
1 |
时效 |
支付日常工作运行的费用 |
及时 |
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效益指标 |
社会效益 |
带动乡镇整体经济效益 |
>=60% |
乡镇整体日常工作质量 |
得到提高 |
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可持续影响 |
乡镇整体可持续发展态势 |
良好 |
|
满意度 |
满意度 |
相关人士满意度 |
>=95% |
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年陂头镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排78.45万元。其中:
因公出国(境)费0万元,较上年持平,主要原因为:进一步落实“过紧日子”思想,严格控制“三公经费”支出。
公务接待费53.25万元,较上年持平,主要原因为:进一步落实“过紧日子”思想,严格控制“三公经费”支出。
公务用车运行维护费25.2万元,较上年持平,主要原因为:进一步落实“过紧日子”思想,严格控制“三公经费”支出。
公务用车购置费0万元,较上年持平,主要原因为:进一步落实“过紧日子”思想,严格控制“三公经费”支出。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)上述项目以外的其他一般公共服务支出。
(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(五)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
(六)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。
(七)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。