全南县机关事务管理中心2023年度部门决算
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目 ???录
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第一部分 ?全南县机关事务管理中心概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 ?2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
????第三部分 ?2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
第五部分 ?附件
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
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第一部分 全南县机关事务管理中心概况?
一、部门主要职责
主要承担为全县机关事业单位提供机关事务管理指导服务,为全县公务用车管理、办公用房、公共机构节能管理等工作提供指导服务;管理县级公务用车平台正常运转(一般公务用车平台、应急 调研平台、综合执法平台);根据国家有关法律法规,拟定bet36体育在线:接相关管理办法。负责接待安排来bet36体育在线:考察调研的上级领导、客商、来宾的服务和食宿,考察调研的期间的车辆出行安排;负责管理全南宾馆的国有资产等职责。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
1 |
全南县机关事务管理中心 |
1 |
全南县机关事务管理中心(本级)设立6个内设机构,分别是:综合股、对外联络股、公务用车服务股、公共机构节能股、机关事务股、后勤服务股。编制数20人,其中:全额事业编制14人、自收自支事业编制6人。本部门年末在职人员64人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人。
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第二部分 ?2023年度部门决算表
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收入支出决算总表
公开01表 |
||
部门:全南县机关事务管理中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
?
收入 |
支出 |
||||
项 ???目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 ???次 |
? |
1 |
栏 ???次 |
? |
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,620.91 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,591.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
? |
二、外交支出 |
33 |
? |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
? |
三、国防支出 |
34 |
? |
四、上级补助收入 |
4 |
? |
四、公共安全支出 |
35 |
? |
五、事业收入 |
5 |
? |
五、教育支出 |
36 |
? |
六、经营收入 |
6 |
? |
六、科学技术支出 |
37 |
? |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
? |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
? |
八、其他收入 |
8 |
? |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
16.22 |
? |
9 |
? |
九、卫生健康支出 |
40 |
4.06 |
? |
10 |
? |
十、节能环保支出 |
41 |
? |
? |
11 |
? |
十一、城乡社区支出 |
42 |
? |
? |
12 |
? |
十二、农林水支出 |
43 |
? |
? |
13 |
? |
十三、交通运输支出 |
44 |
? |
? |
14 |
? |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
? |
? |
15 |
? |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
? |
? |
16 |
? |
十六、金融支出 |
47 |
? |
? |
17 |
? |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
? |
? |
18 |
? |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
? |
? |
19 |
? |
十九、住房保障支出 |
50 |
9.53 |
? |
20 |
? |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
? |
? |
21 |
? |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
? |
? |
22 |
? |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
? |
? |
23 |
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二十三、其他支出 |
54 |
? |
? |
24 |
? |
二十四、债务还本支出 |
55 |
? |
? |
25 |
? |
二十五、债务付息支出 |
56 |
? |
? |
26 |
? |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
? |
本年收入合计 |
27 |
1,620.91 |
本年支出合计 |
58 |
1,620.91 |
??使用非财政拨款结余 |
28 |
? |
??结余分配 ???????????????? |
59 |
? |
??年初结转和结余 |
29 |
? |
??年末结转和结余 ??????????????????????????????? |
60 |
? |
? |
30 |
? |
? |
61 |
? |
总计 |
31 |
1,620.91 |
总计 |
62 |
1,620.91 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
?
收入决算表
公开02表 |
||
部门:全南县机关事务管理中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
?
项 ???目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,620.91 |
1,620.91 |
? |
? |
? |
? |
? |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,591.10 |
1,591.10 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,240.14 |
1,240.14 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
2010303 |
机关服务 |
671.04 |
671.04 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
562.09 |
562.09 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
2010350 |
事业运行 |
7.01 |
7.01 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
20113 |
商贸事务 |
2.50 |
2.50 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
2011308 |
招商引资 |
2.50 |
2.50 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
279.75 |
279.75 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
279.75 |
279.75 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
68.70 |
68.70 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
68.70 |
68.70 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
16.22 |
16.22 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.22 |
16.22 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.53 |
13.53 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.19 |
0.19 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.50 |
2.50 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
210 |
卫生健康支出 |
4.06 |
4.06 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.06 |
4.06 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.06 |
4.06 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
221 |
住房保障支出 |
9.53 |
9.53 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
22102 |
住房改革支出 |
9.53 |
9.53 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
2210201 |
住房公积金 |
9.53 |
9.53 |
? |
? |
? |
? |
? |
||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
?
支出决算表
公开03表 |
||
部门:全南县机关事务管理中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
?
项 ???目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,620.91 |
184.30 |
1,436.61 |
? |
? |
? |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,591.10 |
154.49 |
1,436.61 |
? |
? |
? |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,240.14 |
83.59 |
1,156.55 |
? |
? |
? |
||
2010303 |
机关服务 |
671.04 |
71.27 |
599.77 |
? |
? |
? |
||
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
562.09 |
5.31 |
556.78 |
? |
? |
? |
||
2010350 |
事业运行 |
7.01 |
7.01 |
? |
? |
? |
? |
||
20113 |
商贸事务 |
2.50 |
2.50 |
? |
? |
? |
? |
||
2011308 |
招商引资 |
2.50 |
2.50 |
? |
? |
? |
? |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
279.75 |
? |
279.75 |
? |
? |
? |
||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
279.75 |
? |
279.75 |
? |
? |
? |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
68.70 |
68.40 |
0.30 |
? |
? |
? |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
68.70 |
68.40 |
0.30 |
? |
? |
? |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
16.22 |
16.22 |
? |
? |
? |
? |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.22 |
16.22 |
? |
? |
? |
? |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.53 |
13.53 |
? |
? |
? |
? |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.19 |
0.19 |
? |
? |
? |
? |
||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.50 |
2.50 |
? |
? |
? |
? |
||
210 |
卫生健康支出 |
4.06 |
4.06 |
? |
? |
? |
? |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.06 |
4.06 |
? |
? |
? |
? |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.06 |
4.06 |
? |
? |
? |
? |
||
221 |
住房保障支出 |
9.53 |
9.53 |
? |
? |
? |
? |
||
22102 |
住房改革支出 |
9.53 |
9.53 |
? |
? |
? |
? |
||
2210201 |
住房公积金 |
9.53 |
9.53 |
? |
? |
? |
? |
||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
?
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
部门:全南县机关事务管理中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
?
收 ????入 |
支 ????出 |
|||||||
项 ???目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 ???次 |
? |
1 |
栏 ???次 |
? |
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,620.91 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,591.10 |
1,591.10 |
? |
? |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
? |
二、外交支出 |
34 |
? |
? |
? |
? |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
? |
三、国防支出 |
35 |
? |
? |
? |
? |
? |
4 |
? |
四、公共安全支出 |
36 |
? |
? |
? |
? |
? |
5 |
? |
五、教育支出 |
37 |
? |
? |
? |
? |
? |
6 |
? |
六、科学技术支出 |
38 |
? |
? |
? |
? |
? |
7 |
? |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
? |
? |
? |
? |
? |
8 |
? |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
16.22 |
16.22 |
? |
? |
? |
9 |
? |
九、卫生健康支出 |
41 |
4.06 |
4.06 |
? |
? |
? |
10 |
? |
十、节能环保支出 |
42 |
? |
? |
? |
? |
? |
11 |
? |
十一、城乡社区支出 |
43 |
? |
? |
? |
? |
? |
12 |
? |
十二、农林水支出 |
44 |
? |
? |
? |
? |
? |
13 |
? |
十三、交通运输支出 |
45 |
? |
? |
? |
? |
? |
14 |
? |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
? |
? |
? |
? |
? |
15 |
? |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
? |
? |
? |
? |
? |
16 |
? |
十六、金融支出 |
48 |
? |
? |
? |
? |
? |
17 |
? |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
? |
? |
? |
? |
? |
18 |
? |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
? |
? |
? |
? |
? |
19 |
? |
十九、住房保障支出 |
51 |
9.53 |
9.53 |
? |
? |
? |
20 |
? |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
? |
? |
? |
? |
? |
21 |
? |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
? |
? |
? |
? |
? |
22 |
? |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
? |
? |
? |
? |
? |
23 |
? |
二十三、其他支出 |
55 |
? |
? |
? |
? |
? |
24 |
? |
二十四、债务还本支出 |
56 |
? |
? |
? |
? |
? |
25 |
? |
二十五、债务付息支出 |
57 |
? |
? |
? |
? |
? |
26 |
? |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
? |
? |
? |
? |
本年收入合计 |
27 |
1,620.91 |
本年支出合计 |
59 |
1,620.91 |
1,620.91 |
? |
? |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
? |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
? |
? |
? |
? |
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
? |
? |
61 |
? |
? |
? |
? |
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
? |
? |
62 |
? |
? |
? |
? |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
? |
? |
63 |
? |
? |
? |
? |
总计 |
32 |
1,620.91 |
总计 |
64 |
1,620.91 |
1,620.91 |
? |
? |
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
?
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
部门:全南县机关事务管理中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
?
项 ???目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,620.91 |
184.30 |
1,436.61 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,591.10 |
154.49 |
1,436.61 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,240.14 |
83.59 |
1,156.55 |
||
2010303 |
机关服务 |
671.04 |
71.27 |
599.77 |
||
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
562.09 |
5.31 |
556.78 |
||
2010350 |
事业运行 |
7.01 |
7.01 |
? |
||
20113 |
商贸事务 |
2.50 |
2.50 |
? |
||
2011308 |
招商引资 |
2.50 |
2.50 |
? |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
279.75 |
? |
279.75 |
||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
279.75 |
? |
279.75 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
68.70 |
68.40 |
0.30 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
68.70 |
68.40 |
0.30 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
16.22 |
16.22 |
? |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.22 |
16.22 |
? |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.53 |
13.53 |
? |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.19 |
0.19 |
? |
||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.50 |
2.50 |
? |
||
210 |
卫生健康支出 |
4.06 |
4.06 |
? |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.06 |
4.06 |
? |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
4.06 |
4.06 |
? |
||
221 |
住房保障支出 |
9.53 |
9.53 |
? |
||
22102 |
住房改革支出 |
9.53 |
9.53 |
? |
||
2210201 |
住房公积金 |
9.53 |
9.53 |
? |
||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
?
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||
部门:全南县机关事务管理中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
?
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
142.52 |
302 |
商品和服务支出 |
38.03 |
307 |
债务利息及费用支出 |
? |
30101 |
??基本工资 |
77.04 |
30201 |
??办公费 |
36.48 |
30701 |
??国内债务付息 |
? |
30102 |
??津贴补贴 |
? |
30202 |
??印刷费 |
0.99 |
30702 |
??国外债务付息 |
? |
30103 |
??奖金 |
23.56 |
30203 |
??咨询费 |
? |
30703 |
??国内债务发行费用 |
? |
30106 |
??伙食补助费 |
? |
30204 |
??手续费 |
? |
30704 |
??国外债务发行费用 |
? |
30107 |
??绩效工资 |
7.78 |
30205 |
??水费 |
? |
310 |
资本性支出 |
? |
30108 |
??机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.98 |
30206 |
??电费 |
? |
31001 |
??房屋建筑物购建 |
? |
30109 |
??职业年金缴费 |
0.19 |
30207 |
??邮电费 |
? |
31002 |
??办公设备购置 |
? |
30110 |
??职工基本医疗保险缴费 |
4.06 |
30208 |
??取暖费 |
? |
31003 |
??专用设备购置 |
? |
30111 |
??公务员医疗补助缴款 |
? |
30209 |
??物业管理费 |
? |
31005 |
??基础设施建设 |
? |
30112 |
??其他社会保障缴费 |
0.38 |
30211 |
??差旅费 |
? |
31006 |
??大型修缮 |
? |
30113 |
??住房公积金 |
9.53 |
30212 |
??因公出国(境)费用 |
? |
31007 |
??信息网络及软件购置更新 |
? |
30114 |
??医疗费 |
? |
30213 |
??维修(护)费 |
? |
31008 |
??物资储备 |
? |
30199 |
??其他工资福利支出 |
? |
30214 |
??租赁费 |
? |
31009 |
??土地补偿 |
? |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.75 |
30215 |
??会议费 |
? |
31010 |
??安置补助 |
? |
30301 |
??离休费 |
? |
30216 |
??培训费 |
? |
310111 |
??地上附着物和青苗补偿 |
? |
30302 |
??退休费 |
? |
30217 |
??公务接待费 |
? |
31012 |
??拆迁补偿 |
? |
30303 |
??退职(役)费 |
? |
30218 |
??专用材料费 |
? |
31013 |
??公务用车购置 |
? |
30304 |
??抚恤金 |
? |
30224 |
??被装购置费 |
? |
31019 |
??其他交通工具购置 |
? |
30305 |
??生活补贴 |
3.75 |
30225 |
??专用燃料费 |
? |
31021 |
??文物和陈列品购置 |
? |
30306 |
??救济费 |
? |
30226 |
??劳务费 |
? |
31022 |
??无形资产购置 |
? |
30307 |
??医疗费补助 |
? |
30227 |
??委托业务费 |
? |
31099 |
??其他资本性支出 |
? |
30308 |
??助学金 |
? |
30228 |
??工会经费 |
? |
312 |
对企业补助 |
? |
30309 |
??奖励金 |
? |
30229 |
??福利费 |
? |
31201 |
??资本金注入 |
? |
30310 |
??个人农业生产补贴 |
? |
30231 |
??公务用车运行维护费 |
? |
31203 |
??政府投资基金股权投资 |
? |
30311 |
??代缴社会保险费 |
? |
30239 |
??其他交通费用 |
? |
31204 |
??费用补贴 |
? |
30399 |
??其他对个人和家庭的补助支出 |
? |
30240 |
??税金及附加费用 |
? |
31205 |
??利息补贴 |
? |
? |
? |
? |
30299 |
??其他商品和服务支出 |
0.56 |
31299 |
??其他对企业补助 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
399 |
其他支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
39907 |
??国家赔偿费用支出 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
39908 |
??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
39909 |
经常性赠与 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
39910 |
资本性赠与 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
39999 |
??其他支出 |
? |
人员经费合计 |
146.27 |
公用支出合计 |
38.03 |
|||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
?
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
||
部门:全南县机关事务管理中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
?
项 ???目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
|||
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
????2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
?
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||
部门:全南县机关事务管理中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
?
项 ???目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
? |
? |
? |
|||
? |
? |
? |
? |
? |
||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
????2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
?
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
||
部门:全南县机关事务管理中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
?
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
? |
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
? |
263.32 |
263.32 |
??1.因公出国(境)费 |
2 |
? |
? |
? |
??2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
? |
263.32 |
263.32 |
????(1)公务用车购置费 |
4 |
? |
97.41 |
97.41 |
????(2)公务用车运行维护费 |
5 |
? |
165.90 |
165.90 |
??3.公务接待费 |
6 |
? |
? |
? |
????(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
? |
?????????其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
? |
????(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
? |
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
??1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
? |
??2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
? |
??3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
5 |
??4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
55 |
??5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
? |
????其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
? |
??6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
? |
????其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
? |
??7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
? |
??8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
? |
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
||||
???2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
?
国有资产占用情况表
公开10表 |
||||
部门:全南县机关事务管理中心 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
||
项 ?目 |
栏次 |
决算数 |
||
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
55 |
||
??1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
??2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
??3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
??4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
??5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
??6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
??7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
??8.其他用车 |
9 |
55 |
||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 ????2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
?
?
?
第三部分 ?2023年度部门决算情况说明
?
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计1620.91万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平,增长0.00%;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平,增长0.00%;本年收入合计1620.91万元,比上年增加1620.91万元,增长0.00%,主要原因:主要原因:机构合并,人员经费增加,首期填报,无上年对比数,增加0.00%。
本年收入的具体构成:财政拨款收入1620.91万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。 ?
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计1620.91万元,其中本年支出合计1620.91万元,比上年增加1620.91万元,增长0.00%,主要原因:首期填报,无上年对比数,增加0.00%;结余分配0.00万元,与上年持平,增长0.00%;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,增长0.00%,主要原因:首期填报,无上年对比数,增加0.00%。
本年支出的具体构成:基本支出184.30万元,占11.37%;项目支出1436.61万元,占88.63%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数915.31万元,决算数1620.91万元,完成年初预算的177.09%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数888.32万元,决算数1591.10万元,完成年初预算的179.11%。预决算差异主要原因:机构合并,人员经费增加,首期填报,无上年对比数,差异增加。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数13.39万元,决算数16.22万元,完成年初预算的121.14%。预决算差异主要原因:(此处请补充内容)。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数4.06万元,决算数4.06万元,完成年初预算的100.00%。
(四)住房保障支出(类)年初预算数9.53万元,决算数9.53万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出184.30万元,其中:
(一)工资福利支出142.52万元,比上年增加142.52万元,增长0.00%,主要原因:机构合并,人员经费增加,首期填报,无上年对比数,差异增加。
(二)商品和服务支出38.03万元,比上年增加38.03万元,增长0.00%,主要原因:机构合并,人员经费增加,首期填报,无上年对比数,差异增加。
(三)对个人和家庭补助支出3.75万元,比上年增加3.75万元,增长0.00%,主要原因:机构合并,人员经费增加,首期填报,无上年对比数,差异增加。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,增长0.00%,主要原因:机构合并,人员经费增加,首期填报,无上年对比数,差异增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数263.32万元,决算数263.32万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年增加263.32万元,增长0.00%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无因公出国(境)支出。决算数与上年持平,增长0.00%,主要原因:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:无因公出国(境)支出。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数263.32万元,决算数263.32万元,其中:
公务用车购置全年预算数97.41万元,决算数97.41万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:因工作需求,有公务用车购置支出,全年使用财政拨款购置公务用车5辆。
决算数比上年增加97.41万元,增长0.00%,主要原因:有公务用车购置支出,全年使用财政拨款购置公务用车5辆。
公务用车运行维护费全年预算数165.90万元,决算数165.90万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:机构合并,首期填报,无上年对比数。决算数比上年增加165.90万元,增长0.00%,主要原因:机构合并,首期填报,无上年对比数。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量55辆。
(三)公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:原有公务接待费是接待办开支,现在没有支出。决算数与上年持平,增长0.00%,主要原因:无此项支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,主要是:无此项支出。
其中:外事接待费决算数0.00万元,决算数与上年持平,增长0.00%,主要原因:无此项支出。全年外事接待0批,累计接待0人次,主要是:无此项支出。
?
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,增长0.00%,主要原因:本单位是全额拨款事业单位,现在没有支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额91.09万元,其中:政府采购货物支出89.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.79万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本部门共有车辆55辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车55辆,其他用车主要是用于(此处请补充内容)。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 5个全面开展绩效自评,共涉及资金1436.61 万元,占项目支出总额的100%。 ???
组织对“ ?2023年机关事务管理中心经费?”、“ 2023年非税执收成本”等两个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出599.77万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出 0万元。从评价情况看,全年按预算计划执行,有效保障了单位各项工作运行。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1620.91万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况看,机关事务管理中心强化支出责任,提高资金使用效益,对项目支出情况开展绩效评价,践行“花钱必问效”。为做好年度绩效评价工作,规范和加强专项资金管理,切实提高资金的使用绩效和管理水平,采取单位自评的方式,对2023年度项目经费开展绩效评价工作。已按要求完成当年工作目标。
(二)部门决算中项目绩效自评情况。
机关事务局2023年上报预算项目5项,全年预算共计2340万元,项目实际执行4项,全年实际执行1436.61万元。已按要求完成2023年全部目标。
本部门“2023年机关事务管理中心经费”、“2023年非税执收成本”项目支出绩效自评结果如下:
项目支出绩效自评表 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2023年度) |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
2023年非税执收成本 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 |
全南县机关事务管理中心 |
实施单位 |
全南县机关事务管理中心 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金 |
? |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?年度资金总额 |
720 |
520 |
520 |
10 |
100 |
10 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 |
720 |
520 |
520 |
— |
100 |
— |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年机关事务管理中心车辆运行费、重大应急费、机关聘用人员经费、其他商品服务支出 |
全年按本项目的预算计划稳步执行,确保全县公车使用,维修保养,公务用车管理平台的良好运行,保障县各项重大应急用车和各项考察调研车辆出行安排,中心工作人员稳定,全年安全生产,保质保量完成各项用车工作任务. |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
??三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
机关其他商品服务支出 |
≤400万元 |
200 |
10 |
10 |
? |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关重大应急经费 |
≤360万元 |
360 |
10 |
10 |
? |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
机关车辆 |
45 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
? |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机关聘用人员 |
110 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
? |
? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 |
车辆运行质量 |
大修次数减少 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
? |
? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 |
出勤率 |
≤100% |
100 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
机关运行效率 |
保障县里工作 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
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社会效益指标 |
出行效率 |
及时出行 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
机关单位满意度 |
≤100% |
98 |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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(三)部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价目的、对象和范围:保障了职工工资,津补贴足额发放,保障了县管中心补助的正常发放,没有出现拖欠职工工资的现象;保障了各项工作的正常运转,资金支付正常;资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
履职效果情况
本部门履职及履职效益良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制,努力节约经费;二是产出指标、效益指标均能够按时完成,且质量较高;三是部门整体支出使用效果达到了预期。
社会满意度及可持续影响
全县公车使用单位满意度、公车使用人员、接待来bet36体育在线:考察调研的上级领导、客商、来宾满意度均≥95%。
下一步工作措施
持续优化项目设置,让各活动项目更加高效。
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第四部分 ?名词解释
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一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)教育支出:反映政府教育事务支出。
(三)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(五)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(六)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
(七)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
?(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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第五部分 ?附件
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2023年非税执收成本部门评价报告
一、基本情况
(一)项目概况。根据设定的绩效目标,机关事务管理中心强化支出责任,提高资金使用效益,对项目支出情况开展绩效评价,机关事务局2023年上报预算项目4项,全年预算共计2340万元,项目实际执行4项,全年实际执行1433.87万元。其中项目一:2023年非税执收成本?,立项依据是保障2023年机关事务管理中心车辆运行费、重大应急费、机关聘用人员经费、其他商品服务支出,全年预算执行520万元,共实际支出520万元,项目预算执行100%.项目二:2023年机关事务管理中心经费?,立项依据是保障机关事务管理中心2023年运行经费、专项经费、其他善品服务支出经费,全年预算执行80万元,共实际支出79.77万元,项目预算执行99.72%.对两个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出599.77万元,采取单位自评的方式,对2023年度项目经费开展绩效评价工作。确保了全县2023年机关事务管理中心车辆运行费、重大应急费、机关聘用人员经费、其他商品服务支出,防止和杜绝漏管脱控现象,取得了良好的社会效果。
主要产出和效果:抓牢抓实公务用车管控,把好公务车辆运行工作。全县公务用车管理、办公用房、公共机构节能管理等工作提供指导服务;管理县级公务用车平台正常运转(一般公务用车平台、应急 调研平台、综合执法平台);根据国家有关法律法规,拟定bet36体育在线:接待相关管理办法。负责接待安排来bet36体育在线:考察调研的上级领导、客商、来宾的服务和食宿,考察调研的期间的车辆出行安排;负责管理全南宾馆的国有资产等职责。
(二)项目绩效目标。
1.保障了职工工资,津补贴足额发放,保障了县管中心补助的正常发放,没有出现拖欠职工工资的现象;
2.保障了各项工作的正常运转,资金支付正常;
3.资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
(一)绩效评价目的、对象和范围
本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。
通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理,并考核项目在一定期限内达到的产出与效益,为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等
(1)评价原则:以项目绩效产出及效益为侧重,运用科学合理的方法,按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映,并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩,根据评价结果进行奖优罚劣,评价结果依法依规公开,接受社会监督。
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(2)评价主要指标体系:
指标类型 ?分值 ??备注
项目决策 ?20% 主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程 ?20% 主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出 ?30% 主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益 ?30% 主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价
(3)评价方法:采用定量与定性评价相结合的比较法。
(4)评价标准:采用的标准形式为计划标准和历史标准。
(三)绩效评价工作过程。年初设定绩效目标,年内对目标完成情况进行了多次绩效跟踪。年底对绩效目标进行评价。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
本次绩效评价,通过收集项目相关政策文件和制度等资料,并审查核实项目申报、批复及实施、资金拨付、使用及管理情况,相关制度建设执行情况,绩效目标实现程度等。在评价工作开展过程中,对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行了复核。
??本次绩效评价,采取定性和定量分析比较的方法,在项目资金使用、项目产出、项目效益、项目满意度等方面进行综合评价。该项财政支出对促进社会和谐稳定等方面发挥了积极的作用。
经过审慎评价,2023年非税执收成本,2023年非税执收成本工作经费项目资金绩效总得分为97分,评价结果为“优”。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
贯彻执行党和国家bet36体育在线-【官网直营网站】 @:公务用车管理、办公用房、公共机构节能管理等工作提供指导服务工作的方针、政策和法律、法规,以及省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的决策部署,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)项目过程情况
严格按照上级文件要求实施项目,实施程序和资金管理规范,有良好的工作成果。
(三)项目产出情况:
一般公务用车平台、应急 调研平台、综合执法平台出行,按县政府工作要求,全年完成值100%。
办公用房、公共机构节能率,按县政府工作要求全年完成值100%。
(四)项目效益情况:
全县公车使用单位满意度、公车使用人员、接待来bet36体育在线:考察调研的上级领导、客商、来宾满意度均≥95%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、业务股室在深入调查的基础上制定绩效目标。
2、为公务用车管理、办公用房、公共机构节能制作应科学测算数量,避免造成浪费。
3、科学测算公务用车管理、办公用房、公共机构节能运行数量。
六、有关建议
建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训,加强预算、绩效管理意识。
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七、其他需要说明的问题
无