全南县龙下乡卫生院2022年度决算
目 ???录
第一部分 ?全南县龙下乡卫生院概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 ?2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 ?2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 ?名词解释
第一部分 全南县龙下乡卫生院概况
一、单位主要职责
(一)宣传贯彻党和政府的医疗卫生工作方针政策,开展健康教育,协助并组织实施初级卫生保健计划和开展爱国卫生运动。
(二)开展疾病预防控制,做好精神卫生和慢性非传染性疾病控制工作。
(三)落实免疫规划,适龄儿童能及时得到免费接种服务。
(四)开展妇幼保健工作,提高妇女儿童健康水平。
(五)协助开展突发公共卫生事件应急调查工作,承担区域内公共卫生相关信息收集与报告。
(六)提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗护理,及时做好急诊抢救转诊工作。
(七)提供医疗咨询、康复和计划生育技术服务,推广使用农村适宜技术和中医药技术。
(八)受县级卫生行政部门委托,承担区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生、传染病防治等公共卫生管理职能。
二、单位基本情况
本单位设立9个内设机构,分别是公卫科、办公室、内二科、外科、中医科、药剂科、医保科、财务科、医技科
本单位2022年年末实有人数25人,其中在职人员 25人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数 0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员。
第二部分??2022年度单位决算表
详见附件
第三部分 ?2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计488.29万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%;本年收入合计488.29万元,较2021年增加488.29万元,增长100%,主要原因是:上年度均为汇总填报。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入102.49万元,占21 %;事业收入385.8万元,占79 %;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占 0%。 ?
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计488.29万元,其中本年支出合计488.29万元,较2021年增加488.29万元,增长100?%,主要原因是:本年度人员经费增加;年末结转和结余0万元,较2021年增加488.29万元,增长100%,主要原因是:上年度均为汇总填报。
本年支出的具体构成为:基本支368.8万元,占76 %;项目支出119.49万元,占24 %;经营支出0万元,占0?%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为139.95万元,决算数为102.49万元,完成年初预算的73.2?%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为2.00万元,决算数为2.06万元,完成年初预算的103%,主要原因是:人员调整变动。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为5.00万元,决算数为5.74万元,完成年初预算的114.8%,主要原因是:人员调整变动。
(三)卫生健康支出年初预算数为132.95万元,决算数为 ?94.69万元,完成年初预算的71.2%,主要原因是:人员调整变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出102.49万元,其中:
(一)工资福利支出102.49万元,较2021年增加102.49?万元,增长100?%,主要原因是:人员变动。
(二)商品和服务支出0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项支出。
(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项支出。
(四)资本性支出0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:无此项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 ??万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的 0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)。决算数较全年预算数增加的主要原因是:无此项支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)。
(二)公务接待费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的 %,决算数较2021年增加0万元,增长0?%,主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是:无此项支出。全年国内公务接待 0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无此项支出。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的 0%,决算数较2021年增加 0万元,增长 0%,主要原因是无此项支出,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:无此项支出;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的 0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是无此项支出,年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:无此项支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加 0万元,增长(降低) ?0%,主要原因是:无此项支出
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金55万元,占项目支出总额的100%。 ???
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》(全部项目)进行公开。详见附件。
第四部分 ?名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
(五)年初结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。