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全南县妇女联合会2022年度部门决算公开

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全南县妇女联合会2022年度部门决算

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第一部分 ?全南县妇女联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 ?2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

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第一部分 全南县妇女联合会概况

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一、部门主要职能

县妇联是服务妇女儿童的部门,根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及县委和市妇联的要求,研究制定bet36体育在线:妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施,组织召开县妇女代表大会和执行委员会会议。负责动员和组织全县广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标,以提高妇女素质为宗旨,以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动。总结推广开展这一活动的经验,宣传表彰先进典型,激发妇女参与经济建设的积极性。依照《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国未成年人保护法》,维护妇女、儿童的合法权益,积极开展普法宣传和教育,认真做好来信来访以及法律咨询工作,并配合有关部门抓好典型案例的调查处理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:全南县妇女联合会。本单位没有内设机构。

本部门2022年年末实有人数4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。

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第二部分 ?2022年度部门决算表

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详见附表

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第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

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一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计218.98万元,其中年初结转和结余0.00万元,较2021年增加0万元,增长0%;本年收入合计218.98万元,较2021年增加54.66万元,增长33.26%,主要原因是:接受社会捐赠收入、其他收入增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入120.91万元,占55.22%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入98.07万元,占44.78%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计218.98万元,其中本年支出合计218.98万元,较2021年增加54.66万元,增长33.26%,主要原因是:增加了贫困学生助学金发放、贫困妇女走访支出;年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:?

本年支出的具体构成为:基本支出120.91万元,占55.22%;项目支出98.07万元,占44.78%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为48.77万元,决算数为120.91万元,完成年初预算的247.92%。其中:

一般公共服务支出年初预算数为48.77万元,决算数为120.91万元,完成年初预算的247.92%,主要原因是:2022妇女儿童民生项目资金支出、接受社会捐赠支出增加

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出120.91万元,其中:

(一)工资福利支出77.29万元,较2021年减少53.52万元,下降40.91%,主要原因是:人员调出,减少一人

(二)商品和服务支出39.28万元,较2021年增加9.71万元,增长32.84%,主要原因是:开展妇女宣传、培训活动经费增加

(三)对个人和家庭补助支出3.63万元,较2021年减少0.3万元,下降7.63%,主要原因是:人员调出,减少一人。

(四)资本性支出0.72万元,较2021年增加0.72万元,增长100%,主要原因是:购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.01万元,决算数为2.01万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加1.61万元,增长402.5%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:无因公出国(境)支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是:无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为2.01万元,决算数为2.01万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加1.61万元,增长402.5%主要原因是开展美丽乡村评选活动、实施妇女儿童民生项目等活动接待费用增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是:厉行节约。全年国内公务接待31批,累计接待219人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:市妇联领导来县调研督导、兄弟县市妇联来县参观、乡镇来对接工作等

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:无公务用车购置支出,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:无公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:无公务用车运行维护费支出,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:无公务用车运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出40万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数增加10.43万元,增长35.27%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加资产运行维护支出增加信息系统运行维护支出增加等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.72万元,其中:政府采购货物支出0.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.72万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.72万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无国有资产。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金11.8万元,占项目支出总额的100%。 ???

组织对妇女事业专项资金巾帼建功活动经费2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出11.8万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,县妇联能够立足“党政所急、妇女所需、妇联所能”的工作定位,积极开展赣鄱红色娘子军宣讲活动,推动移风易俗,倡导文明生活方式宣传,开展救助贫困母亲、“两癌”患病妇女、贫困村妇代会主任、助学奖教、春蕾女童等系列救助行动,县乡(镇)、村(社区)全覆盖清洁家庭评选活动、评选三八红旗手、巾帼建功标兵,大力选树妇女先进典型,积极开展妇女综合技能培训、开展妇女先进典型宣传等活动,取得了良好的社会效果,激励了广大妇女积极向上,为全南经济社会发展贡献力量。。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出218.98万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,县妇联是服务妇女儿童的部门,根据《中华全国妇女联合会章程》的规定及县委和市妇联的要求,研究制定bet36体育在线:妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施,组织召开县妇女代表大会和执行委员会会议。动员和组织全县广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标,以提高妇女素质为宗旨,以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动,宣传表彰先进典型,激发妇女参与经济建设的积极性。依照《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国未成年人保护法》,维护妇女、儿童的合法权益,积极开展普法宣传和教育,认真做好来信来访以及法律咨询工作,并配合有关部门抓好典型案例的调查处理,依法维护了妇女儿童的合法权益详见附件2-3。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2022年度县妇联部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》见附件4-5

(三)部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开县妇联部门评价报告(见附件6)。

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第四部分 ?名词解释

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一、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(五)年初结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

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第五部分 ? ???

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附件1:全南县妇女联合会

附件2:部门整体绩效自评表

附件3:部门整体支出绩效自评报告

附件4:项目自评总报告

附件5:项目绩效自评表

附件6:2022年部门评价报告