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全南县工业和信息化局2022年度部门决算公开

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全南县工业和信息化局2022年度部门决算

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第一部分 ?全南县工业和信息化局门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 ?2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ?附件

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第一部分 ?全南县工业和信息化局概况

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一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市工业和信息化发展战略、法律法规和政策,拟订全县工业和信息化发展的规范性文件并组织实施,并对政策的落实和执行情况进行监督检查。

(二)提出县域新型工业化发展规划,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全县经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,在工业化和信息化融合的进程中推进产业结构战略性调整和优化升级。

(三)拟定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作。

(四)监测、分析和评估工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决工业经济运行中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全有关工作。

(五)承担钨、稀土等优势产业集群的培植和管理工作,推动全县工业结构的调整和产业升级,推进产业集群式发展。

(六)指导企业技术创新和技术改造,以先进适用技术改造提升传统产业,指导引进重大技术装备的消化吸收再创新;组织推进企业创新体系建设和产学研结合,指导协调企业技术创新公共服务平台建设。组织实施有关科技重大项目专项,推进相关科研成果产业化,推动先进制造业、软件产业、信息服务业、服务外包产业和战略性新兴产业发展。

(七)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)。策划、建立工业和信息化项目库。按规定权限备案、核准和审核全县工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目),承担上级工业和信息化主管县工信局备案、核准和审批的投资项目的审核、申报工作。

(八)承担全县工业节能管理和监察工作。拟订并组织实施县域工业节能、资源综合利用、清洁生产促进有关管理办法和规定。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的管理工作。

(九)推进工业体制改革和管理创新,负责工业行业的管理和监督。提高行业综合素质和核心竞争力。加强工业安全生产管理。

(十)建立和完善服务工业企业的工作体系,研究提出扶持重点工业企业发展的政策措施。着力协调优化重点工业企业生产经营环境。

(十一)制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。

(十二)在全县经济社会发展总体规划的框架内,协助工业园区管委会拟订并组织实施工业园区发展规划,推动工业项目向工业园区集中。

(十三)按照规定权限,协调推进信息化基础设施建设。协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展。依法监督管理信息服务市场。负责通信行业的协调工作。

(十四)承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设,指导监督政府县工信局、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,负责处理网络与信息安全事件。

(十五)统筹规划、组织管理全县电子政务建设。负责全县政务信息网的规划、建设和维护管理。承担县政府门户网站的建设、运行和维护管理,指导全县政务网站建设工作。负责全县电子政务应用的培训工作。

(十六)研究提出县工业发展基金的年度预算建议,会同有关县工信局提出县工业发展基金安排、使用的具体意见,并对资金使用情况进行监督管理。

(十七)负责国家、省、市对口县工信局用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议。负责国家、省、市工业和信息化领域产业升级和技术改造、技术开发、高新技术产业化、淘汰落后产能、资源综合利用、节能、清洁生产及电子信息产业发展等专项扶持资金(基金)的申报和组织实施工作。

(十八)承担军民结合、民爆器材的监督管理。承担武器装备科研生产许可和民爆物品生产、销售企业安全的监督管理。负责管理全县食盐专营工作,承担全县盐业行业管理职能。督促食盐生产、批发企业加快建设食盐电子追溯体系,实现食盐来源可追溯、流向可查询、风险可防范、责任可追溯。

(十九)开展工业和信息化的产业招商和对外交流合作。

(二十)负责商品混凝土企业、民用爆破器材生产销售企业安全生产监督管理工作。督促指导协调电信行业安全监督管理工作,配合有关县工信局做好冶金、有色、纺织、机械、建材、轻工行业安全生产监督检查工作,指导行业企业安全生产标准化建设。在行业发展规划、政策法规、标准规范等方面统筹考虑安全生产,指导督促工业园区安全生产管理工作;负责所属事业单位的安全生产管理。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:全南县工业和信息化局,全南县大数据中心。

本部门2022年年末实有人数25人,其中在职人员25人,离休人员0人,退休人员0不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员50

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第二部分 ?2022年度部门决算表

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详见附件

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第三部分 ?2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1000.33万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少64.75万元,下降100%;本年收入合计1000.33万元,较2021年减少824.59万元,下降45.18%,主要原因是:财政拨款预算减少,减少了年初结转结余

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1000.33万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 ?

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1000.33万元,其中本年支出合计1000.33万元,较2021年减少889.33万元,下降47.06%,主要原因是:资源勘探工业信息等支出的减少;年末结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:加强了资金的使用和管理

本年支出的具体构成为:基本支出674.76万元,占67.45%;项目支出325.57万元,占32.55%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为434.4万元,决算数为1000.33万元,完成年初预算的230.27%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为109.83万元,决算数为195.17万元,完成年初预算的177.7%,主要原因是:新增了招商引资和其他一般公共服务支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为24.3万元,决算数为85.74万元,完成年初预算的352.84%,主要原因是:增加了人员和工资增长部分。

(三)卫生健康支出初预算数为6.01万元,决算数为6.01万元,完成年初预算的100%,主要原因是:新增了卫生健康支出。

(五)节能环保支出初预算数为0万元,决算数为2.87万元,完成年初预算的100%,主要原因是:新增了节能环保支出。

(六)城乡社区支出初预算数为2.5万元,决算数为2.49万元,完成年初预算的99%,主要原因是:大数据中心缩减了部分城乡社区支出。

(七)资源勘探工业信息等支出初预算数为274.57万元,决算数为690.86万元,完成年初预算的251.62%,主要原因是:强化了工业企业行业和信息监管,加强了工业企业扶持力度。

(八)住房和保障支出初预算数为17.19万元,决算数为17.19万元,完成年初预算的100%,主要原因是:保障住房。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出674.76万元,其中:

(一)工资福利支出459.79万元,较2021年减少131.55万元,下降22.25%,主要原因是:人员减少、人员奖金减少

(二)商品和服务支出175.48万元,较2021年减少81.19万元,下降31.63%,主要原因是:加强了机关效能,减少了维修维护费用

(三)对个人和家庭补助支出38.24万元,较2021年增加4.5万元,增长13.34%,主要原因是:退休人员自然减少

(四)资本性支出1.25万元,较2021年增加1.25万元,增长100?%,主要原因是:新购置了行业专业设备

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 ??15.03万元,决算数为11.98万元,完成全年预算的79.71%,决算数较2021年增加4.26万元,增长55.18%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是部门无该项支出计划决算数较全年预算数增加的主要原因是:部门无该项支出计划全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:部门无该项支出计划

(二)公务接待费支出全年预算数为15.03万元,决算数为11.98万元,完成全年预算的79.71%,决算数较2021年增加4.26万元,增长55.18?%主要原因是机构改革,原民营企业局并入工业和信息化局,接待费用增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是:落实过今日子政策,减少接待费用全年国内公务接待183批,累计接待1008人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:业务接待

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的 0%,决算数较2021年增加 0万元,增长 0%主要原因是单位无公车、无公车购买计划全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:单位无公车、无公车购买计划;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是单位无公车、无公车购买计划年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:单位无公车、无公车购买计划

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出104.91万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少70.9万元,降低40.33%,主要原因是:落实过紧日子要求压减办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评,共涉及资金172.14万元,占项目支出总额的100%。 ???

组织对规模以上工业企业统计员津贴”、“工业事业费”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出36万元政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,项目立项充分、程序规范,绩效目标合理、指标明确,预算编制较科学、资金分配较合理,资金使用合规,服务对象满意度较高

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出 ?339.2万元政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我单位2022年部门整体支出绩效情况较好,各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。这些措施,较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效,较好的保证了园区工作的可持续性发展。 详见附件2-3。

二)部门决算中项目绩效自评结果

详见附件4-9:绩效总报告及项目绩效自评表。

三)部门评价项目绩效评价情况。

详见附件10-11。

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第四部分 ?名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(五)年初结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费支出指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费支出指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

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第五部分?? ???

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附件1:全南县工业和信息化局

附件2:部门整体支出绩效自评报告

附件3:部门整体支出自评表

附件4:绩效自评总报告
附件5:工业事业费绩效自评表

附件6:非税收入执收成本绩效自评表

附件7:统计员津贴绩效自评表

附件8:智慧城市房租绩效自评表

附件9:2022年工作经费绩效自评表

附件10:公益事业费项目(项目部门评价报告)

附件11:统计员津贴 (项目部门评价报告)