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全南县规划建设监察大队单位2022年度决算公开

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全南县规划建设监察大队单位2022年度决算

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第一部分 ?全南县规划建设监察大队单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 ?2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分 ?2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 ?名词解释

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第一部分 ?全南县规划建设监察大队单位概况

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一、单位主要职

(一)负责管理区域内的规划监察工作。

(二)依法查处城市规划区内违反城乡规划法律、法规规定的违法(规)建设行为。

(三)加强建设工程的批后管理,并参与批后项目的验线、验基及竣工验收工作。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构,分别是全南县规划执法监察大队。

单位2022年年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员 0人,退休人员0?不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员;年末其他人员0人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员0

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第二部分 ?2022年度单位决算表

详见附件

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第三部分 ?2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2022年度收入总计 287.51万元,其中年初结转和结余0.09?万元,较2021年减少14.82万元,下降99.4%;本年收入合计287.42万元,较2021年减55.69万元,下降16.6%,主要原因是:人员及开支减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入287.4?万元,占 99.96?%;事业收入0万元,占 0?%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.02?万元,占 0.04?%。 ?

二、支出决算情况说明

单位2022年度支出总计 287.51万元,其中本年支出合计287.4万元,较2021年减少70.51万元,下降19.7?%,主要原因是:厉行节约,减少开支;年末结转和结余0.11万元,较2021年增加0.02万元,增长22.2%,主要原因是:开支减少

本年支出的具体构成为:基本支出 287.4?万元,占100?%;项目支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0?%。

二、财政拨款支出决算情况说明

三、单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 333.89?万元,决算数为287.4万元,完成年初预算的 86.1?%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为24.63万元,完成年初预算的100?%,主要原因是:调整经费

二)社会保障和就业支出年初预算数为 12.2?万元,决算数为7.34万元,完成年初预算的60.2?%,主要原因是:厉行节约,人员开支减少

(三)卫生健康支出年初预算数为 3.07万元,决算数为1.23万元,完成年初预算的40.1%,主要原因是:厉行节约,人员开支减少

(三)城乡社区支出年初预算数为309.92?万元,决算数为218.16万元,完成年初预算的70.4%,主要原因是:厉行节约,人员开支减少

????(四)自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,决算数为30.82万元,完成年初预算的100?%,主要原因是:机构改革,调整经费

????(五)住房保障支出年初预算数为8.7万元,决算数为5.22??万元,完成年初预算的60%,主要原因是:厉行节约,人员开支减少

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出287.39??万元,其中:

(一)工资福利支出224.98万元,较2021年增加7.23万元,增长3.3%,主要原因是:工作任务增加,相应支出增加。

(二)商品和服务支出62.41 万元,较2021年增加41.52??万元,增长198.8?%,主要原因是:工作任务增加,相应支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出0?万元,较2021年减少0.49?万元,下降100?%,主要原因是:厉行节约,减少开支

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0?%,决算数较2021年减少0.06万元,下降100 %,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0?%,决算数较2021年增加0?万元,增长0%主要原因是:无因公出国(境)支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是:无因公出国(境)支出全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无因公出国(境)支出

(二)公务接待费支出全年预算数为0万元,决算数为?0万元,完成全年预算的0?%,决算数较2021年减少0.06万元,下降100?%主要原因是未发生公务接待费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是:未发生公务接待费支出全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无接待

(三)公务用车购置及运行维护费支出全年预算数为0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0?%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是无公务用车购置费支出全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:无公务用车购置费支出;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0?万元,完成全年预算的0?%,决算数较2021增加0万元,增长0?%主要原因是公务用车购置及运行维护费支出末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:无公务用车情况

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位参照公务员法管理事业单位故无机关运行经费支出??

七、政府采购支出情况说明

单位2022年度政府采购支出总额 0?万元,其中:政府采购货物支出0?万元、政府采购工程支出0?万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金118.8??万元,占项目支出总额的100%。 ???

二)单位决算中项目绩效自评结果

2022年度《项目支出绩效自评表》(全部项目)进行公开。详见附件。

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第四部分 ?名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(五)年初结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费支出指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费支出指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。

附件1:全南县规划建设监察大队
附件2:2022年查违拆违专项经费项目支出绩效自评表
附件3:2022年其他专项经费项目支出绩效自评表
附件4:2022年规划建设监察专项经费项目支出绩效自评表