关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: bet36体育在线-【官网直营网站】 @: > 部门公开信息 > 县财政局 > 财经信息 > 财政预决算

龙源坝镇中心卫生院单位2022年度决算公开

访问量:

龙源坝镇中心卫生院单位2022年度决算

   

第一部分龙源坝镇中心卫生院单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分全南县龙源坝镇中心卫生院单位概况

一、单位主要职

全南县龙源坝镇中心卫生院位于全南县北线,距离县城28公里,是一所承担辖区内居民医疗救治、预防接种、公共卫生等工作的一级甲等综合性卫生院,医疗辐射范围至陂头镇竹山村老水尾、广东始兴县澄江镇,总服务人口约1.4万。

我院坚持以党建为引领,以人民健康为中心,以医疗服务为重点,以改革创新为动力,全面落实医院的各项重点任务,先后获得“先进单位”“无烟医院”等荣誉称号。

二、单位基本情况

本单位设立 9个内设机构,分别是办公室、医生办公室、公卫科、护士站、放射科、b超、心电图室、预防接种、中医理疗室。

本部门2022年年末实有人数43人,其中在职人员43人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2022年度单位决算表

(详见附件)

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2022年度收入总计603.15万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%;本年收入合计603.15万元,较2021年增加603.15万元,增长100%,主要原因是:上年度乡镇卫生院决算均为汇总填报。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入139.24万元,占23%;事业收入463.92万元,占77%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

单位2022年度支出总计603.15万元,其中本年支出合计603.15万元,较2021年增加603.15万元,增长100%,主要原因是:上年度乡镇卫生院均为汇总填报;年末结转和结余   万元,较2021年增加603.15万元,增长100%,主要原因是:上年度乡镇卫生院均为汇总填报

本年支出的具体构成为:基本支出596.4万元,占99%;项目支出6.75万元,占1%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为227.14万元,决算数为139.24万元,完成年初预算的61%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为7.52万元,未填年初预算,主要原因为:年初预算数未填。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为9.59万元,决算数为9.16万元,完成年初预算的96%,主要原因为:人员调整变动。

(三)卫生健康支出年初预算数为217.55万元,决算数为122.56万元,完成年初预算的56%,主要原因是:人员调整变动,医疗收入减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出139.24万元,其中:

(一)工资福利支出131.72万元,较2021增长131.72万元,增长100%,主要原因是:上年度乡镇卫生院均为汇总填报

(二)商品和服务支出7.52万元,较2021增长7.52万元,增长100 %,主要原因是:上年度乡镇卫生院均为汇总填报

(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:上年度乡镇卫生院均为汇总填报

(四)资本性支出0万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:上年度乡镇卫生院均为汇总填报

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 0  万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是无出国预算和支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是:无出国预算和支出全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:未安排此项支出

(二)公务接待费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是:未安排此项支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是:未安排此项支出全年国内公务接待 0批,累计接待 0人次,其中外事接待 0 批,累计接待0人次,主要为:无此项支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出0  万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为 0元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是:未安排此项支出全年购置公务用0辆。决算数较全年预算数不变;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加0万元,增长0%主要原因是未安排此项支出年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:未安排此项支出

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位参照公务员法管理事业单位故无机关运行经费支出

七、政府采购支出情况说明

单位2022年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占授予中小企业合同金额的0 %;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止202212月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金85万元,占项目支出总额的100%。    

二)单位决算中项目绩效自评结果

2022年度《项目支出绩效自评表》(全部项目)进行公开,详见附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(五)年初结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:全南县龙源坝镇中心卫生院

附件2:项目支出绩效自评表