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全南县第四小学2025年单位预算公开

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全南县第四小学2025单位预算公开

第一部分  单位概况

主要职责

机构设置及人员情况

第二部分  2025年单位预算表

《收支预算总表》

单位收入总表》

单位支出总表》

《财政拨款收支总表》

《一般公共预算支出表》

《一般公共预算基本支出表》

《财政拨款三公经费支出表》

《政府性基金预算支出表》

、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部  2025年单位预算情况说明

2025年单位预算收支情况说明

2025三公经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分单位概况

主要职责

1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2)认真完成普及初等教育的任务,严格执行小学教学大纲,保证完成小学教育、教学计划,力争四率均达到省教委要求;按教育规律办事,坚持德、智、体、美、劳全面发展;积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革;为初中输送合格的新生。

3)巩固提高义务教育均衡发展工作成果和整体水平,推进义务教育优质发展工作,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。

4)组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5)按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6)负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。

机构设置及人员情况

2025年度全南县第四小学所属预算单位共有1个,包括:全南县第四小学部门本级。

编制人数小计159人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数159人。实有人数小计218,其中:在职人数小计159人,包括行政编制在职人数0人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数159人;离休人数0人;退休人数46人;退职人员0人;遗属补助人数13人。

第二部分2025年单位预算表

详见附表

第三部分2025年单位预算情况说明

2025年单位预算收支情况说明

收入预算情况

2025年全南县第四小学部门收入预算总额为2190.65万元,较上年预算安排减少306.93万元。其中:财政拨款收入2190.65万元,较上年预算安排增加53.52万元;其他收入0.00万元,较上年预算安排减少360.45万元。

支出预算情况

2025年全南县第四小学部门支出预算总额为2190.65万元,较上年预算安排减少306.93万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出2190.65万元,较上年预算安排减少306.93万元,其中:工资福利支出1932.38万元、商品和服务支出172.83万元、对个人和家庭的补助41.80万元、资本性支出43.64万元;项目支出0.00万元,与上年保持一致。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出267.03万元,较上年预算安排增加38.71万元;卫生健康支出99.18万元,较上年预算安排增加3.30万元;;住房保障支出168.93万元,较上年预算安排增加4.58万元;教育支出1655.51万元,较上年预算安排减少353.52万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1932.38万元,较上年预算安排增加54.13万元;商品和服务支出172.83万元,较上年预算安排减少392.15万元;对个人和家庭的补助41.80万元,较上年预算安排增加5.00万元;资本性支出43.64万元,较上年预算安排增加26.09万元。

财政拨款支出情况

2025年全南县第四小学部门财政拨款支出预算总额为2190.65万元,较上年预算安排减少306.93万元。其中:

按支出功能科目划分:教育支出1655.51万元,较上年预算安排减少353.52万元;教育支出社会保障和就业支出267.03万元,较上年预算安排增加38.71万元;社会保障和就业支出卫生健康支出99.18万元,较上年预算安排增加3.30万元;卫生健康支出住房保障支出168.93万元,较上年预算安排增加4.58万元。

按支出项目类别划分:基本支出2190.65万元,较上年预算安排增加53.52万元,其中:工资福利支出1932.38万元、商品和服务支出172.83万元、对个人和家庭的补助41.80万元、资本性支出43.64万元;项目支出0.00万元,与上年保持一致。

政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年本部门无行政参公单位,无机关运行经费

政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额为72.96万元,其中:政府采购货物预算43.64万元,较上年预算安排增加26.09万元,政府采购工程预算0.00万元,与上年保持一致,政府采购服务预算29.32万元,较上年预算安排增加29.32万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年底,部门共有车辆辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)项目情况说明

2025年本单位未安排项目支出

2025三公经费预算情况说明

2025年全南县第四小学“三公”经费财政拨款安排0.50万元。其中:

因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待费0.50万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

支出科目

(一)教育支出:反映政府教育事务支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)其他各部门相关业务的专有名称解释也应选填此处。

【36】2025年市县部门预算公开表(全南县第四小学)