全南县南迳中学2023年单位预算公开
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
江西省全南县南迳中学是县一所乡镇初中阶段的义务教育学校。主要职责是:贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策、法律和有关教育行政法规。实施初中阶段的教育教学工作。承办县教科体局交办的其他有关工作。
二、机构设置及人员情况
2023年全南县南迳中学内设股室八个,分别为:办公室、教导处、党政办、总务处、德育处、团委、电教处、节能办。编制人数小计46人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数46人。实有人数53人,其中:在职人数小计52人,行政在职人数0人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数52人。离休人数小计0人,退休人数小计15人。
第二部分 2023年单位预算表
(详见附表)
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、2023年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年全南县南迳中学收入预算总额为1056.42万元,较上年预算安排增加534.76万元,主要原因为本单位新增两个项目预算。其中:财政拨款收入529.22万元,较上年预算安排增加7.56万元;教育收费资金收入40.91万元,较上年预算安排增加40.91万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入480万元,较上年预算安排增加480万元;国库集中支付网上结转6.29万元,较上年预算安排增加6.29万元。
(二)支出预算情况
2023年全南县南迳中学支出预算总额为1056.42万元,较上年预算安排增加534.76万元,主要原因为本单位新增两个项目支出。
按支出项目类别划分:基本支出529.22万元,较上年预算安排增加7.56万元,其中:工资福利支出461.72万元、商品和服务支出51.35万元、对个人和家庭的补助16.15万元、资本性支出0万元;项目支出527.2万元,较上年预算安排增加527.2万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出5万元,较上年预算安排增加5万元;教育支出921.86万元,较上年预算安排增加492.98万元;社会保障和就业支出67.87万元,较上年预算安排减少2.33万元;卫生健康支出22.91万元,较上年预算安排增加0.33万元;住房保障支出38.79,较上年预算安排增加38.79万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出461.72万元,较上年预算安排减少40.46万元;商品和服务支出51.35万元,较上年预算安排增加48.3万元;对个人和家庭的补助16.15万元,较上年预算安排减少0.28万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年全南县南迳中学财政拨款支出预算总额为529.22万元,较上年预算安排增加7.56万元,主要原因为今年新增住房保障支出预算。
按支出功能科目划分:教育支出399.66万元,较上年预算安排减少29.22万元;社会保障和就业支出67.87万元,较上年预算安排减少2.33万元;卫生健康支出22.91万元,较上年预算安排增加0.33万元;住房保障支出38.79万元,较上年预算安排增加38.79万元。
按支出项目类别划分:基本支出529.22万元,较上年预算安排增加7.56万元,其中:工资福利支出461.72万元,商品和服务支出51.35万元,对个人和家庭的补助16.15万元;项目支出0万元,较上年预算安排增加0万元,其中:商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
本单位为事业单位,未安排机关运行经费。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年本单位政府采购预算安排总额0万元,其中:货物采购预算0万元, 工程采购预算0万元, 服务采购预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 本单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0,具体为:0。
(九)预算绩效管理情况说明
2023年全南县南迳中学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果,优化其他收入资金项目、2023年课后延时服务费项目等项目支出2023年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。
2023年全南县南迳中学预算安排项目2个,项目预算金额合计527.2万元,其中:其他收入资金项目480万元,2023年课后延时服务费项目40.91万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。
(十)重点项目:2023年课后延时服务费项目情况说明
⑴项目概述:在学习日下午放学后解决学生放学接送困难、在家无人照顾、安全存在隐患等社会难题。
⑵立项依据:为贯彻落实党的十九大和全国教育大会精神,努力办好人民群众满意的教育,按照《教育部办公厅bet36体育在线-【官网直营网站】 @:做好中小学生课后服务工作的指导意见》和《bet36体育在线-【官网直营网站】 @:进一步做好全市中小学课后服务工作的通知》要求,以及《全南县中小学课后托管服务工作实施方案》的有关要求。
⑶实施主体:江西省全南县南迳中学
⑷实施方案:在下午第三节课后教师指导学生写作业,合理安排学生自主阅读、体育、艺术、科普活动,开展社团及兴趣小组活动以及拓展训练,观看有教育意义的影片等。
⑸实施周期:1年
⑹本年度预算安排:40.91万元。
⑺绩效目标:增强服务能力,解除后顾之忧、保障学生健康安全;让学生高效完成作业,给学生减少了学业负担。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年全南县南迳中学"三公"经费财政拨款安排0.91万元,其中:
因公出国费(境)支出预算0万元比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务接待费0.91万元,比上年预算数下降0.09万元,主要原因是:公务接待减少。
公务用车运行维护费0万元,比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置费及运行维护费0万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
(结合实际更新,不要删除此部分)
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指县财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:指对人员的社会保障和就业保障支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。