全南县退役军人事务局2025年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
(一)拟订全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作规范性文件和制度并组织实施,棄扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)负责全县军队转业干部、复员干部、离休退休干部、
退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业就业退役军人服务管理等有关工作。
(三)组织指导全县退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)会同有关部门拟订全县退役军人特殊保障政策并组织落实。
(五)组织协调落实军队移交bet36体育在线:符合条件的离休退休干部住房补贴和无军籍退休退职职工住房维修、房租补贴发放等服务保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,会同有关部门拟订有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织实施军供服务保障工作。
(七)组织指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。
(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,审核拟列入县级烈士纪念设施名录,按规定总结表彰和宣扬退役军人退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的走访慰问帮扶援助工作。指导督促所属单位进行安全管理。
(十)在征求县委组织、机构编制等部门意见基础上,牵头提出全县计划分配军队转业干部、符合条件的退役士兵的安置计划并组织实施。
(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十二)职能转变。县退役军人事务局应加强全县退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护军人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置及人员情况
2025年度全南县退役军人事务局所属预算单位共有1个,即全南县退役军人事务局部门本级。
编制人数小计18人,其中:行政编制人数6人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数12人。实有人数小计17人,其中:在职人数小计16人,包括行政编制在职人数5人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数11人;离休人数0人;退休人数1人;退职人员0人;遗属补助人数0人。
第二部分 2025年部门预算表
(详见附表)
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年全南县退役军人事务局部门收入预算总额为741.77万元,较上年预算安排减少367.29万元。其中:财政拨款收入741.77万元,较上年预算安排减少357.29万元;其他收入0.00万元,较上年预算安排减少10.00万元。
(二)支出预算情况
2025年全南县退役军人事务局部门支出预算总额为741.77万元,较上年预算安排减少367.29万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出337.92万元,较上年预算安排增加133.57万元,其中:工资福利支出239.94万元、商品和服务支出97.26万元、对个人和家庭的补助0.72万元;项目支出403.85万元,较上年预算安排减少500.86万元,其中:工资福利支出19.40万元、商品和服务支出30.60万元、对个人和家庭的补助353.85万元。
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出719.48万元,较上年预算安排减少365.33万元;卫生健康支出6.62万元,较上年预算安排减少0.71万元;;住房保障支出15.68万元,较上年预算安排减少1.24万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出259.34万元,较上年预算安排增加70.04万元;商品和服务支出127.86万元,较上年预算安排减少791.90万元;对个人和家庭的补助354.57万元,较上年预算安排增加354.57万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年全南县退役军人事务局部门财政拨款支出预算总额为741.78万元,较上年预算安排减少357.28万元。其中:
按支出功能科目划分:社会保障和就业支出719.48万元,较上年预算安排减少355.33万元;社会保障和就业支出卫生健康支出6.62万元,较上年预算安排减少0.71万元;卫生健康支出住房保障支出15.68万元,较上年预算安排减少1.24万元。
按支出项目类别划分:基本支出337.92万元,较上年预算安排增加133.57万元,其中:工资福利支出239.94万元、商品和服务支出97.26万元、对个人和家庭的补助0.72万元;项目支出403.85万元,较上年预算安排减少490.86万元,其中:工资福利支出19.40万元、商品和服务支出30.60万元、对个人和家庭的补助353.85万元。
(四)政府性基金情况
2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行经费预算为97.26万元,较上年预算安排增加82.21万元,增长546.33%,主要原因是:部门预算调整。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,2025年将办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费等均纳入机关运行经费。
(七)政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额1.5万元,其中:政府采购货物预算1.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年底,部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。
(九)义务兵家庭优待金项目情况说明
⑴项目概述:为浓厚拥军氛围,更好的体现国家和社会对义务兵家庭的优待,鼓励适龄公民积极参军报国,为参军入伍的义务兵发放家庭优待金。
⑵立项依据:《江西省军人抚恤优待办法》和《江西省财政厅江西省退役军人事务厅江西省人民政府征兵办公室bet36体育在线-【官网直营网站】 @:做好义务兵家庭优待金财政补助经费管理有关问题的通知》(赣财社〔2022〕51号)文件要求。
⑶实施主体:全南县退役军人事务局.
⑷实施方案:根据义务兵的学历,发放义务兵家庭优待金。标准为上年度全省城镇居民人均可支配收入的40%,本科学历应征入伍的义务兵家庭优待金在现行优待标准基础上提高30%,大专应征入伍的义务兵家庭优待金在现行优待标准基础上提高20%,进疆兵的优待金为其他义务兵的2倍,进藏兵的优待金为其他义务兵的3倍。
⑸实施周期:1年
⑹年度预算安排:185万元。
⑺项目年度绩效目标:详见附表。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年全南县退役军人事务局“三公”经费财政拨款安排14.20万元。其中:
因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致
公务接待费10.20万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费4.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(四)使用非财政拨款结余:历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余。
(五)上年结转和结余:当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(三)抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。
(四)退役安置:反映用于退役军人安置方面的支出。
(五)退役军人管理事务:反映退役军人事务管理支出。
2.退役士兵一次性经济补助及职业教育培训经费 项目支出绩效目标表