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全南县金龙镇卫生院2025年单位预算公开

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第一部分  单位概况

主要职责

机构设置及人员情况

第二部分  2025年单位预算表

《收支预算总表》

单位收入总表》

单位支出总表》

《财政拨款收支总表》

《一般公共预算支出表》

《一般公共预算基本支出表》

《财政拨款三公经费支出表》

《政府性基金预算支出表》

、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部  2025年单位预算情况说明

2025年单位预算收支情况说明

2025三公经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分单位概况

主要职责

乡镇卫生院是乡(镇)设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构,其任务是负责所在地内医疗卫生工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员。乡镇卫生院作为农村“三级预防保健网格”的中枢,自产生以来,其职责担负的是数十亿农民的预防保健、基本医疗服务和乡村公共卫生管理。

机构设置及人员情况

1、机构设置:金龙镇卫生院是一家公益性事业单位,单位内设11个科室,科室分别为:预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、口腔科、传染科、医学检验科、医学影像科、中医科。

编制人数小计18人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数18人。实有人数小计58其中:在职人数小计17人,包括行政编制在职人数0参照公务员法管理的事业编制在职人数0事业编制在职人数17人;离休人数0人;退休人数40人;退职人员0人。其他人员:遗属补助人数1人。

第二部分2025年单位预算表

详见附表

第三部分2025年单位预算情况说明

2025年单位预算收支情况说明

收入预算情况

2025年全南县金龙镇卫生院单位收入预算总额为515.29万元,较上年预算安排增加147.96万元。其中:财政拨款收入255.79万元,较上年预算安排增加7.7万元;事业收入259.5万元,较上年预算安排增加19.5万元;其他收入0.00万元,较上年预算安排减少0万元。

支出预算情况

2025年全南县金龙镇卫生院单位支出预算总额为515.29万元,较上年预算安排增加147.96万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出515.29万元,较上年预算安排增加147.96万元,其中:工资福利支出229.33万元、商品和服务支出143.7万元、对个人和家庭的补助26.46万元、资本性支出115.8万元;项目支出0.00万元,与上年持平

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出50.07万元,较上年预算安排增加0.23万元;卫生健康支出448.17万元,较上年预算安排增加260.08万元;住房保障支出17.04万元,较上年预算安排增加0.09万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出229.33万元,较上年预算安排增加0.8万元;商品和服务支出143.7万元,较上年预算安排增加143.7万元;对个人和家庭的补助26.46万元,较上年预算安排增加0.1万元;资本性支出115.8万元,较上年预算安排增加115.8万元。

财政拨款支出情况

2025年全南县金龙镇卫生院单位财政拨款支出预算总额为255.79万元,较上年预算安排增加7.7万元。其中:

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出50.7万元,较上年预算安增加0.23万元;社会保障和就业支出卫生健康支出188.68万元,较上年预算安排增加0.58万元;卫生健康支出住房保障支出17.04万元,较上年预算安排增加0.09万元。

按支出项目类别划分:基本支出255.79万元,较上年预算安排增加7.7万元,其中:工资福利支出229.33万元、对个人和家庭的补助26.46万元;项目支出0.00万元,与上年保持一致。

政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

)国有资本经营情况

2025年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年本单位无行政参公单位,无机关运行经费

政府采购情况

2025年单位所属各单位政府采购总额为115.8万元,其中:政府采购货物预算112.2万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算3.6万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024底,本单位共有车辆1其中:一般公务用车实有数0执法执勤用车实有数0辆,专用车辆1辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆,无购置单位价值200万元以上大型设备的安排。

(九)项目情况说明

2025年本单位未安排项目支出

2025三公经费预算情况说明

2025年全南县金龙镇卫生院“三公”经费财政拨款安排0.00万元。其中:

因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致

第四部分  名词解释

收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(二)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(三)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

金龙卫生院2025年市县部门预算公开表(单位)