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全南县社迳乡中心卫生院单位2025年单位预算公开

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第一部分  单位概况

主要职责

机构设置及人员情况

第二部分  2025年单位预算表

《收支预算总表》

单位收入总表》

单位支出总表》

《财政拨款收支总表》

《一般公共预算支出表》

《一般公共预算基本支出表》

《财政拨款三公经费支出表》

《政府性基金预算支出表》

、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部  2025年单位预算情况说明

2025年单位预算收支情况说明

2025三公经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分单位概况

主要职责

乡镇卫生院是乡(镇)设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构,其任务是负责所在地内医疗卫生工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员。乡镇卫生院作为农村“三级预防保健网格”的中枢,自产生以来,其职责担负的是数十亿农民的预防保健、基本医疗服务和乡村公共卫生管理。

机构设置及人员情况

2025全南县社迳乡中心卫生院单位所属预算单位共1个:包括全南县社迳乡中心卫生院部门本级

编制人数小计15人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数15人。实有人数(含离退休、退职人员和遗属人员情况)小计21人,其中:在职人数小计15人,包括行政编制在职人数0人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数15人;离休人数0人;退休人数4人;退职人员0人;其他人员:遗属补助人数2人

第二部分2025年单位预算表

详见附表

第三部分2025年单位预算情况说明

2025年单位预算收支情况说明

收入预算情况

2025年全南县社迳乡中心卫生院部门收入预算总额为239.82万元,较上年预算安排增加57.46万元。其中:财政拨款收入224.55万元,较上年预算安排增加57.51万元;事业收入15.27万元,较上年预算安排减少0.05万元。

支出预算情况

2025年全南县社迳乡中心卫生院部门支出预算总额为239.82万元,较上年预算安排增加57.46万元。其中:
   按支出项目类别划分:基本支出239.82万元,较上年预算安排增加57.46万元,其中:工资福利支出220.13万元、商品和服务支出15.27万元、对个人和家庭的补助4.42万元;项目支出0.00万元,与上年保持一致。
   按支出功能科目划分:社会保障和就业支出23.12万元,较上年预算安排增加3.60万元;卫生健康支出203.14万元,较上年预算安排增加57.46万元;住房保障支出13.55万元,较上年预算安排增加2.58万元。
   按支出经济分类划分:工资福利支出220.13万元,较上年预算安排增加57.46万元;商品和服务支出15.27万元,较上年预算安排增加15.27万元;对个人和家庭的补助4.42万元,较上年预算安排增加0.04万元。

财政拨款支出情况

2025年全南县社迳乡中心卫生院部门财政拨款支出预算总额为239.82万元,较上年预算安排增加57.51万元。其中:
   按支出功能科目划分:社会保障和就业支出23.12万元,较上年预算安排增加3.6万元;卫生健康支出203.14万元,较上年预算安排增加51.27万元;住房保障支出13.55万元,较上年预算安排增加2.58万元。
   按支出项目类别划分:工资福利支出220.13万元、商品和服务支出15.27万元、对个人和家庭的补助4.42万元;项目支出224.55万元,较上年预算安排增加53.13万元,其中:工资福利支出220.13万元、对个人和家庭的补助4.42万元。

政府性基金情况

2025单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

)国有资本经营情况

2025单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

单位非行政参公单位,无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额为0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年底,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0

(九)项目情况说明

2025年本单位未安排项目支出

2025三公经费预算情况说明

2025年全南县社迳乡中心卫生院三公经费财政拨款安排0.00万元。其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
   公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。
   公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

收入科目

财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
  (二)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
  (三)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

社迳卫生院2025年市县部门预算公开表(单位)