目 录
第一部分 全南县社迳卫生院概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 全南县社迳卫生院2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《单位整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 全南县社迳卫生院2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 全南县社迳卫生院概况
一、单位主要职责
乡镇卫生院是乡(镇)设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构,其任务是负责所在地内医疗卫生工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员。乡镇卫生院作为农村“三级预防保健网格”的中枢,自产生以来,其职责担负的是数十亿农民的预防保健、基本医疗服务和乡村公共卫生管理。
二、机构设置及人员情况
1、机构设置:全南县社迳卫生院是一家公益性事业单位,单位内设6个科室,科室分别为:门诊(发热)科、住院科、护理科、预防接种科、公共卫生服务科、辅助科室及院办公(财务)科室。
2、人员情况:编制人数小计13人,其中:事业编制人数11人,全部补助事业编制人数8人。实有人数小计29人,其中:在职人数小计25人,其中全部补助事业在职人数21人,退休人数小计4人。
第二部分 全南县社迳卫生院2022年单位预算表
(详见附表)
第三部分 全南县社迳卫生院2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年全南县全南县社迳卫生院收入预算总额180.53万元,比上年预算数减少54.86万元。其中:财政拨款收入180.53万元,比上年预算数减少54.86万元。
(二)支出预算情况
2022年全南县全南县社迳卫生院收入预算总额180.53万元,比上年预算数减少54.86万元。
按支出项目类别划分:基本支出100.53万元,包括工资福利支出97.86万元,比上年预算数减少21.66万元,对个人和家庭的补助2.67万元,比上年预算数减少0.14万元,项目支出80万元,比上年预算数减少53.63万元。
按支出功能科目划分:乡镇卫生院169.86万元,比上年预算数减少66.13万元,事业单位离退休2.67万元,比上年预算数减少0.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出6.32万元,比上年预算数减少0.19万元,行政单位医疗1.68万元,比上年预算数减少0.74万元。
按支出经济类划分:工资福利支出97.86万元,比上年预算数减少21.66万元,对个人和家庭的补助2.67万元,比上年预算数减少0.14万元,项目支出80万元,比上年预算数减少4.45万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年全南县社迳卫生院财政拨款支出预算总额为180.53万元,较上年预算安排减少54.86万元。
按支出功能科目划分:乡镇卫生院169.86万元,比上年预算数减少66.13万元,事业单位离退休2.67万元,比上年预算数减少0.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出6.32万元,比上年预算数减少0.19万元,行政单位医疗1.68万元,比上年预算数减少0.74万元。
按支出项目类别划分:基本支出100.53万元,较上年预算安排减少22.4万元;其中:工资福利支出97.86万元,比上年预算数减少21.66万元,商品和服务支出80万元,资本性支出0万元。项目支出80万元,较上年预算安排减少4.45万元;其中:商品和服务支出80万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
2022年全南县社迳卫生院无政府性基金。
(五)国有资本经营情况
2022年全南县社迳卫生院无国有资本经营支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位的机关运行费预算为0万元,比2021年增加0万元,增长0%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年单位所属各单位政府采购总额8.95万元,其中:政府采购货物预算8.95万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,执法执勤车辆0辆。
2022年预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。
(九)重点项目情况说明
本单位无重点项目
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年全南县全南县社迳卫生院“三公”经费一般公共预算安排4.37万元。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因是:未安排此项支出;
公务接待费1.65万元,与上一年持平,主要原因是:进一步落实“过紧日子”思想,严格控制“三公”经费支出;
公务用车运行维护费2.72万元,与上年持平,主要原因是:进一步落实“过紧日子”思想,严格控制“三公”经费支出。
公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因是:无安排新购置公务车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映各级各单位对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。
行政单位医疗:反映财政单位安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
三、单位涉及的专业名词
本单位无涉及的专业名称。