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全南县科技和工业信息化局2025年部门预算公开

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第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款三公经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

、《项目绩效目标表》

第三部  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025三公经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、部门主要职责

主要职责包括:贯彻落实党中央bet36体育在线-【官网直营网站】 @:科技、工业和信息化工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技、工业和信息化工作的集中统一领导;落实全面从严治党责任,加强机关、下属单位党的建设,参与指导本级工业行业和工业企业党建工作;提出全县工业和信息化发展的政策措施并组织实施,加强全县工业经济运行态势监测、分析,制定近期经济运行调控目标、政策和措施并组织实施等;综合管理全县科技工作,负责做好科技战略规划,制定科技政策,做好科技资源配置等;提出县域新型工业化发展战略和政策建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题;加强优势产业集群的培植和管理工作;指导企业技术创新和技术改造;负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);负责信息化推进工作;负责中小企业发展的宏观指导,指导和推进全县中小微企业服务体系建设,培育中小企业向规模企业发展;承担全县工业节能管理和监察工作;负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆的行政管理和执法工作;推进工业体制改革和管理创新,加强工业安全生产管理等;建立和完善服务工业企业的工作体系,研究提出扶持重点工业企业发展的政策措施,着力协调优化重点工业企业生产经营环境;制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设;在全县经济社会发展总体规划的框架内,协助工业园区管委会拟订并组织实施工业园区发展规划,推动工业项目向工业园区集中;负责通信行业的协调工作;研究提出县工业发展基金的年度预算建议,会同有关部门提出县工业发展基金安排、使用的具体意见,并对资金使用情况进行监督管理;负责国家、省、市对口部门用于全县工业和信息化财政性建设资金安排的建议;承担负责商品混凝土、民爆物品生产、销售企业的安全监督,督促、指导、协调电信行业安全监督管理工作

另代管全南县科技创新中心

二、机构设置及人员情况

2025全南县科技和工业信息化局所属预算单位共有1个,全南县科技和工业信息化局

编制人数小计31(包括县科技创新中心),其中:行政编制人数11人,事业编制人数20人。实有人数(含离退休、退职人员情况)小计30,其中:在职人数小计29人,包括行政编制在职人数12人、事业编制在职人数17人。

第二部分 2025年部门预算表

详见附表

第三部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

收入预算情况

2025全南县科技和工业信息化局收入预算总额为724.52万元较上年预算安排增加296.12万元。其中:财政拨款收入525.52万元,较上年预算安排增加147.12万元其他收入199万元,较上年预算安排增加149万元。

支出预算情况

2025全南县科技和工业信息化局支出预算总额为724.52万元较上年预算安排增加296.12万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出418.32万元,较上年预算安排增加148.52万元,其中:工资福利支出340.13万元、商品和服务支出38.16万元、对个人和家庭的补助40.03万元项目支出306.2万元,较上年预算安排增加197.6万元,其中:工资福利支出152.8万元、商品和服务支出122万元、对个人和家庭的补助31.4万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出91.13万元,较上年预算安排增加25.47万元;卫生健康支出12.72万元,较上年预算安排增加4.54万元;资源勘探工业信息等支出580.51万元,较上年预算安排增加403.41万元;住房保障支出30.16万元,较上年预算安排增加11.29万元;其他支出10万元,较上年预算安排减少148.6万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出492.93万元,较上年预算安排增加279.68万元;商品和服务支出160.16万元,较上年预算安排增加140.96万元;对个人和家庭的补助71.43万元,较上年预算安排增加34.08万元

财政拨款支出情况

2025年全南县科技和工业信息化局财政拨款支出预算总额为525.52万元,较上年预算安排增加97.12万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出91.13万元;卫生健康支出12.72万元;资源勘探工业信息等支出381.51万元;住房保障支出30.16万元;其他支出10万元。

按支出项目类别划分:基本支出418.32万元,较上年预算安排增加148.52万元,其中:工资福利支出340.13万元、商品和服务支出38.16万元、对个人和家庭的补助40.03万元项目支出107.2万元,较上年预算安排减少1.4万元,其中:商品和服务支出107.2万元。

政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算38.16万元,比2024年预算增加18.96万元,增长了98.75%,主要原因为:机构改革县科创中心并入办公

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购情况

2025部门所属各单位政府采购总额0.6万元其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.6万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024底,部门共有车辆0其中:一般公务用车实有数0执法执勤用车实有数0辆。

2025部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:

(九)墙革工作经费项目情况说明

2025年全南县工业和信息化局预算安排项目9个,项目预算金额合计317万元,其中:墙革工作经费项目22.5万元,规模以上统计员津贴项目25.2万元,非税收入执收成本项目12万元,原全南县酒业公司职工社保项目6.2万元,小微企业信用服务平台项目建设及维护项目16万元,原民企局工作经费项目15.3万元,工业事业费项目10.8万元,科技专项项目10万元,其他资金项目199万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

1)项目概述:通过加强对企业的安全生产工作检查力度,强化bet36体育在线:墙革管理工作,保障bet36体育在线:墙革工作正常有序开展;

2)立项依据:全府办抄字〔2020633

3)实施主体:全南县科技和工业信息化局

4)实施方案:bet36体育在线-【官网直营网站】 @:恳请同意拨付2020年度墙革工作经费并将工作经费列入财政年度预算的请示

5)实施周期:一年

6)本年度预算安排:22.5万元。

7)绩效目标:推动新型墙体材料发展,保护土地资源和生态环境,节约能源,促进bet36体育在线:经济和社会可持续发展。

二、2025三公经费预算情况说明

2025年全南县科技和工业信息化局“三公经费财政拨款安排12.83万元,其中:

因公出国(境)0万元比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务接待12.83万元比上年增5万元,主要原因是:机构改革县科创中心并入办公

公务用车运行维护费0万元比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

公务用车购置0万元比上年增0万元,主要原因是:与上年安排保持一致

第四部分名词解释

一、收入科目

财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出:对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2025政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:

【36】2025年市县部门预算公开表部门

全南县工业和信息化局部门整体申报表

项目预算绩效目标表20250220163057