全南县信息化工作办公室
2021年部门预算草案编制说明
第一部分 全南县信息化办概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 全南县信息化办2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 全南县信息化办2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 全南县信息化办概况
一、部门主要职责
县信息化办为全南县工业和信息化局下属副科级全额拨款事业单位,主要职责是研究提出推进信息化与工业化融合的政策建议;负责拟订全县信息化发展规划,协调信息化建设中的重大问题。负责推进电子政务、电子商务、企业和农村等各领域信息化的应用工作,推进重大信息化工程建设。促进电信、广播电视和计算机网络融合,推动跨行业、跨部门的互联互通和信息资源的开发利用与共享。承担县信息网络体系建设的管理工作;负责协调维护全县信息安全保障体系建设,指导重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。
二、部门基本情况
县信息化办共有预算单位1个。编制人数6人,其中:全部补助事业编制6人;实有在职人数6人,包括全部补助事业人员6人。
第二部分 信息化办2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年信息化办收入预算总额为105.59万元,比上年预算数增长34.29%。其中:财政拨款收入94.21万元,非税收入11.38万元。
(二)支出预算情况
2021年信息化办支出预算总额为105.59万元,比上年预算数增长34.29%。
按支出项目类别划分:基本支出57.81万元,比上年预算数增长71.39%,包括工资福利支出54.21万元,商品和服务支出3.6万元;项目支出47.78万元,比上年预算数增长6.41%。
按支出功能科目划分:资源勘探工业信息等支出105.59万元,比上年预算数增长34.29%。
按支出经济分类划分:工资福利支出54.21万元,比上年预算数增长75.27%;商品和服务支出51.38万元,比上年预算数增长7.7%。
(三)财政拨款支出情况
2021年信息化办财政拨款支出预算105.59万元,比上年预算数年增长34.29%。具体支出情况是:
按支出功能科目划分:资源勘探信息支出105.59万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出54.21万元;商品和服务支出51.38万元。
(四)政府性基金情况
本部门无政府性基金预算拨款安排的支出情况。
(五)国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年本部门机关运行经费财政拨款预算3.6万元,与上一年度持平。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日,县信息化办占用国有资产总额30.79万元,其中:网络安全设备30.79万元。
(九)重点项目情况说明
1.政务外网出口带宽
(1)项目概述:为bet36体育在线:政务外网提供1GB的网络带宽服务。
(2)立项依据:《bet36体育在线-【官网直营网站】 @:同意升级政务外网出口带宽并将费用纳入年度财政预算的抄告》(全府办抄字〔2017〕564号)文件。
(3)实施主体:全南县信息化工作办公室。
(4)实施方案:
(5)实施周期:一年
(6)年度预算安排:28万元
(7)绩效目标和指标:
总 |
年度绩效目标 |
||
购买政务外网1GB出口带宽 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
提供1GB出口带宽 |
1GB |
质量指标 |
提升政务外网可靠性 |
提升政务外网可靠性 |
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时效指标 |
按季度支付 |
=7万元 |
|
成本指标 |
购买费用 |
=28万元 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升各政务外网使用单位访问速度 |
提升访问速度 |
满意度指标 |
满意度指标 |
用户满意度(%) |
>=98% |
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年全南县信息化办“三公”经费一般公共预算安排0万元,其中:
因公出国0万元,与上年持平,主要原因是:未安排“三公”经费支出。
公务接待0万元,与上年持平,主要原因是:未安排“三公”经费支出。
公务用车运行0万元,与上年持平,主要原因是:本单位未配备公务车。
公务用车购置0万元,与上年持平,主要原因是:无安排新购置公务车。
第三部分 信息化办2021年部门预算表
共有11张表(详见附表)。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。
(四)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出(类)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般公共服务支出(类)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。