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全南县图书馆2025年单位预算公开

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全南县图书馆2025单位预算公开

第一部分  单位概况

主要职责

机构设置及人员情况

第二部分  2025年单位预算表

《收支预算总表》

单位收入总表》

单位支出总表》

《财政拨款收支总表》

《一般公共预算支出表》

《一般公共预算基本支出表》

《财政拨款三公经费支出表》

《政府性基金预算支出表》

、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部  2025年单位预算情况说明

2025年单位预算收支情况说明

2025三公经费预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分单位概况

主要职责

承担全县人类文化遗产的保存,进行社会教育,开发智力资源传达科学情报和文献信息负责社会文献的收集、整理、流通和利用;充分利用馆藏图书资料为群众服务,不断拓宽为读者服务的项目和渠道;坚持送书下乡,加强对乡()文化站的指导;承担全县文化信息资源共享工程工作;承担采集与储藏图书期刊资料借阅等相关图书职责。

机构设置及人员情况

2025全南县图书馆内设股室3个,分别为:综合股、采编室、综合阅览室。

编制人数小计8人,其中:事业编制人数8人。实有人数小计15其中:在职人数小计8人,包括事业编制在职人数8人;退休人数7

第二部分2025年单位预算表

详见附表

第三部分2025年单位预算情况说明

2025年单位预算收支情况说明

收入预算情况

2025年全南县图书馆收入预算总额为107.74万元较上年预算安排增加10.30万元。其中:财政拨款收入107.74万元,较上年预算安排增加10.30万元

支出预算情况

2025年全南县图书馆支出预算总额为107.74万元较上年预算安排增加10.30万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出98.74万元,较上年预算安排增加10.30万元,其中:工资福利支出89.14万元、商品和服务支出4.70万元、对个人和家庭的补助4.80万元、资本性支出0.1万元项目支出9万元,与上年保持一致,其中:商品和服务支出9万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出80.81万元,较上年预算安排增加8.07万元;社会保障和就业支出15.72万元,较上年预算安排增加1.07万元;卫生健康支出3.33万元,较上年预算安排增加0.29万元;住房保障支出7.88万元,较上年预算安排增加0.87万元

按支出经济分类划分:工资福利支出89.14万元,较上年预算安排增加9.82万元;商品和服务支出13.07万元,较上年预算安排增加0.6万元;对个人和家庭的补助4.80万元,较上年预算安排减少0.12万元;资本性支出0.1万元,与上年保持一致。

财政拨款支出情况

2025年全南县图书馆财政拨款支出预算总额为107.74万元,较上年预算安排增加10.30万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出80.81万元,较上年预算安排增加8.07万元;社会保障和就业支出15.72万元,较上年预算安排增加1.07万元;卫生健康支出3.33万元,较上年预算安排增加0.29万元;住房保障支出7.88万元,较上年预算安排增加0.87万元

按支出项目类别划分:基本支出98.74万元,较上年预算安排增加10.30万元,其中:工资福利支出89.14万元、商品和服务支出4.70万元、对个人和家庭的补助4.80万元、资本性支出0.1万元项目支出9万元,与上年保持一致,其中:商品和服务支出9万元。

政府性基金情况

2025年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

)国有资本经营情况

2025单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

单位非行政参公单位,无机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费邮电费差旅费会议费福利费日常维修费专用材料及一般设备购置费办公用房水电费办公用房取暖费办公用房物业管理费公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购情况

2025年本单位政府采购总额0.1万元其中:政府采购货物预算0.1万元.

(八)国有资产占有使用情况

截至2024底,本单位共有车辆0

2025年单位预算安排购置车辆0

(九)购书经费及图书管理费项目情况说明

项目概述2025年部门预算安排县图书馆购书经费7.2万元、图书管理费1.8万元,专项用于图书采购、报刊杂志的订购及图书日常管理工作。

立项依据每年年初预算

实施主体全南县图书馆

实施方案完成2025年期刊征订工作,订购费用不超过4万元,订购期刊不少于120种,无特殊原因,不重刊。完成2024年图书政府采购工作,采购图书正版无复本。加强图书的管理,做好防火防虫防潮防盗工作;做好免费开放工作,保障图书馆有序运行。

实施周期一年。

年度预算安排9万元。

绩效目标:做好免费开放工作,保障图书馆有序运行,进一步满足读者的阅读需求,丰富广大市民的精神文化生活,在全县积极营造爱读书、读好书、善读书的浓厚氛围。2025三公经费预算情况说明

2025年全南县图书馆三公经费财政拨款安排1.39万元其中:

因公出国0万元,与上年安排保持一致

公务接待1.39万元,无增减变化,与上年一致

公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致

公务用车购置0万元,与上年安排保持一致

第四部分  名词解释

收入科目

财政拨款:指级财政当年拨付的资金。

教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费住宿费,高校委托培养费,函大电大夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

其他收入:指除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的各项收入。

使用非财政拨款结余:历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余。

上年结转和结余:当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新 闻出版等方面的支出。

图书馆:反映图书馆的支出。

(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(五)卫生健康支出反映政府卫生健康方面的支出。

(六)住房保障支:集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2025年全南县图书馆预算公开表

图书馆项目预算绩效目标汇总表