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全南县行政审批局2025年部门预算公开

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全南县行政审批局2025年部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

全南县行政审批局贯彻落实党中央bet36体育在线-【官网直营网站】 @:行政审批制度改革、政务服务和数据管理工作的方针政策和省市县党委、政府决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革、政务服务和数据管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批、政务服务、数据管理、公共资源交易、政务服务便民热线等方面的法律法规和政策措施。制定bet36体育在线:行政审批、政务服务和数据管理各项规章制度和管理办法并组织实施。

(二)研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作,提出意见建议,为县委、县政府科学决策提供参考。

(三)负责指导、协调、推动全县推进政府职能转变和“放管服”改革、行政审批制度改革、工程建设项目审批制度改革等工作,承担县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组、县行政审批制度改革工作领导小组、县工程建设项目审批制度改革领导小组办公室的日常工作。

(四)承接国务院、省政府和市政府下放的行政审批事项,落实国务院和省政府、市政府取消或暂停实施的行政审批事项,经县政府批准赋权乡镇审批事项。

(五)负责承担划转行政审批事项的办理及相关联的行政事业性收费,并对审批行为承担相应的法律责任。负责承担相关部门(单位)委托公共服务事项的受理。负责县本级两新组织的成立审批。

(六)负责规范全县行政审批行为,组织、管理、监督、考核各部门(单位)依法、高效办理行政审批、公共服务事项。

(七)负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设,管理县政务服务大厅、指导乡(镇)、村(社区)综合便民服务中心开展工作。

(八)负责受理、督办全县政务服务投诉。负责全县政务服务环境的优化提升工作。负责对全县政务服务工作的指导、协调、监督、考核工作。

(九)负责中介服务超市的协调和管理。

(十)负责数据资源建设、管理。组织实施国家和地方大数据技术标准。研究制定全县的数据资源采集、管理、共享、开放、应用等标准规范并监督实施。负责政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放,促进政府数据的开发应用,推动社会数据汇聚融合、互联互通。

(十一)负责统筹数据安全管理。负责推进数据安全保障体系建设,组织实施数据安全保障工作。统筹电子政务安全管理工作,推进政务数据分级分类,指导监督各部门政务数据安全保障工作。负责汇聚数据安全事件应急管理和处置。

(十二)负责电子政务信息化建设。负责统筹协调各部门业务应用系统建设。负责电子政务外网、政务云平台、公共技术支撑平台的建设管理。负责电子政务项目的立项审批、建设和验收管理。

(十三)负责统筹推进“数字政府”建设“智慧城市”运行管理。

(十四)负责县政务服务中心(赣州市公共资源交易中心全南县分中心)、“12345”政务服务便民热线、大数据中心的建设管理工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年度全南县行政审批局所属预算单位共有1个,包括:全南县行政审批局部门本级。

编制人数小计49人,其中:行政编制人数11人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数38人。实有人数小计46人,其中:在职人数小计44人,包括行政编制在职人数12人、参照公务员法管理的事业编制在职人数0人、事业编制在职人数32人;离休人数0人;退休人数0人;退职人员0人;遗属补助人数2人。

第二部分2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2025年全南县行政审批局部门收入预算总额为1157.33万元,较上年预算安排增加291.94万元。其中:财政拨款收入1157.33万元,较上年预算安排增加321.94万元;其他收入0.00万元,较上年预算安排减少30.00万元。

(二)支出预算情况

2025年全南县行政审批局部门支出预算总额为1157.33万元,较上年预算安排增加321.94万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出753.37万元,较上年预算安排增加262.78万元,其中:工资福利支出598.50万元、商品和服务支出152.62万元、对个人和家庭的补助2.24万元;项目支出403.96万元,较上年预算安排增加59.16万元,其中:工资福利支出150.93万元、商品和服务支出240.99万元、资本性支出12.04万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1031.05万元,较上年预算安排增加256.35万元;社会保障和就业支出63.48万元,较上年预算安排增加18.91万元;卫生健康支出18.63万元,较上年预算安排增加4.68万元;住房保障支出44.18万元,较上年预算安排增加12.01万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出749.43万元,较上年预算安排增加245.73万元;商品和服务支出393.61万元,较上年预算安排增加75.92万元;对个人和家庭的补助2.24万元,较上年预算安排增加0.13万元;资本性支出12.04万元,较上年预算安排增加0.15万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年全南县行政审批局部门财政拨款支出预算总额为1157.33万元,较上年预算安排增加291.95万元。其中:

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1031.05万元,较上年预算安排增加256.35万元;一般公共服务支出社会保障和就业支出63.48万元,较上年预算安排增加18.91万元;社会保障和就业支出卫生健康支出18.63万元,较上年预算安排增加4.68万元;卫生健康支出住房保障支出44.18万元,较上年预算安排增加12.01万元。

按支出项目类别划分:基本支出753.37万元,较上年预算安排增加262.78万元,其中:工资福利支出598.50万元、商品和服务支出152.62万元、对个人和家庭的补助2.24万元;项目支出403.96万元,较上年预算安排增加59.16万元,其中:工资福利支出150.93万元、商品和服务支出240.99万元、资本性支出12.04万元。

(四)政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算为152.62万元,较上年预算安排增加126.28万元,增长479.42%,主要原因是:一是事业单位机构改革,全南县大数据中心并入我局,在编人员增加,相应经费有所增加;二是因工作需要,将部分经常性项目工作经费调整为公用经费,致使机关运行经费增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额为47.40万元,其中:政府采购货物预算12.04万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算35.36万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年底,部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:无。

(九)招投标业务经费项目情况说明

⑴项目概述:县公共资源交易平台场地和服务标准化建设,保障招投标项目规范高效有序运行。

⑵立项依据:全府办抄字〔2018〕278号

⑶实施主体:全南县行政审批局

⑷实施方案:通过数字化改造等补短板项目实施,实现公共资源交易平台场地和服务标准化建设。

⑸实施周期:一年

⑹年度预算安排:36万元。

⑺项目年度绩效目标:详见附表。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年全南县行政审批局“三公”经费财政拨款安排14.06万元。其中:

因公出国(境)费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费14.06万元,比上年增加6.40万元,主要原因是:因事业单位机构改革,全南县大数据中心并入我局,相应费用有所增加。

公务用车运行维护费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元,比上年增加0.00万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(四)住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【36】2025年市县部门预算公开表(全南县行政审批局)

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