赣州市公共资源交易中心全南县分中心2023年度单位决算
目 录
第一部分 赣州市公共资源交易中心全南县分中心概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 赣州市公共资源交易中心全南县分中心概况
一、单位主要职责
(一)承担工程建设项目招标投标交易机构的职责;
(二)承担政府集中采购机构的职责;
(三)承担产权交易机构的职责;
(四)协助有关主管部门建立、管理和使用评标专家库,建立招投投标评委专家随机抽取系统;
(五)协助有关部门监督交易双方执行法律、法规和规章,对执行场内工作规则和程序进行监督,协助处理招标投标活动中产生的争议和纠纷,协助有关部门查处招投投标活动中的违法违章行为。负责制定招标投标中心内部管理制度和工作规则。负责按有关规定收取和管理各项交易综合服务费;
(六)承担政府赋予的其他职责。
二、机构设置及人员情况
本单位设立2个内设机构,分别是:交易股和集采股。
本单位年末在职人员26人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||
单位:赣州市公共资源交易中心全南县分中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
182.56 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
176.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3.04 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.92 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2.16 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
182.56 |
本年支出合计 |
58 |
182.56 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
182.56 |
总计 |
62 |
182.56 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
||
单位:赣州市公共资源交易中心全南县分中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
182.56 |
182.56 |
|
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
176.43 |
176.43 |
|
|
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
67.02 |
67.02 |
|
|
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
33.55 |
33.55 |
|
|
|
|
|
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
33.47 |
33.47 |
|
|
|
|
|
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
109.42 |
109.42 |
|
|
|
|
|
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
109.42 |
109.42 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
||
单位:赣州市公共资源交易中心全南县分中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
182.56 |
39.60 |
142.96 |
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
176.43 |
33.47 |
142.96 |
|
|
|
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
67.02 |
21.87 |
45.15 |
|
|
|
|||
2010301 |
行政运行 |
33.55 |
21.87 |
11.68 |
|
|
|
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
33.47 |
|
33.47 |
|
|
|
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
109.42 |
11.61 |
97.81 |
|
|
|
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
109.42 |
11.61 |
97.81 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
单位:赣州市公共资源交易中心全南县分中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
182.56 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
176.43 |
176.43 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.92 |
0.92 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
182.56 |
本年支出合计 |
59 |
182.56 |
182.56 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
182.56 |
总计 |
64 |
182.56 |
182.56 |
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
单位:赣州市公共资源交易中心全南县分中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
182.56 |
39.60 |
142.96 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
176.43 |
33.47 |
142.96 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
67.02 |
21.87 |
45.15 |
|||
2010301 |
行政运行 |
33.55 |
21.87 |
11.68 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
33.47 |
|
33.47 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
109.42 |
11.61 |
97.81 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
109.42 |
11.61 |
97.81 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.04 |
3.04 |
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
0.92 |
0.92 |
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.92 |
0.92 |
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.92 |
0.92 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
2.16 |
2.16 |
|
|||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||
单位:赣州市公共资源交易中心全南县分中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
35.85 |
302 |
商品和服务支出 |
1.80 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
12.23 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.69 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
5.67 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
4.85 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.60 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.92 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.08 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
2.26 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.55 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.95 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.80 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.95 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
37.80 |
公用支出合计 |
1.80 |
|||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
||
单位:赣州市公共资源交易中心全南县分中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||
单位:赣州市公共资源交易中心全南县分中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
||
单位:赣州市公共资源交易中心全南县分中心 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
一、“三公”经费支出 |
1 |
5.78 |
2.48 |
2.37 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
5.78 |
2.48 |
2.37 |
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
2.37 |
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
24 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
218 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
||||
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
||||
单位:赣州市公共资源交易中心全南县分中心 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
||
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
||
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计182.56万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计182.56万元,比上年减少175.42万元,下降49.00%,主要原因:减少了平台场地租金和开评标设备购置等。
本年收入的具体构成:财政拨款收入182.56万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计182.56万元,其中本年支出合计182.56万元,比上年减少175.42万元,下降49.00%,主要原因:减少了平台场地租金和开评标设备购置等;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:财政拨款收入以支定收,没有事业收入和其他经营收入。
本年支出的具体构成:基本支出39.60万元,占21.69%;项目支出142.96万元,占78.31%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数259.56万元,决算数182.56万元,完成年初预算的70.33%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数253.44万元,决算数176.43万元,完成年初预算的69.62%。预决算差异主要原因:减少了平台场地租金和开评标设备购置等。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数3.04万元,决算数3.04万元,完成年初预算的100.00%。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数0.92万元,决算数0.92万元,完成年初预算的100.00%。
(四)住房保障支出(类)年初预算数2.16万元,决算数2.16万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出39.60万元,其中:
(一)工资福利支出35.85万元,比上年减少117.98万元,下降76.69%,主要原因:在编人员减少,无补发以前年度奖励工资等。
(二)商品和服务支出1.80万元,比上年减少175.95万元,下降98.99%,主要原因:减少了平台场地租金和开评标设备购置等。
(三)对个人和家庭补助支出1.95万元,比上年减少0.88万元,下降31.10%,主要原因:遗属人员减少。
(四)资本性支出0.00万元,比上年减少23.58万元,下降100.00%,主要原因:减少了办公设备等购置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.48万元,决算数2.37万元,完成全年预算的95.76%;决算数比上年减少0.36万元,下降13.02%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无因公出国(境)。决算数与上年持平,主要原因:本单位无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本单位无因公出国(境)。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本单位无购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因:本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数2.48万元,决算数2.37万元,完成全年预算的95.76%,主要原因:厉行节约,减少公务接待开支。决算数比上年减少0.36万元,下降13.02%,主要原因:厉行节约,减少公务接待开支。全年国内公务接待24批,累计接待218人次,主要是:接待外县兄弟单位前来交流学习及招商引资接待客商。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元,决算数与上年持平,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额51.80万元,其中:政府采购货物支出51.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额51.80万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金 104.97万元,占项目支出总额的100%。其中,4个项目评价结果为“优”,0个项目评价结果为“良”,2个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“集采职能工作经费项目支出绩效自评表”等如下:
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
集采职能工作经费 |
||||||||||
主管部门 |
全南县行政审批局 |
实施单位 |
赣州市公共资源交易中心全南县分中心 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
50 |
50 |
49.999 |
10 |
100 |
7 |
|||||
政府预算资金 |
50 |
50 |
49.998996 |
— |
100 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
基本完成目标 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
专家评审费 |
≤100000元 |
99989.96 |
10 |
10 |
|
||||
聘请人员工资、培训费及办公经费 |
≤400000元 |
400000 |
10 |
10 |
|
||||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
人员 |
≥5人 |
5 |
10 |
10 |
|
||||
质量指标 |
招投标工作正常运行率 |
≥95% |
96 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
集采职能工作及时率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态效益指标 |
坚持绿色发展理念,公共机构节能减排 |
=100% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥95% |
98 |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
招投标业务经费 |
||||||||||
主管部门 |
全南县行政审批局 |
实施单位 |
赣州市公共资源交易中心全南县分中心 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
40 |
40 |
40 |
10 |
100 |
10 |
|||||
政府预算资金 |
40 |
40 |
40 |
— |
100 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
基本完成目标 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
招投标管理费用 |
≤400000元 |
400000 |
20 |
20 |
|
||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
接待场地使用申请后安排交易场所提供服务次数 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
质量指标 |
招投标工作正常运行率 |
≥95% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
退付投标保证金及时率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
规范公共资源交易行为 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益指标 |
招投标信息公开度 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
生态效益指标 |
坚持绿色发展理念,公共机构节能减排 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
交易双方满意度 |
≥95% |
98 |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
公共资源交易场地租金 |
||||||||||
主管部门 |
全南县行政审批局 |
实施单位 |
赣州市公共资源交易中心全南县分中心 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
53.58 |
52.997 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
政府预算资金 |
53.58 |
52.996853 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
目标1:进一步规范公共资源交易市场行为,推进“场外无交易”改革,着力标准化建设。目标2:贯彻落实中央、省、市、县bet36体育在线-【官网直营网站】 @:进一步改进工作作风、提高工作效率精神,不断加强干部队伍、内部管理建设。目标3:继续围绕全县中心工作,强化推动落实。 |
基本达成目标,该项经费由财政直接拨付款项至城投公司 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
其他商品服务费用支出 |
=535800元 |
0 |
20 |
0 |
财政直接拨付款项至城投公司 |
||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
接到场地使用申请后安排交易场所提供服务次数 |
≥100场 |
110 |
10 |
10 |
|
||||
质量指标 |
招投标工作正常运行率 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
退付投标保证金 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
规范公共资源交易行为 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益指标 |
规范公共资源交易行为,场外无交易 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
生态效益指标 |
坚持绿色发展理念,公共机构节能减排 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
交易双方满意度 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
70 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
其他资金 |
||||||||||
主管部门 |
全南县行政审批局 |
实施单位 |
赣州市公共资源交易中心全南县分中心 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
300 |
300 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
单位资金 |
300 |
300 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
政府预算资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
目标1:进一步规范公共资源交易市场行为,推进“场外无交易”改革,着力标准化建设。目标2:贯彻落实中央、省、市、县bet36体育在线-【官网直营网站】 @:进一步改进工作作风、提高工作效率精神,不断加强干部队伍、内部管理建设。目标3:继续围绕全县中心工作,强化推动落实。 |
基本达成目标,无其他资金收入 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
其他资金 |
≥3000000元 |
0 |
20 |
0 |
无其他资金收入 |
||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
接到场地使用申请后安排交易场所提供服务次数 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
质量指标 |
招投标工作正常运行率 |
≥95% |
96 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
退付投标保证金及时率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
规范公共资源交易行为 |
长期 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益指标 |
招投标信息公开度 |
≥100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
生态效益指标 |
坚持绿色发展理念,公共机构节能减排。 |
长期 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
70 |
|
||||||||
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
(2023年度) |
|||||||||||
项目名称 |
2023-2027年其他商品服务 |
||||||||||
主管部门 |
全南县行政审批局 |
实施单位 |
赣州市公共资源交易中心全南县分中心 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
0 |
63.68 |
11.68 |
10 |
18.34 |
0 |
|||||
政府预算资金 |
0 |
63.68 |
11.68 |
— |
18.34 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
认真贯彻落实《中华人民共和国招标投标法》和各级行业的招标投标法律法规、规章,坚持“公平、公正、公开、诚信、廉洁、合法”的服务宗旨,通过加强软硬件设施建设和完善服务设施,不断提高服务质量,着力打造亲民便民的阳光工程,全面推进了bet36体育在线:招标投标领域的改革。 |
基本完成目标 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
人员 |
≥5人 |
5 |
20 |
20 |
|
||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
接到场地使用申请后安排交易场所提供服务次数 |
≥100场 |
100 |
10 |
10 |
|
||||
质量指标 |
招投标工作正常运行率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
退付投标保证金及时率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
规范公共资源交易行为 |
长期 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益指标 |
招投标信息公开度 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
生态效益指标 |
坚持绿色发展理念,公共机构节能减排。 |
长期 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
交易双方满意度 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
90 |
|
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项目支出绩效自评表 |
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(2023年度) |
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项目名称 |
非税收入执收成本 |
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主管部门 |
全南县行政审批局 |
实施单位 |
赣州市公共资源交易中心全南县分中心 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
年度资金总额 |
50 |
21.81 |
3.293 |
10 |
15.1 |
0 |
|||||
政府预算资金 |
50 |
21.81007 |
3.293499 |
— |
15.1 |
— |
|||||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
基本完成目标 |
||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
成本指标 |
经济成本指标 |
物业管理费 |
≤150000元 |
0 |
3 |
3 |
|
||||
医保 |
≤10000元 |
0 |
2 |
2 |
|
||||||
社会保障 |
≤10000元 |
0 |
2 |
2 |
|
||||||
其他商品支出 |
≤194000元 |
32934.99 |
3 |
3 |
|
||||||
其他交通费用 |
≤20000元 |
0 |
2 |
2 |
|
||||||
差旅费 |
≤50000元 |
0 |
2 |
2 |
|
||||||
公积金 |
≤36000元 |
0 |
3 |
3 |
|
||||||
工会费 |
≤30000元 |
0 |
3 |
3 |
|
||||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
产出指标 |
数量指标 |
人员 |
≥6人 |
6 |
10 |
10 |
|
||||
质量指标 |
招投标工正常运行率 |
≥95% |
98 |
15 |
15 |
|
|||||
时效指标 |
退付投标保证金及时率 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益指标 |
规范公共资源交易行为 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
社会效益指标 |
规范公共资源交易行为,场外无交易 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
生态效益指标 |
坚持绿色发展理念 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
总分 |
100 |
90 |
|
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第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)教育支出:反映政府教育事务支出。
(三)文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
(四)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(五)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(六)城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。
(七)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。