公共资源交易中心2022年度决算
目 录
第一部分 公共资源交易中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
(一)承担工程建设项目招标投标交易机构的职责;
(二)承担政府集中采购机构的职责;
(三)承担产权交易机构的职责;
(四)协助有关主管部门建立、管理和使用评标专家库,建立招投投标评委专家随机抽取系统;
(五)协助有关部门监督交易双方执行法律、法规和规章,对执行场内工作规则和程序进行监督,协助处理招标投标活动中产生的争议和纠纷,协助有关部门查处招投投标活动中的违法违章行为。负责制定招标投标中心内部管理制度和工作规则。负责按有关规定收取和管理各项交易综合服务费;
(六)承担政府赋予的其他职责。
二、单位基本情况
本单位设立2个内设机构,分别是交易股和集采股。
本单位2022年年末实有人数6人,其中在职人员6人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员3人(遗属补助人员);年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度单位决算表
详见附件
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计357.98万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少7.18万元,下降100 %;本年收入合计 357.98万元,较2021年增加153.39万元,增长74.97 %,主要原因是:增加了平台场地租金。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入357.98万元,占 100 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计357.98万元,其中本年支出合计357.98万元,较2021年增加146.21万元,增长69%,主要原因是:增加了平台场地租金;年末结转和结余0万元,较2021年减少0万元,下降0%,主要原因是:财政拨款收入以支定收,没有事业收入和其他经营收入。
本年支出的具体构成为:基本支出 357.98万元,占100 %;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为194.7万元,决算数为357.98万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出行政运行支出年初预算数为194.7万元,决算数为351.23万元,完成年初预算的180.4%,主要原因是:增加了平台场地租金等合理支出。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为5.4万元,主要原因是:必须项目支出合理开支。
(三)卫生健康支出支出年初预算数为0万元,决算数为1.35万元,主要原因是:必须项目支出合理开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出357.98万元,其中:
(一)工资福利支出153.83万元,较2021年增加96万元,增长171%,主要原因是:增加了临聘人员开支、补发了以前年度奖励、职工普调晋升工资等。
(二)商品和服务支出177.75万元,较2021年增加82.45万元,增长86%,主要原因是:增加了平台场地租金开支等。
(三)对个人和家庭补助支出2.83万元,较2021年减少0.52万元,下降20%,主要原因是:遗属补助人员减少1人。
(四)资本性支出23.58万元,较2021年减少35.1万元,下降59.83%,主要原因是:厉行节约,节省开支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 2.73万元,决算数为2.73万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是本单位无因公出国(境)。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无因公出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本单位无因公出国(境)。
(二)公务接待费支出全年预算数为2.73万元,决算数为 2.73万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是厉行节约,减少公务接待开支,降低接待标准,接待费用无增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是:厉行节约,减少公务接待开支,降低接待标准,接待费用无增加。全年国内公务接待40批,累计接待231人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:本单位无外事接待。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无购置公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无购置公务用车;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是本单位无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额 1.99万元,其中:政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.99万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额1.99万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评,共涉及资金136.88万元,占项目支出总额的100%。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
将2022年度《项目支出绩效自评表》(全部项目)进行公开,详见附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。
(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。
(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)事业运行:反映事业单位的基本支出。
(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(五)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(六)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(七)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
(八)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(九)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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