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全南县2024年2月份预算执行情况

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一、财政收支完成情况

(一)当月财政预算收支完成情况

当月全县财政总收入完成10637万元,同比869万元,下降7.6%。其中:上划中央“四税”收2757元,同比42万元,下降1.5%上划中央所得税117万元,同比597万元,下降83.6%完成公共财政预算收入6913万元,同比92万元,下降1.3%

当月全县公共财政预算支出完成14475元,同比增支2723万增长23.2%

(二)财政预算收支完成情况

1、财政收入

2月份,累计完成财政总收入26712元,同比615万元,下降2.3%。税收收入占总收入的比重为66.1%,比上年同期下降6.5%。

分部门看:税务系统征收17656万元,同比2178万元,下降11%;财政系统征收9056万元,同比1563万元,增长20.9%。

分级次看:完成公共财政预算收入16890万元,同比增收71万元,增长0.4%;完成中央级财政收入7587万元,同比730万元,下降8.8%,其中:上划中央“四税”收入4650万元,同比508元,下降9.8%;上划中央所得税2937万元,同比222万元,下降7%;完成省级财政收入2235万元,同比增收44万元,增长2%。

公共财政预算收入分项目看:

1)税收收入7834万元,同比1492万元,下降16%。其中:

①增值税3005万元,同比下降16.7%;

②企业所得税28%部分1229万元,同比下降7.1%;

③个人所得税28%部分142万元,同比下降6%;

④五种小税1837万元,同比下降20.4%;

⑤城建税290万元,同比下降43.7%;

⑥车船税483万元,同比增长89.4%

⑦耕地占用税289万元,同比下降50.4%;

⑧契税538万元,同比下降2.5%;

⑨环境保护税21万元,同比下降34.4%。

2)非税收入9056万元,同比1563万元,增长20.9%。

①罚没收入、行政性收费收入986万元,同比6173万元,下降86.2%。其中:罚设收入786万元,同比6333万元;行政性收费收入200万元,同比增收160万元。

②专项收入193万元,同比141万元,下降42.2%。其中:教育附加收入186万元,同比下降43.3%;水利建设专项收入7万元,同比增长16.7%。

国有资源(资产)有偿使用收入净增7869万元。

④政府住房基金收入净增1万元。

⑤其他收入净增7万元。

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2、财政支出

2月份,全县一般公共财政预算支出50167,同比908万元,增长1.8%。主要支出项目完成情况是:

(1)一般公共服务支出9605元,同比减支303万元,下降3.1%

2)国防支出净增50万元

3)公共安全支出1671万元,同比264万元,增长18.8%

4)教育支出7666万元,同比增支146万元,增长1.9%。其中:普通教育支出6969万元,同比增长0.5%

5)科学技术支出186万元,同比103万元,增长124.1%

6)文化旅游体育与传媒支出335万元,同比70万元,增长26.4%

7)社会保障和就业支出5982万元,同比50万元,增长0.8%

8)卫生健康支出4335万元,同比减支505万元,下降10.4%

9)节能环保支出3349万元,同比1090万元,增长48.3%

10)城乡社区支出904万元,同比328万元,下降26.6%

11)农林水支出10307万元,同比287万元,下降2.7%

12)交通运输支出1977万元,同比165万元,增长9.1%

13)资源勘探信息等支出850万元,同比90万元,下降9.6%

14)商业服务业等支出211万元,同比34万元,下降13.9%

15)金融支出25万元,同比18万元,增长257.1%

16)自然资源海洋气象等支出295万元,同比87万元,增长41.8%

17)住房保障支出1377万元,同比增收532万元,增长63%

18粮油物资储备支出净增227万元

19)灾害防治及应急管理支出815万元,同比345万元,下降29.7%

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(三)2月政府性基金预算执行情况

1.基金收入

2月份,完成政府性基金收入158万元,同比1128万元,下降87.7%。其中:国有土地使用权出让金收入158万元(土地出让价款收入188万元补缴的土地价款29万,缴纳新增建设用地土地有偿使用费59万元

2.基金支出

2月份,政府性基金支出9907万元,同比6061元,下降38%。主要支出项目完成情况是:

1)文化体育与传媒支出净增2万元。

2)城乡社区事务支出4506万元,同比减支1332万元,下降22.8%。其中:国有土地使用权出让收入安排的支出4225万元,下降27.6%;(征地和拆迁补偿支出1866万元;农村基础设施建设支出62万元;补助被征地农民支出100万元;其他土地使用权出让支出2197万元)。

3)污水处理费安排的支出净增281万元。

4)农林水事务支出净增31万元。

5)交通运输支出200万元,增支100万元,增长100%。

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6)其他支出5168万元。其中:彩票公益金安排的支出247万元;其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4921万元。

二、财政预算收支运行情况

(一)地方收入增长困难。1-2月全县一般公共预算收入16890,同比增收71万元,增长0.4%,增幅全市排名第18位;地方税收收入7834万元,同比1492万元,下降16%,增幅全市排名第17位,地方税收收入占一般公共预算收入比重仅为46.4%,比上年同期下降9.1个百分点,税比全市排名第18位。

(二)主体税种支撑乏力主体税种情况来看,bet36体育在线:1-2月增值税入库8586万元,同比下降16.7%;企业所得税入库4389万元,同比下降7.1%;五种小税入库1837万元,同比下降20.4%。

(三)保重点,支出向民生领域倾斜。1-2月,全县公共财政预算支出达5.02亿元,同比增长1.8%。其中用于教育、科技、文化体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通、商业、自然资源、住房保障、粮油物资等十三项民生支出3.72亿元,占公共财政预算支出比重达74.1%,同比增加1.4个百分点