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中共全南县委全南县人民政府接待办公室2017年部门决算目录

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第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效情况说明

第三部分2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分名词解释

第一部分接待办部门概况

一、部门主要职能

县接待办公室主要负责全县规定范围内的内事接待和重要商务接待工作。具体工作职责是:

1、上级领导人来县的接待工作。

2、外省区市县党委、人大常委会、政府、政协省级领导同志及兄弟市县主要领导同志的接待工作。

3、以上领导同志包括享受同等待遇的老同志的接待或配合接待工作。

4、协助接待来县进行公务活动的厅级及厅级以下来宾。

5、县级主要领导交办的相关接待。

6、协助各县、市级各部门、各单位开展经批准承办的重要会议和大型活动的接待工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括(应列出所有基层预算单位名称):

本部门2017年年末编制人数1人,其中行政编制0人,事业编制1人;年末实有人数4人,其中在职人员4人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

第二部分2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计207.56万元,其中上年结转和结余0万元,较上年下降0%;本年收入合计2,075,579.49万元,较上年增长79.37%,主要原因是:

本年收入的具体构成为:财政拨款收入207.56万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计207.56万元,其中本年支出合计198.25万元,较上年增长71.32%,主要原因是:

年末结转和结余9.3万元,较上年增长0%,主要原因是:

本年支出的具体构成为:基本支出122.25万元,占61.67%;项目支出76万元,占38.33%;事业单位经营支出0万元,0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为95.54万元,决算数为198.25万元,完成年初预算的207.5%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为9.3万元,预决算差额9.3万元。预决算差异的主要原因是:

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为95.54万元,决算数为198.25万元,完成年初预算的207.5%;国防支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;教育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;城乡社区支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;资源勘探信息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;商品服务业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;金融支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国土海洋气象支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;债务付息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出32.82万元,较上年增长14%,主要原因是:

商品和服务支出88.76万元,较上年下降9.87%,主要原因是:

对个人和家庭补助支出0.68万元,较上年增长10.37%,主要原因是:

其他资本性支出0万元,较上年下降0%%,主要原因是:

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为80万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为79.17万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的98.96%,决算数较上年下降10.13%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:

(二)公务接待费支出年初预算数为80万元,决算数为79.17万元,完成预算的98.96%,决算数较上年下降9.32%。主要原因是:

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降100%。主要原因是:

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出88.76万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少9.72万元;下降9.87%。主要原因是:

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目个,共涉及资金万元,自评覆盖率达到%。

组织对“”等个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出万元。从监控情况来看,

(请对绩效监控情况进行简单说明)。

组织对个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出万元。从评价情况来看,

(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。我部门今年将在省级部门决算中公开及项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为分。发现的主要问题及原因:

一是

二是

下一步改进措施:

一是

二是

(另附《项目支出绩效自评表》)。

第三部分2017年部门决算表

(见附表)

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件:中共全南县委全南县人民政府接待办公室